2022年公司供应商管理制度.pdf
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1、(注:本办法用于公司内部供应商管理的基本守则,适用于一般生产、集成、安装制造、服务经营类公司,制度内容完整,格式美观,条理清晰,规则明确,下载打印即可使用)(以上文字使用前请删除)公司供应商管理办法第一条本办法的目的及依据为建立和完善供应商管理体系,开展供应商的开发、监督、评估、管理工作,协调供应商关系,优化公司的供应商队伍,最终达到不断提高采购质量和效率的目的,特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于为公司提供产品和服务的所有供应商的管理。第三条供应商管理部职责:(一)制订和实施供应商开发计划;(二)定期开展市场行情调查、收集整理市场信息,汇报供应商情况及编制分析报告;(二)负责潜在供应商的
2、拜访和评估工作,选择和推荐潜在供应商;(三)建立、维护与供应商之间的关系,并不断提高采购质量;(四)完善供应商档案库,保证数据及时更新和正常使用,利用各种方式及渠道掌握供应商及市场动态;(五)根据供应商的考核结果进行等级管理。第四条总经理办公室职责:(一)组织采购、采购请示和使用等各部门对供应商进行考核评估,形成合格供应商名单,经总经理审批后传递给相关部门;(二)定期检查采购记录,检验采购人员是否在合格供应商处进行采购。第五条其它公司部门职责:(一)参与本专业范围内供应商信息的收集和供应商调查(二)对供应商供货、质量、交期和售后服务工作进行监督;(三)对供应商的技术能力、质量保证能力、生产及交
3、付能力进行考察与评估;(四)了解供应商的生产流程和关键控制点,协助供应部解决技术或质量控制方面的问题。第六条供应商管理部的工作供应商管理部负责组织,采购人员平时要注意收集供应商的信息,随时登记整理。物品采购请示部门、使用部门等应积极参与提供供应商信息。供应商信息来源一般有下列方式:(一)网络等传播媒体(二)商业广告或供应商主动联络(三)同行或供应商介绍(四)公开征询(五)其他途径第七条供应商的调查与选定各部门提供的供应商信息,由各部门调查填写 供应商调查表;凡欲与公司建立供应关系者,由供应商填写供应商调查表。供应商调查表作为选择供应厂商的参考,应包括下列内容:(一)公司名称、地址、电话、传真、
4、E-mail、网址、负责人、联系人。(二)公司概况,如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行信息。(三)设备状况。(四)人力资源状况。(五)主要产品及原材料。文档编码:CJ7B4O9Q2H9 HH9C10T3V2E7 ZC4D2N7N3M5文档编码:CJ7B4O9Q2H9 HH9C10T3V2E7 ZC4D2N7N3M5文档编码:CJ7B4O9Q2H9 HH9C10T3V2E7 ZC4D2N7N3M5文档编码:CJ7B4O9Q2H9 HH9C10T3V2E7 ZC4D2N7N3M5文档编码:CJ7B4O9Q2H9 HH9C10T3V2E7 ZC4D2N7N3M5文档编码:CJ7B4O9Q2H
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11、供方信息,各部门从各种渠道了解供应商信息,填写供应商调查表;或由供应部向候选供应商发出供应商调查表,并请供应商提供价目表、材料样品、设备产品说明书及备品备件技术指标。供应部门汇总各部门的推荐信息以及本部门了解的信息,初步选择几家信誉好的生产厂家作候选合格供应商。(二)生产技术部、设备管理部或使用部门根据采购质量标准对样品进行检测、试用,或对设备、备品备件技术指标向供应商质询,并出具书面意见。(三)必要时,经总经理批准后,由采购部组织生产技术部、设备管理部或使用部门相关人员对候选供应商进行实地调查,听取介绍,了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况,根据调查结果撰写书面报告。(四
12、)依据供应商调查表、检测或试用意见、现场考察,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入合格供应商名单。(五)采购时,根据采购有关制度,从合格供应商名单中确定采购物资供应商进行采购。第九条经销商类供应商的选定方式(一)通过实地考察,听取介绍等方式了解基本情况,并索取资质证明文件。(二)填写供应商调查表(三)在购买地点进行时货检验(四)必要时,由使用部门试用,并出具书面意见。(五)经过两次试用没有质量问题时,根据供应商调查表、书面试用报告,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入合格供应商名单。第十条服务类供应商选定方式文档编码:CJ7B4O9Q2H9 HH9C10T3V2E7
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20、见。(四)根据供应商调查表、书面试用报告,确定合格供应商,经主管领导和总经理批准后,将其纳入合格供应商名单。第十一条供应商档案管理每个合格供应商,由采购部门负责建立供应商资料表及供应商档案,档案应包括与该供应商与公司供应或参加招投标的相关合同或情况。供应商的档案应保存3 年以上。第十二条供应商的考核和评估对重要物资、服务的采购或年采购金额5 万的供应商,其每次供货后,供应部门均应组织验收和使用部门填写供应商信用记录表。总经理办公室负责检查供应商信用记录表的记录执行情况。第十三条供应商复审每年 1 月、7 月,由总经理办公室组织采购部、设备管理部、生产技术部、后勤部及其它使用部门,对合格供应商名
21、单进行复审。结合供应商的实际供货情况及其信用记录,从品质、交期、价格、服务等几个方面对供应商进行考核和评估。考核和评估后,形成新的合格供应商名单,经总经理办公会审批后传递到相关部门执行。文档编码:CJ7B4O9Q2H9 HH9C10T3V2E7 ZC4D2N7N3M5文档编码:CJ7B4O9Q2H9 HH9C10T3V2E7 ZC4D2N7N3M5文档编码:CJ7B4O9Q2H9 HH9C10T3V2E7 ZC4D2N7N3M5文档编码:CJ7B4O9Q2H9 HH9C10T3V2E7 ZC4D2N7N3M5文档编码:CJ7B4O9Q2H9 HH9C10T3V2E7 ZC4D2N7N3M5文档
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