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1、附表C-3-1110(66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程综合管理 300分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1工程项目管理 15分1.1工程项目合法性文件3工程立项、可研批复、项目核准文件等资料齐全。缺1项全扣。检查工程立项、可研批复、项目核准文件等资料1.2工程建设管理纲要4按规定编制工程建设管理纲要,并附质量通病防治任务书。未编制建设管理纲要全扣;无质量通病防治任务书扣2分;防治任务书无公司当年重点整治的质量通病内容扣1分;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设管理纲要及质量通病防治任务书1.3工程建设创优规划4按规定
2、编制工程建设创优规划。未编制创优规划全扣;编审批手续不规范、编制时间不符合要求、引用标准不正确、未针对本工程特点编制每项扣0.5分。检查工程建设创优规划1.4达标投产考核及整改情况4达标投产考核工作程序、主体、时间满足要求,达标投产考核整改实行闭环管理。1项不符合扣1分;达标投产考核发现的不符合项在检查中再次发现扣2分。检查达标投产考核资料、对整改项进行核查2质量过程控制数码照片采集与管理 38 分2.1数码照片主题6数码照片主题与规定相符。补拍、替代、合成等严重不符合要求的全扣,主题不符合要求每5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片22.2数码照片数量6数码照片中有效照片数量满足规
3、定要求。少30%以上全扣,数量每少5%(不足5%按5%计)扣1分。检查相关数码照片22.3数码照片分类及整理6按要求设立文件夹,照片命名、归类规范。未按要求设立文件夹、归类不规范全扣;缺1个文件夹扣2分;照片命名不规范1张扣0.5分。检查相关数码照片2.4数码照片符合性12照片内容符合现场实际情况,拍摄时间与工程进度相符,照片与实物相符合,照片无共用情况。照片内容不符合现场实际情况、拍摄时间与工程进度不符、照片与实物不符合的全扣;拍摄时间不对应、照片共用的每张扣0.5分。检查相关数码照片2.5数码照片规范性8标识牌的内容、尺寸、位置满足文件要求。1张不正确扣0.5分。检查相关数码照片43标准工
4、艺应用 12分3.1标准工艺应用策划4工程创优规划中应明确标准工艺应用的目标和要求,设计创优实施细则、施工创优实施细则中明确标准工艺应用和“四新”的内容,监理创优控制细则有针对性的工艺质量控制措施、检查方法。创优文件中无策划内容1份扣1分;策划内容无针对性1份扣0.5分。检查业主、设计、监理、施工单位创优策划文件和标准工艺应用考核评分表(施工准备阶段)3.2标准工艺应用实施4业主项目部将标准工艺的应用作为施工图会检的内容之一,设计单位对施工图明确采用的标准工艺和“四新”应用进行交底,施工单位应将标准工艺的应用作为施工图会检的内容,编制施工方案应优先采用典型施工方法。未应用标准工艺成果1份扣1分
5、。检查图纸会检纪要、设计交底记录、竣工图纸、施工方案和标准工艺应用考核评分表(施工阶段)13.3标准工艺应用验收、总结4业主项目部对标准工艺应用及创新施工工艺的效果组织验收;设计单位填写符合性评价表、监理项目部填写评估表并编写验收报告、施工项目部填写自评表。每缺1份扣1分;无针对性1份扣0.5分。检查标准工艺应用考核评分表(竣工验收阶段)、标准工艺应用效果验收报告、符合性评价表、评估表和自评价表14工程招标管理 9分4.1设计招标2按规定进行设计招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.2施工招标2按规定进行施工招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查
6、中标通知书、合同4.3监理招标2按规定进行监理招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范扣1分。检查中标通知书、合同4.4主设备招标3按规定进行主要设备招标。未招标、未签订合同全扣,合同不规范1份扣1分。检查中标通知书、合同5工程造价管理 10分5.1工程概算批复及控制3在工程开工前完成初步设计概算批复,工程概算不超过可研估算。无批复全扣;工程概算每超1%扣0.5分。查批复文件、工程概算资料。5.2工程结算和决算4按时完成工程结算,在规定时间内完成竣工决算。未按时完成全扣。查工程结算和竣工决算资料5.3审计报告3在规定时间内完成竣工审计,未完成全扣。检查审计报告6工程设计管理 37分6.1工程设
7、计技术文件5按合同及时提供设计文件,满足现场施工需要。未及时提供全扣。检查供图计划及工地例会纪要6.2工程设计创优实施细则5按要求编写工程设计创优实施细则。无实施细则全扣;引用标准不正确1处扣1分;编审批手续不规范、未在施工图设计前编制设计创优实施细则各扣1分;未针对本工程特点编制扣1分。检查设计创优实施细则16.3设计强制性条文执行计划及执行记录5按要求编制设计强制性条文执行计划,根据供图进度填写执行记录。无计划或执行记录全扣,计划或执行记录不完整1处扣1分。检查工程强制性条文执行计划及执行检查表6.4图纸设计交底6及时参加图纸设计交底并出具会议纪要。缺纪要1份扣1分;纪要内容不完整1份扣0
8、.5分。检查图纸设计交底纪要6.5设计变更管理5按照规定要求进行设计变更管理。设计变更管理制度未备案扣1分;设计变更审批手续不符合要求、费用变化不明确、无技经人员签字或签字不规范、以会检纪要代替设计变更1份扣1分。检查设计变更、施工图会检纪要6.6质量通病防治的设计措施和技术要求6设计文件明确质量通病防治的设计措施和技术要求,编制专业质量通病防治措施并交底。无专业质量通病防治措施全扣;与图纸不符1处扣2分;未进行交底扣1分。检查设计措施和技术要求、交底记录及竣工图纸6.7设计评审和通用设计5工程项目应完成初步设计评审,且资料齐全。全面应用国家电网公司通用设计,不能应用通用设计时需进行专项审批。
9、无初步设计评审会议纪要扣1分;未采用通用设计扣1分;未完全应用扣0.5分;不能应用通用设计未进行专项审批扣1分。检查初步设计评审会议纪要、竣工图纸7施工管理 46分7.1工程施工创优实施细则8按要求编写工程施工创优实施细则及交底。未编制或未交底全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣2分。 检查施工创优实施细则及交底记录17.2项目管理实施规划8项目管理实施规划(施工组织设计)及交底资料齐全规范。缺实施规划全扣;未针对本工程特点编制扣2分;未进行全员(指相关管理、技术及施工人员)交底扣2分;交底内容不满足电力建设工程施工技术
10、管理导则要求1份扣1分,引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分。检查项目管理实施规划(施工组织设计) 及交底记录。17.3施工方案8施工方案(措施、作业指导书)及交底资料齐全、规范。未对全部参加施工人员交底扣2分;每缺1份方案(措施、作业指导书)扣2分;针对性差1份扣1分;编审批手续不全、不规范1份扣1分。 根据项目管理实施规划检查方案(措施、作业指导书)及交底记录27.4工程建设强制性条文执行6按规定编制施工强制性条文执行计划,记录表齐全。无计划或执行记录表全扣;计划或记录表不完整1处扣1分。检查施工强制性条文执行计划及执行记录表7.5工程变更闭环管理5按要求完成监理
11、工程师通知单、工程变更执行报验单的闭环管理。未闭环1份扣2分;闭环记录不规范1份扣1分。检查工程变更申请单、工程变更执行报验单、监理工程师通知单、回复单17.6按图施工6按批准的设计文件施工。1项不符合扣2分。检查竣工图纸及现场7.7施工质量通病防治措施及工作总结5做好施工质量通病防治措施及工作总结。无措施全扣;措施中无年度质量通病防治要点扣2分;无总结扣2分;防治措施对防治要点针对性不强或总结内容不详实扣1分;编审批手续不规范扣1分;防治效果不明显每项扣1分。检查质量通病防治措施及总结8工程监理 55分8.1监理规划6按要求编制监理规划,交底记录齐全。无监理规划全扣;编审批不规范扣1分;针对
12、性差扣2分;未报业主项目部审批扣1分;未进行交底扣1分。检查监理规划及交底记录18.2工程监理创优控制细则6工程监理创优控制细则齐全、规范,交底记录齐全。未编制全扣;未按规定模板编写、引用标准不正确、编审批手续不规范、编制时间不符合要求1项扣1分;未针对本工程特点编制扣2分;未进行交底扣1分。检查监理创优控制细则及交底记录28.3工程建设强制性条文执行6按要求审核施工强制性条文执行计划表,填写强制性条文执行检查表及汇总表。无检查表全扣,无汇总表扣2分;检查表或汇总表内容不符合1处扣1分;未审核执行计划表扣1分。检查工程强制性条文执行检查表、汇总表、执行计划表报审表8.4质量旁站方案、记录6按要
13、求编制旁站方案,旁站点设置符合工程实际,旁站记录齐全。无方案全扣;旁站点设置不符合要求1类扣2分;编审批不规范扣1分;旁站记录缺少1份扣1分;内容不齐全1处扣0.5分。 根据国家电网公司电力建设工程施工质量监理管理办法检查旁站点设置、旁站方案及记录18.5项目管理实施规划及施工方案审核6项目管理实施规划(施工组织设计)及施工方案审核资料齐全、规范。未审核全扣,审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1项扣1分。检查报审表及文件审查记录18.6资质(资格)审核8主要材料及构配件供货商,分包单位、试验(检测)单位资质审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣1
14、分。检查报审表18.7工程材料/构配件/设备进场审核5工程材料/构配件/设备进场审核资料齐全、规范。未审核1份扣2分;审核不严格、审批不及时、意见签署不规范1份扣0.5分。检查报审表18.8工程质量评估报告4按要求编制质量评估报告。无报告或不真实全扣,内容不完整扣1分。 检查质量评估报告8.9质量通病防治控制措施及评估4质量通病防治控制措施及评估资料齐全、规范。无控制措施、未评估全扣,评估不规范扣2分。检查质量通病防治控制措施及评估报告8.10工程质量验评划分及验评记录统计4工程质量验评划分(土建、电气及相关辅助工程)资料齐全。按要求填写工程验评记录统计表并报审,资料齐全。未审核扣1分;审核意
15、见不规范1份扣1分,划分或统计漏项、错误1项扣0.5分。检查工程质量验评划分报审表或统计表9材料设备管理 10分9.1通用设备5全面应用国家电网公司通用设备,不能应用通用设备时需进行专项审批。未采用通用设备且未审批全扣。 根据国家电网公司标准化成果(输变电工程通用设计、通用设备)应用目录检查现场设备9.2设备现场交接验收及缺陷处理5设备现场交接验收及缺陷处理记录齐全。缺1份扣1分;缺陷处理未闭环1项扣1分;缺陷处理不及时(影响施工)1项扣0.5分。检查主要设备(材料)开箱检查记录表、设备缺陷通知单及设备缺陷处理报验表10验收及总结评价 40分10.1工程验收及消缺闭环10按规定进行各阶段验收,
16、验收程序规范,报告齐全,消缺管理规范。报告缺少1份扣2分;验收消缺未闭环1处扣1分;报告(意见、签字、盖章等)不规范1处扣0.5分。检查施工单位自检、监理初检、竣工预验收资料10.2工程启动验收及证书8按规定程序进行工程启动验收,验收结论明确,消缺管理规范并办理启动验收证书。缺启动验收报告或启动验收证书全扣;验收报告、启动验收签证书(意见、签字、盖章等)不规范1处扣1分;启动验收证书不规范1处扣1分;验收消缺未闭环1处扣1分。检查工程启动验收报告、启动验收签证书及启动验收证书10.3工程总结(建设、设计、施工、监理单位)8建设、设计、施工、监理单位按规定编制工程总结。缺少1份扣1分;审批手续不
17、规范1份扣1分;未总结经验教训及改进措施1份扣1分。检查工程建设总结110.4质量综合评价8建设管理单位应对业主项目部质量工作及其实际效果进行综合评价;业主项目部应对设计、监理、施工质量工作及其实际效果进行综合评价。缺少1份扣2分;评价人员未签字、无评价结论1处扣1分。检查相关单位的评价记录10.5质量监督报告6规定阶段的质量监督报告齐全。缺少1次扣2分;出现问题未闭环1处扣1分。检查各阶段质量监督报告11生产准备及运行 10分 11.1运行编号、标牌、警示牌2运行编号、标牌、警示牌整齐有序。1处不符合扣1分。检查运行编号、标牌、警示牌11.2构架爬梯编号及防护、户外照明灯具编号2构架爬梯编号
18、及防护、户外照明灯具编号齐全。1处不符合扣1分。检查构架爬梯编号、户外照明灯具编号11.3安全工器具管理2安全工器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范每项扣1分;未在规定时间内检定每项扣1分。检查安全工器具室11.4消防器具管理2消防器具管理规范,器具均在检定有效期。不规范每项扣1分;未在规定时间内检定每项扣1分。检查消防器具管理记录、检查消防器具11.5运行缺陷记录及处理2按规定进行运行缺陷记录及处理。不规范每项扣1分。检查运行缺陷记录12工程档案管理 18分12.1文件材料书写的字迹、载体4文件材料不规范,1份扣1分;书写的字迹不清晰或签字、印章不齐全1份扣0.5分;载体不合格1份扣0.
19、5分。检查相关资料212.2归档文件组卷3归档文件材料分类、组卷、排列、编号、卷内目录、卷题名、案卷装订符合档案管理要求。1项不符合扣0.5分。检查相关资料12.3竣工图4竣工图相关资料齐全。未提交二次系统竣工图CAD电子文件的全扣;没有编制竣工图总说明和分册说明的扣2分;编制不规范(包括图章、签字等)1处扣0.5分;发现设计变更与竣工图不符1处扣1分。检查竣工图总说明和分册说明随机检查竣工图3张检查设计变更对应竣工图3处(变更单超过3处内容时)12.4归档时间与范围4监理、施工、调试、调度单位在项目竣工投产后1个月内向建设单位移交项目档案;设计单位在项目竣工投产后2个月内将竣工图提交施工、监
20、理单位审核,2个半月内监理组织施工单位向建设单位移交竣工图;建设单位在项目竣工投产后3个月内向档案保管单位移交项目档案,归档范围满足要求。1项不符合扣0.5分。检查移交记录12.5案卷目录3案卷目录齐全。缺少目录全扣,目录不符合要求1处扣0.5分。检查本工程档案资料案卷目录(清册)和移交清单附表C-3-2 110(66)千伏变电站优质工程标准评分表-工程质量管理及工艺 550 分序号检查项目分值评分标准检查要求扣分1施工过程质量控制与检测资料(土建部分 110分)1.0主要材料出厂资料及试验资料 28分1.0.1主要原材料合格证明及检测报告4钢筋、预拌(商品)混凝土、水泥、砖、混凝土外加剂、防
21、水、保温隔热材料等合格证明及检测报告齐全、规范。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣1分。检查钢筋、水泥等材料跟踪管理记录台账,通过台账核对材料合格证、检测报告是否齐全完整、准确、有效1.0.2相关建筑装饰产品合格证4灯具、防火门、防爆设备、饰面板(砖)、玻璃、涂料、地面材料合格证齐全。缺1项扣1分,不完整扣0.5分。检查材料合格证是否齐全完整、准确、有效1.0.3试件(块)相关试验报告4混凝土、砂浆配合比、试件(块)抗压、抗渗、抗冻试验报告齐全、规范。钢筋连接(焊接、机械连接)试验报告(含试焊)齐全。缺少1份扣2分;不完整或不规范1份扣1分;试块抗压强度无汇总表扣1分,强度未进行评定每项扣1
22、分。检查相关试验报告1.0.4土方回填试验报告4土方回填土击实试验报告齐全,土方回填基底处理、分层回填厚度、压实系数符合验收规范要求,分层试验报告齐全。缺少1项扣1分,记录不完整1处扣0.5分。通过设计图纸和会检纪要以及施工方案,检查旁站记录和试验报告等相关资料1.0.5地基处理、基桩检测报告4地基处理符合设计要求,桩基无、类桩,类桩不得超过20%,试验报告齐全。存在、类桩,类桩超过20%,全扣;缺少1项扣2分;记录不完整1处扣0.5分。 检查地基处理施工方案、施工记录、验收记录以及按规范和设计要求做的检测的报告;检查基桩检测报告和检测所抽的比例。1.0.6结构实体检验用同条件养护试件强度检验
23、4重要结构混凝土同条件养护试块留置应有方案,温度记录规范齐全,强度代表值应符合规范的规定。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置方式和数量不符规范,缺1项扣2分;养护无温度记录或不符规范规定,缺1项扣2分。 检查试块留置方案、养护期间温度记录、同条件养护试块试验报告 1.0.7结构实体钢筋保护层厚度检验 4结构实体钢筋保护层厚度检验应有方案,检验合格点率在90%以上,检验记录齐全。缺少1部位扣2.5分;抽取构件数量不满足规范要求1处扣0.5分。 检查检验方案及钢筋保护层厚度检验报告1.1隐蔽工程验收记录 23分1.1.1地基验槽8勘察设计单位必须参加地基验槽隐蔽验收,隐蔽验收记录齐全、规范。缺少
24、1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。核对验槽记录中基坑的位置、平面尺寸、坑底标高、基坑土质和地下水情况以及地下埋设物等情况1.1.2钢筋工程8钢筋工程隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料,核查记录份数与钢筋施工质量检验批记录是否对应。1.1.3防水、防腐7防水、防腐隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查基层处理、卷材搭接、变形缝细部处理等记录1.2工程质量验评记录 12分1.2.1单位(子单位)工程质量验收记录及评定表6对照项目验收及评定范围划分表,单位(子单位)工程质量验收记录及评
25、定表齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.2.2分部、分项、检验批工程质量验收记录6分部、分项、检验批工程质量验收记录齐全、规范。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3安全和功能检验资料及主要功能检查记录 47分1.3.1屋面、有防水要求的地面的淋水或蓄水检验记录6屋面淋水、有防水要求的楼地面淋水或蓄水检验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料1.3.2地下室防水效果检查记录6地下室防水效果检查记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查地下室防水效果检查记录1.3.3建(构)筑物沉
26、降观测记录6建(构)筑物沉降点设置符合设计和规范要求,观测记录齐全、规范,观测报告结论明确。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查主控楼、封闭式组合电器基础、主变基础等沉降观测记录11.3.4室内环境检测报告5室内(办公、生活场所)环境检测报告齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查办公、生活场所等室内环境检测报告21.3.5消防管道压力试验记录6消防管道压力试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查消防管道压力试验记录1.3.6排水干管通球试验记录6排水干管通球试验记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查
27、排水干管通球试验记录1.3.7建筑防雷接地装置检测记录6建筑防雷接地装置检测记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录填写不规范1份扣0.5分。检查建筑防雷接地装置检测记录1.3.8给水管道水压试验及冲洗消毒记录6给水管道水压试验及冲洗消毒记录齐全、规范。缺少或记录填写不规范1份扣0.5分。检查生活管道冲洗记录22施工过程质量控制与检测资料(电气主设备出厂资料及试验资料 85分)2.0主要原材料合格证明文件 12分2.0.1硬母线、软导线、金具产品合格证3硬母线、软导线、金具产品合格证齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.2支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证3支柱绝缘子、悬式绝缘子产品合格证齐全。缺1
28、份扣1分。检查合格证2.0.3电缆(含附件)以及防火阻燃材料产品合格证明文件3电力电缆(含附件)、控制电缆以及防火阻燃材料产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.0.4构支架产品合格证明文件3构支架产品合格证明文件齐全。缺1份扣1分。检查合格证2.1出厂试验报告 12分2.1.1出厂试验报告8变压器等主要电气设备、SF6气体出厂试验报告齐全。缺1份扣2分;技术参数不满足技术合同要求1处扣1分。检查变压器、断路器、互感器、避雷器、组合电器、SF6气体等出厂报告 2.1.2大型设备运输冲撞记录及签证4大型设备运输冲撞记录及签证齐全。无签证全扣,签证记录不完整扣1分。检查签证记录2.2施工
29、试验报告或检测报告 34分2.2.1试件试验报告6管形母线氩弧焊接、耐张线夹液压试验报告齐全、规范。缺1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查管形母线氩弧焊接、耐张线夹液压试验报告2.2.2变压器油取样试验报告4变压器油注入前油取样、注油静置后油取样、局放试验后油取样试验报告齐全、规范。缺少1份扣1分;报告不规范1份扣0.5分。检查相关油试验报告2.2.3电气一次设备交接试验报告6电气一次设备交接试验报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查试验报告2.2.4保护、通信及自动化调试报告6调试报告齐全、规范。缺1份扣2分;报告不规范1份扣0.5分。检查保护、通信及自动化调试报
30、告2.2.5变压器、电抗器相关签证4变压器器身检查隐蔽前签证、冷却器密封试验签证、真空注油及密封试验签证齐全、规范。每缺少1份扣1分;签证不完整1处扣0.5分。检查变压器相关签证2.2.6充油设备瓦斯继电器校验报告4充油设备瓦斯继电器校验报告齐全。无报告全扣。检查瓦斯继电器校验报告2.2.7SF6气体注入封闭式组合电器前的复检报告4SF6气体应在充入封闭式组合电器前按规范要求送检且报告齐全。无报告全扣,取样数量不符合要求扣1分。检查SF6气体复检报告2.3隐蔽工程验收记录 15分2.3.1接地网及专用接地装置8主接地网工程隐蔽验收应按照区域和施工时间进行验收,独立避雷针等设计相关专用接地装置应
31、进行隐蔽验收,记录齐全、规范。缺少1份扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查接地工程隐蔽验收记录2.3.2直埋电缆3直埋电缆隐蔽验收记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.3.3封闭母线4封闭母线隐蔽前检查(签证)记录齐全、规范。缺少1处扣1分;记录不完整、签证不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.4工程质量验评记录 12分2.4.1单位工程质量验收记录及评定表6单位工程质量验收记录及评定表齐全。缺少1份扣1分;填写不规范1份扣0.5分。检查相关资料2.4.2分部、分项工程质量验评记录6分部、分项工程质量验评记录齐全。缺少1份扣1分;填
32、写不规范1份扣0.5分。检查相关资料3现场实物质量(土建部分 180分)3.0土建部分通用条款 32分3.0.1主要建筑墙体裂缝6裂缝1处扣3分现场实物检查3.0.2屋面渗(积)水、墙面渗水4有渗水痕迹全扣,屋面积水扣2分。现场实物检查3.0.3场地及排水4标高满足要求,无明显沉陷现象,场地巡视及防尘措施应符合设计要求;场地排水畅通,无积水;场地雨水井设置符合设计图纸。1处不符合扣1分。检查配电装置场地等3.0.4建(构)筑物之间变形缝设置4设备基础与地坪之间变形缝设置合理、嵌缝规范;坡道、踏步、散水、电缆沟与建(构)筑物之间变形缝设置合理、嵌缝规范。1处不符合扣1分。现场实物检查23.0.5
33、成品修饰6建(构)筑物、基础、道路、电缆沟及盖板、墙面等系统性二次修饰或返工每类扣3分;局部修饰或返工1处扣0.5分。现场实物检查23.0.6主变事故油池4油池边缘无裂缝,鹅卵石铺设满足厚度不小于250mm,粒径为5080mm。1项不符合扣2分。现场实物检查3.0.7沉降观测4按照设计要求设置测量控制点和沉降观测点,保护完好,标识规范。1处不符合扣1分。现场实物检查3.1混凝土工程 12分3.1.1混凝土面层、保护帽8混凝土表面平整密实、色泽均匀,表面无露筋、无裂纹等缺陷,清水混凝土表面平整无粉刷;保护帽符合设计,外形美观,尺寸统一,表面无裂纹、无积水。1项不符合扣0.5分。现场实物检查23.
34、1.2大体积基础4主变、GIS基础无裂缝,顶面平整无积水,预埋件位置正确、采用热镀锌处理,变形缝符合设计要求,平整度符合规范要求。1处裂缝扣2分;1处裂纹扣1分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.2钢结构工程 14分3.2.1钢结构8构件焊接或螺栓连接符合规范要求;主体结构的整体垂直度和横梁(桁架)弯曲矢高满足规范要求。1处不符合扣1分。现场实物检查3.2.2钢构架6表面干净,镀锌均匀美观、无脱落、起皮现象;构架螺栓无漏装,螺栓穿向一致满足要求;构架柱轴线的垂直度满足规范要求。1处不符合扣1分。现场实物检查3.3砌筑工程 12分3.3.1清水墙5清水墙组砌方法正确,墙体无通缝、瞎缝、裂
35、缝、透亮、游丁走缝;清水墙面无污染、泛碱,勾缝均匀、光滑、顺直、深浅一致;清水墙砌体的砌筑灰缝应饱满、横平竖直、厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为8-12 mm;伸缩缝设置合理,嵌缝满足要求,滴水沿(线)设置满足要求,压顶无裂纹。裂缝1处扣1分;裂纹1处扣0.5分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.3.2围墙5围墙表面平整度偏差2mm、垂直度偏差3mm;伸缩缝位置、宽度、填料符合要求,美观、牢固,无装饰。1处不符合扣0.5分。用2m靠尺和塞尺,现场检查不少于2处23.3.3挡土墙2沿挡土墙高度设置的泄水孔符合设计和规范规定。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4电缆沟道、支架、盖板 8分3.
36、4.1电缆沟结构4电缆沟结构平整密实、排水坡度正确,电缆沟转弯处满足电缆弯曲半径要求;截面(沟壁之间)尺寸偏差20mm;压顶沟沿(顶)高于地平面,其尺寸符合设计要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.4.2电缆沟盖板2电缆沟盖板铺设平整、顺直,无响声,盖板合模无探头板;电缆沟盖板表面平整,无损伤、脱皮、露筋、裂缝、起砂等质量缺陷。1处不符合扣0.5分。现场实物检查13.4.3电缆沟支架及接地2支架安装稳固,间隔满足设计要求,接地扁铁焊接和防腐满足规范要求,遇沉降缝处预弯。1处不符合扣0.5分。现场实物检查13.5道路 6分3.5.1道路路面和室外地面4混凝土路面、沥青混凝土路面和室外地面平
37、整密实,无裂缝、脱皮、起砂、积水、损坏、污染等现象;接缝平直,伸缩缝位置、宽度和填缝符合规定;表面平整度偏差5mm,宽度偏差20mm 。1处不符合扣0.5分。现场实物检查23.5.2道路的道牙石2道路的道牙石(侧石、缘石)完整、无破损,线条顺直、弧度自然,安装稳固、勾缝美观,道牙石与道路面层间应设置变形缝,缝内填料要饱满。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.6抹灰工程 10分3.6.1抹灰层8抹灰工程的基层与墙体粘结牢固,无空鼓、脱层、裂缝;立面垂直度、表面平整度符合规范,阴阳角方正;分格缝(条)宽、深均匀;表面光滑,棱角整齐,清晰美观。1处不符合扣0.5分。现场实物检查13.6.2滴水线(
38、槽)2滴水线(槽)位置符合规定,整齐顺直,滴水线内高外低;滴水槽宽度、深度均不小于10mm 。1处不符合扣0.5分。现场实物检查13.7门窗工程 18分3.7.1门窗安装6门窗安装牢固,采用外开窗时采取加强牢固窗扇的措施,卫生间门应有通风措施。1处不符合扣0.5分。现场实物检查23.7.2框、扇安装8框、扇安装牢固,起闭灵活、严密、无倒翘,窗框与墙体间无渗漏。1处渗漏痕迹扣2分;其他1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.7.3门窗配件及玻璃4门窗配件安装牢固、位置正确,功能满足使用要求;门窗玻璃牢固、朝向正确,单块玻璃大于1.5m2使用安全玻璃,符合安全玻璃的使用规定;卫生间门窗设置磨砂玻璃。
39、1处不符合扣0.5分。现场实物检查13.8吊顶工程 4分3.8.1饰面、压条安装4饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整块饰面板使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查23.9饰面板(砖)工程 3分3.9.1饰面、压条安装3饰面表面洁净、色泽一致,平整,无翘曲、裂缝;压条平直、宽窄一致、饰面板安装的表面平整,接缝顺直、饰面板、灯具安装位置协调美观;表面平整度、接缝直线度、接缝高低差、吊顶四周水平偏差在规定允许值以内,非整
40、块饰面板使用应符合规范要求。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.10涂饰工程 6分3.10.1涂层施工3涂层饱满均匀、色泽一致、粘贴牢固,表面平整,边线顺直,无泛碱、咬色,无砂眼、刷纹。1处不符合扣0.5分。现场实物检查13.10.2装饰线、分色线3装饰线、分色线直线度允许偏差1mm。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺现场检查13.11防水工程 8分3.11.1屋面防水工程4排水坡度、泛水高度、刚性防水层伸缩缝设置和防水卷材搭接及收头、排气管道根部、水落管入口细部处理符合规范要求。1处不符合扣1分。现场实物检查3.11.2有防水要求的建筑地面4有防水要求的建筑地面面层与相连接各类
41、面层的标高差、排水坡度应符合设计要求,对立管、阴阳角部位与卫生洁具根部、套管和地漏与楼板节点之间进行密封处理,不得有渗漏,地漏设置规范。1处不符合扣0.5分。现场实物检查3.12室内地面、楼面工程 15分3.12.1混凝土面层3混凝土面层原浆收光,面层平整,不得有空鼓、裂缝、脱皮、起砂或二次涂抹;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查13.12.2水磨石地面面层2水磨石地面分格条牢固、顺直、清晰、无断条,石粒的粒径分布均匀,表面平整光滑、色泽一致,不得有空鼓、裂缝、砂眼、麻纹;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用
42、2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.3自流坪面层2自流坪光滑平整,颜色均匀一致,无泛锈、无气泡、流挂及开裂、剥落等缺陷,涂层附着牢靠,无漏涂、误涂,无裂缝现象,接茬顺畅;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.4地砖面层2地砖洁净、平整、无磨痕,图案、色泽一致,缝宽合理、均匀、周边顺直、镶嵌正确、板块无裂纹、掉角、缺楞等缺陷;表面平整度、高低差等偏差值符合验收规范的要求。踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致,与地砖对缝;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺
43、检查3.12.5活动地板复合地面3活动地板(防静电地板)复合地面、踢脚线(板)符合设计和规范;表面平整度、接缝高低差、缝格平直度符合要求,支架应齐全牢固,地板下应清洁,无施工遗留物;踢脚线粘贴牢固,无空鼓,出墙厚度一致;面层允许偏差符合规范要求。1处不符合扣0.5分。重要部位用2m靠尺和塞尺检查,且拉5米线和钢尺检查3.12.6楼梯踏步和台阶3楼梯踏步和台阶的宽度和高度符合设计要求。相邻踏步的高度和宽度差不应大于10mm,每踏步两端宽度差不大于10mm,齿角应整齐,防滑条应顺直;梯段数量超过18级应设休息平台,室内台阶踏步数不应少于2级,当高差不足2级时,应按坡道设置。1处不符合扣0.5分。用钢尺检查3.13楼梯、栏杆、平台工程 7分3.13.1护栏安装3护栏安装牢固,焊缝饱满均匀,严禁点焊,涂层完好;护栏高度、栏杆间距、安装位置必须符合设计要求;临空护栏高度不应小于1.05m ,离地面或屋面100mm高度内不应留空。1处不符合扣1分。用钢尺检查3.13.2楼梯栏杆2栏杆高度不应小
限制150内