电线行业管理评审.doc
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1、*有限公司管 理 评 审 会资 料 汇 编*-5.6-01*整理:批准:管 理 评 审 会 资 料 汇 编目 录序 号资 料 名 称页 码1管理评审会会议通知第 3 页2管理评审会日程安排第 3 页3管理评审会签到表第 4 页4管理评审会议记录第 6-7 页5管理评审报告(会议纪要)第 8-10 页6管理评审决议实施计划表第 11 页附件:1、 内审报告2、 纠正和预防措施分析报告3、 服务报告4、 上次管理评审的验证报告5、 监督部门的抽查结果6、 质量方针、质量目标实施情况报告管 理 评 审 会 议 通 知 部门负责人: *-5.6-02为验证质量管理体系的适应性、充分性及有效性,以及公司
2、(厂)确定的质量方针、质量目标的可实现性,拟定于*年5月30日在公司会议室召开管理评审会议,希接此通知后做好以下:1、书面汇报质量管理体系运行情况和改进意见(管理者代表)2、书面汇报纠正、预防措施的实现情况(办公室)3、书面汇报为顾客服务情况(维修部)4、参加会议的人员应结合本部门存在的问题,提出有关方面的改进意见。拟稿人: 批准:时间: 时间:管 理 评 审 会 日 程 安 排序号内 容主讲人方式1评审目的,要求和日程安排、法律法规总经理介绍2内审工作汇报管代书面汇报3纠正和预防措施分析报告综合办书面汇报4顾客的期望,即服务报告生计科书面汇报5产品符合性报告技质科6质量方针目标实现情况综合办
3、7对以上汇报内容评价,并结合本部门的情况提出实际存在的问题、隐患和解决办法各部门讨论8综合评价,提出存在问题的解决办法意见总经理指令性讲话9对形成决议的实施要求(采用纠正和预防措施计划实施表管代编制计划和措施管 理 评 审 会 议 签 到 表日期:*年5月30日 *-5.6-04地点:公司会议室序号姓名部门职务*年五月三十日管理评审计划 编号: 评审目的1最高管理者对质量管理体系的持续性、适宜性、充分性、有效性进行评审,确定改进公司建立的质量管理体系2确定提交第三方审核的依据评审时间*年5月30日评审地点公司会议室参加评审人员:评审内容:1. 审核的结果:(包括第一方、第二方、第三方审核的结果
4、)2.过程的业绩和产品的符合性。3顾客反馈的沟通活动。4、纠正和预防措施情况报告;5、以往管评跟踪措施。6、可能影响质量体系的变更。7、改进的建议:(包括文件是否有修订的需要等建议)。8、目标完成情况。9、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。评审输入的准备:一、 请各部门负责人做好准备,并写出上述专题分析报告;二、 各负责人在管理评审会议上作好发言,到会人员参加评议,总经理决策;三、总经理作总结,对公司的质量方针、质量目标、指标的持续适宜性、充分性和有效性作评定,确定调整和改进的事宜;三、 办公室作好会议纪录。制表人: 审批: */5/22管理评审会议记录地点时间主持人记录人办公室*/
5、5/30会议内容:主持人:王总经理 现在我们开会,今天的会议为管理评审会议,会议的目的,是评价质量管理体系运行的有效性、充分性和适宜性。以及质量方针和目标的可实现性。通过评价,发现存在的问题和不足,进一步分析原因,提出改进的措施,以保证质量管理体系的持续有效运行。会议的日程是这样安排的:首先由管理者代表范平同志报告企业运行内部审核情况;办公室汇报采取纠正、预防措施实施效果的报告和方针目标的实施情况;技质科作产品质量符合性报告;供销科作关于市场开发和顾客满意度调查情况的报告。管理者代表: 为了验证企业建立的质量管理体系与ISO9001:2008标准的符合性、充分性与适宜性,及时发现存在的问题,采
6、取纠正措施加以改进,保持质量管理体系的有效运行。本公司于*年5月17日18日进行了内部审核,本次审核的重点是对体系文件的适宜情况及运行的符合情况进行审核。各内审员对公司的质量管理体系的内审比较重视,对体系文件首先进行了熟悉和掌握,初步了解各部门所要掌握的工作内容,编制了内审检查表,在本次审核中发现各部门的负责人比较重视,能正确对待本次审核。从本次审核中发现,各部门对质量管理体系比较重视。本次审核共发现1个 不符合项,为一般不符合,主要涉及 6.4条款的工作环境。通过内部审核,认为本公司的质量管理体系基本能按标准运行,通过运行,能促进公司方针、目标的实施,被证明是有效的。办公室: 今年下半年,办
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