采购管理制度 .doc
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1、奥巴车辆采购管理制度(试运行)审核: 复核: 审批:一、目的:为了规范物资采购程序,加强对我公司物资采购的监督管理,确保公司各项物资供应准确,降低物资采购成本,特制定本制度。二、适用范围采购部及相关部门。三、采购部职责(一)负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定;(二)负责对物资采购员的监督与管理;(三)负责物资采购计划的制定,采购合同的签订;(四)负责物资采购的询价、议价、比质、比价;(五)负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作;(六)负责管辖范围内的卫生、安全工作;(七)做好各项档案的管理工作,如采购合同、各种审批文件、经销商资料及公司下发的各种文件;(八)采购部建立采
2、购物资台帐、借款明细帐及公司应付款帐,定期与财务部对帐;(九)负责按时上交部门工作周报表、月报表以及工作计划;(十)负责组织召开供应商评审会议。四、采购原则(一)严格执行询议价程序物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。(二)采购会审制度采购会审:必须经由相关部门参与,调研汇总各方意见。(三)一致性原则采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列的供货商、价格、规格、型号、数量、质检标准等相一致,若不一致公司则不予报销。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况
3、下,及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。(四)廉洁制度所有采购人员必须做到:1.自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。2.加强学习,提高认识,增强法治观念。3.廉洁自律,不能向供应商伸手。4.严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。5.工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。6.努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。五、采购规程(一)供应商的选择1.供应商必须证照齐全,具备相关资质。2.对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、供货周期、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同生产、技术、质
4、检、销售、运营中心对供应商定期进行评估和审计。3.供应部在初选供应商时需填制供应商调查表、对供应商的生产能力、认证证书、产品检验报告、售后服务能力以及不同数量界限内的产品单价等做出记录;在评审供货商的过程中,需将供货商所供物品的售后服务事宜(如维修、赔偿、更换等)考虑在内,符合条件才有供货资格。4.在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。5.为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在进行交互采购。6.评估合格的供应商具有供货资格。供应部需将经评
5、审合格后的供货商资料至财务部及运营中心备案。7在与经评审合格后的供货商合作时,采购部需与供货商签订售后服务合同。(二)采购1.价值高于1000元的固定资产采购的申请,由各使用部门每周三报至材料库(生产设备)或办公室(办公设备)统一编制请购单。由各相关部门经理审核总经理复核董事长批准最后交采购部门采购。2.价值低于1000元的固定资产以及非固定资产的采购申请,由各使用部门报至材料库(生产设备)或办公室(办公设备)统一申请编制请购单。由各相关部门经理审核相关副总复核总经理批准后交由采购部门采购。3.采购询价、综合评估、会签合同,由供应部协调技术部、财务部以及使用部门共同完成,并报主管副总审批。4.
6、技术部、使用部门负责采购物品的适用性;财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,合同风险条款的审查;供应部负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供货方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈、质量检查标准及确认售后服务事宜。5.采购过程中需求发生变化时,需求部门需及时出具采购变更申请,由总经理签字批准后方可交由采购部执行。6.各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整,如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责50%的经济损失,所在部门承担30%;采购人员有权拒绝采购型号、品牌及其他主要数据不完整的物资。7.为节约采购成本,公
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