人力资源优化方案.doc
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1、|人力资源优化方案一、目的优化公司的人力资源结构,合理的控制公司的人工成本,为公司的下一步发展打好基础。二、公司的人力资源状况(一)人员状况目前公司共有员工 1672 人(含搬运 187 人,其中搬运工 143 人,上面工 16 人,上料班 26人,电梯工 2 人) 。纳入编制人员 1485 人,制面部生产人员 1104 人,辅助生产人员 116 人,管理服务人员 152 人(包括管理干部 12 人,质检员 42 人,保管 45 人),各部门情况如下表:现有人数 编制人数 超编人数 备注制面部生产人员 1104 1092 12制面部办公室 24 24 0 18 名班长;统计、主管经理各 3 人
2、工程部人员 116 107 9质量部 44 40 4 不含请产假 1 人计划室 6 5 1 含干部,报货工作主要由配送部提供,报货岗已没有存在的意义,现有报货员1 人。不含请产假 1 人库管科 57 56 1 含干部,内勤,统计,保管抽检汤料.不含请产假 1 人。人力部 5 6 -1管理部 88 66 19 不含行政助理室 2 人配送部 14 12 2财务部 17 17 0 编制 17 人中含统计 4 人,现有 17 人,不含统计,实际超编 4 人。生产助理室 1 2 -1 原编制中的计算机管理员,现在计划室。行政助理室 2 2 0采购部 5 5 0|副总室 2 2 0从现有实际人数与编制相比
3、,超编 46 人,但现有编制并不是很科学,总体上讲,人员隐性超编现象严重,可压缩人员远不止 46 人,须进一步的分析确定合理的人员定编数量。(二)学历状况1、除搬运外全体人员的学历状况如下表:本科 大专 中专 高中 初中以下人数 29 83 334 274 765比例 1.95% 5.59% 22.49% 18.45% 51.51%理想比例 5% 15% 20% 30% 30%从上表可以看出,目前公司中专以上学历占 30.3%,与公司要求明显偏低,人员学历层次越高差别越大,而且部分人员学历有虚假现象,正规院校的学历偏少,人才后备力量匮乏。2、管理干部、后勤职员、生产员工的学历状况如下:本科(数
4、量百分比) 大专 中专 高中 初中及以下管理干部2(16.67%) 3(25%) 4(33.33%) 3(25%) 0后勤职员23(16.54%) 66(47.48%) 49(34.53%) 2(1.43%) 0车间生产人员4(0.36%) 14(1.26%) 240(21.73%) 193(17.48%) 653(59. 14%)从上表可以看出,公司的管理层和生产人员学历结构需要优化。生产部人才储备不足,不能保证公司规模扩大对人才的需求。(三)人力成本状况拿 2002 年 2 月份的情况为例,生产系统人均工资为 701.32 元,后勤人员人均工资为813.95 元,人均工业产值每月 2.02
5、4 万元,工资总额为 1107568.42 元。从整个郑州地区人力成本状况来看,生产系统的人均工资高于郑州地区的平均工资(679 元) ,在周边地区已有相对较强的竞争力,与同行业相比,生产工人工资也相对较高,结合公司下一步规划,生|产工人的工资近期可不再调整或适当压缩。后勤人员人均工资,略低于郑州地区后勤人员的工资(871 元),从整个就业情况来看,但也可以不做调整 ,我们可以调整好关键岗位和普通岗位之间的工资分配,从总体上控制工资总额。再者,总体的人力成本没有统筹规划,控制不力。(四)人力资源环境状况随着公司规模的不断扩大,公司层次的不断提升,公司人才缺乏,后备人员不足,员工素质达不到公司发
6、展的要求。推动人力资源优化主要面临以下问题:1、 企业的粗放式发展,很多基础性工作没有做到位,很多方面没有控制,人力资源方面根本没有打好基础,对人员的招聘控制不力,造成学历比例、年龄比例都很不合适,人工成本没有一个很好的规划,而是被动的、没有节制的适应,相关性的基础工作没有完善的记录,或是没有记录,没有反映人力资源状况的相关分析资料。2、 人员变动过快,业务不熟,能力达不到岗位的要求,造成工作效率低下,使岗位设置过多,分工过细,造成人员的隐性超编。这也使每个部门都感到自己部门人员不够,都希望增加人员,为控制人工成本添加了阻力。3、 部门保护主义盛行,部门领导往往没有站在公司的角度去考虑问题,人
7、力成本的控制没有和部门领导的绩效挂钩,部门领导不太重视人工成本控制,总希望部门的人员越多越好,下属和自己的任务越轻越好,自己的部门任务完成的越快越好。4、 公司招聘外来人才和培养人才不利,后备人才匮乏,首先是部门领导的不太重视后备人才的培养,只注重各项指标的完成情况。其次是公司客观环境在吸引外来人才和留住人才方面不利。5、 人力部工作没有做到位,由于人力部刚刚组建不久,人员更换较快,现在成员大多刚刚从事这项工作不久,很多人没有经验,相关的历史资料不全或根本没有,无法对整体工作进行有效的把握。三、各部门的人员现状分析(一) 各部可节约人员分析通过调查、走访,对各部门人员状况进行分析,结果如下:质
8、量部:现有人员 44 人,干部 2 人,实习干部 1 人,车间质检员 22 人(组长 3 人,车间质检 18 人,机动人员 1 人) ,原材料质检 3 人(纸箱 1 人,盐 1 人,精装纸 1 人) ,统计员1 人,工艺员 2 人,计量员 1 人,化验室 12 人,白班 9 人(化验煤 3 人,面粉 2 人,原油、油锅油 2 人,方便面 2 人)中班 2 人(负责面粉、原油、油锅油的化验) ,夜班 1 人(负责|油锅油化验) 。经过调研分析,车间质检组长完全可有车间质检员兼任,机动人员取消,可以压缩 4 人,化验室每个人的工作量还可以增加,白班可以减少 1 人,进行工作的重新组合,加大工作量。
9、质量部共压缩 5 人为宜。生管部:现有人 63 人(计划室 6 人,库管科 57 人,其中保管 42 人,暖油 4 人,抽查汤料保洁8 人,主管内勤统计共 3 人) ,库管部内勤可由统计兼任,计划室报货工作可移至配送部,生管部后勤可减 2 人。抽查汤料、卫生员可减 2 人,共计 4 人。管理部:现有人数 88 人,职员 3 人,保安 17 人,食堂 31 人,环卫 17 人 ,看车 7 人,俱乐部 2 人,图书馆 1 人,办公楼 3 人,宿舍楼 7 人。看车现有 7 人,保留 3 人,白班、中班各 1 人,后夜 1 人,取消组长。办公楼现有 3 人,保留 2 人,过道卫生划给办公室人员,可减少
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