大型超市盘点手册.doc
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1、目录一、 盘点目的、原理及盘点的原则2二、 盘点的主要步骤3三、 盘点流程5四、 盘点方法7五、 盘点使用的表格10六、 盘点失误的处罚办法12七、 稽核与督察13八、 盘点损溢原因及处理14第一章 盘点目的、原理及盘点原则一、 盘点目的1、 通过定期或不定期地对店内商品进行全部或局部的实物清点,了解公司一段时期的盈亏状况,及时准确掌握公司的每月销售、库存、经营各项指标实施情况,为微机、财务及公司的决策提供真实可靠的数据;2、 使员工可真实地了解商品的库存情况,便于及时清理滞销、积压、残损商品,并熟悉商品;3、 通过盘点加强管理,防微杜渐,提早发现与减少内盗及相关遗留问题。二、 盘点原理 由于
2、卖场在经营过程中会出现自然破损、消耗、窜码及内外盗等原因,造成商品实际库存与电脑系统库存不符,因此通过定期实物盘点,用实际库存数量与系统库存相比较,确定之间差异即损耗,以达到经营管理的目的。三、 盘点原则1、 商品整理原则 同一货号,同组商品集中摆放; 单物、卡物、物物对应;2、 销售区的盘点原则 以BAY为单位,从左至右,从上至下; 盘点口诀:件件过目 箱箱过手 依照次序 一唱一记3、 稽核原则 每张复、抽盘点表抽查品项比例30%; 错误率50%者,该单作废,所有商品须进行重盘;第二章 盘点的主要步骤1、 确定盘点日 每月下旬由各店店长确定进行不停业的夜间全部或局部盘点的日期,提前10天上报
3、总公司(原则为周二进行盘点)。2、 盘点前各部门的工作准备 收货部提前七天通告供应商,盘点当日,除生鲜、日配外收货部停止做收退货,并且生鲜、日配组产生所有票据必须在盘点当日下午15:00以前全部按照流程处理完毕; IT部提前五天制作负库存列表,交由卖场查找核实问题后,第二天交由IT部监督进行处理; 盘点前三天各部门人员清理手中各种单据,将手中内调、外退、借据、报销单、换货、报损单、携入携出单等按照制度处理完毕,以免影响月结数据; 盘店前的工作准备:盘点单据的准备;盘点使用工具的准备;区域、货架的划分及编号;支援人员的统计及分配; 盘点前盘点表由卖场各部门经理检查确认盘点表的规范后签字,然后在交
4、由收银部进行盘点表商品核对,收银经理检查无误后签字确认,完成盘点表的准备工作; 提前三天进行盘点前全体人员的培训; 盘点前两天卖场在显著位置张贴盘点通知,通告顾客,在盘点当日17:00(下午五点)开始,广播配合告之顾客闭店时间;3、 盘点前的注意事项 已损坏但与供应商协商未能及时处理的商品,在盘点时进行认损处理,盘点后供应商来进行换货,通过补损进行库存更正; 盘点前商品认损未制作退货单,不允许提前放置退换货库区,必须单货同行,在盘点前进行处理。如果盘点开始后商品认损,在未登帐前不允许进行空退处理; 收退货因总分店库存不一致而无法处理的情况及早通知IT部共同解决4、 盘点表的准备 卖场提前两天按
5、照要求制作盘点表(一式两联); 盘点表准备好后,统一交至财务部,由稽核人员管理; 5、商品整理准备 各店库区及销售区商品提前两天开始整理,但必须以不影响销售为原则; 库房商品按照同一货号、同类商品集中使用栈板码放,原则按照与销售区商品对应; 销售区商品集中码放,标签朝外,便于盘点及盘点表的抄写; 及时回收孤儿商品 正常商品与退换货及破损商品分开存放; 小件商品在整理过程中可将他们按照一定组合进行包装、捆扎、装箱,便于当天加快盘点速度6、帐面商品处理 盘点前收货部主管确定验收单是否验收,与实物数量是否相符,做到货单相符,无有遗漏 退货商品在盘点前确定是否已打退单,如打印,此笔退货商品不做盘点 在
6、盘点前两日须将破损商品进行清退处理工作 在盘点前按正常流程进行商品消耗的录入处理7、盘点当日上午地库进行封库盘点(包括赠品库、退货库,不包括卖场架顶商品);8、盘点当日晚卖场进行全面盘点;9、盘点人员安排 盘点分为初盘、复盘,人员以小组为单位,四人一组,两人初盘、两人复盘,其中初盘人员由本组人员及外组人员组成,复盘人员为其他部门人员及本组人员组成,复盘时必须由其他部门人员点数,本组人员填写; 初复盘人员不见面;10、盘点完毕后,由收银员录入系统;11、次日由ALC部9:00前打印盘点差异表,部组根据盘点差异表进行核查,再到ALC部修正(5日内完成,3日内进行第一次差异核查,后2日进行第二次核查
7、,打印一次差异表);12、确认盘点生效后,由总经理、财务签批,IT部更新库存;13、盘点负责人及IT部写盘点报告进行盘点总结。第三章 盘点流程1盘点流程1.盘点人员在盘点前半小时集合(在停车场或卖场服务区)。2.闭店后盘点小组进入盘点区域盘点。盘点组到位1.部组主管至稽核人员处领取盘点表。2.初盘人员按盘点表顺序进行初盘。初盘1.初盘人员盘点完成一个BAY后,主管将初盘表交至稽核人员,同时领到复盘表。2.复盘人员进入工作区开始复盘。3.复盘完毕后,转由稽核人员抽盘。复盘1.稽核人员对初复盘表进行核对、抽查,有误,则核盘后再用红笔在相应地方更正确认。2.无误后转至收银经理安排录入。稽核抽查1.由
8、电脑部通知收银员开始录入盘点表的时间。2.部组与收银员按盘点表中商品代码进行手工录入。3.打印流水盘点小票。4.与盘点表核对无误后,收银员签字确认。录入部组核对盘点表、流水盘点小票,无误后签字确认,并捏对交由稽核人员管理。核对2盘点修正流程1由电脑部在盘点次日早9:00前打印各组盘点差异明细表,交给店长。2出盘点差异汇总表交店长。出盘点差异1由卖场按盘点差异明细表查找问题,填写盘点差错调整表(时间五天)。2电脑部进行差错调整(第六天),出正式盘点差异汇总表。差异处理1总经理、店长、财务对盘点差异汇总表签字确认后,电脑部更新库存。2电脑部出正式的盘点损溢表。盘点损溢表盘点报告1总经理、店长、财务
9、在盘点损溢表上签字确认。2卖场与电脑部出盘点报告。第四章 盘点方法一、盘点方法1、盘点表的制作 店内所有商品都使用统一制作的盘点表,包括库房、架顶商品; 在盘点表上必须分清“库存区盘点表”和“卖场盘点表”; 在盘点表右上方要标明货架号,必须在初盘人或复盘人处签字,并填写工卡号及盘点日期,稽核人员签字确认; 货架号名称规则:货架区域编号由部门、组别、货架编号各两位数组成。生鲜部用01表示;食品部用02表示;百货部用03表示;地库食品部用04表示;地库百货部用05表示; 小组对应编号:蔬果01;水产02;肉品03;日配04;熟食05;酒饮06;休闲07;冲调08;粮油09;日化10,服饰11;家纺
10、12;文体13;精品14;家居15;黑家电16;白家电17;柯达店18; 各部主管根据每个背板根据规定抄写盘点表,盘点表上须写清商品代码、商品名称及规格货号; 商品代码为六位码(000345)2、 盘点安排 盘点负责人设盘点总指挥及稽核总负责各一人,稽核总负责由财务部人员担任; 四人小组按照盘点流程进行盘点 盘点人员持盘点表至收银台录入盘点表,部组其余人员整理货架及地堆、端架商品,并打扫卫生 每个盘点表录入完毕后,盘点组的复盘记录人员将打印的流水单与盘点表进行核对,确认无误后,收银员在流水单上签字,与盘点表核对保存 每张盘点表在收银台录入时,商品录入30条 在收银员录入过程中,不允许中途将一张
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