用友T3财务软件反记账和反结账.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《用友T3财务软件反记账和反结账.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《用友T3财务软件反记账和反结账.docx(6页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、用友T3财务软件反记账与反结账一、反记账如果记账后发现有一张凭证(如10#)录错了,应先反记账(“恢复记账前状态”),然后取消10#凭证的审核,然后修改10#凭证。修改完后再审核,再记账。恢复记账前状态的操作:单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“对账”,此时同时按下“Ctrl+H”组合键,系统会提示“恢复记账前状态被激活”。单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“凭证”,单击“恢复记账前状态”,系统可能要输入密码,输入密码“123“,然后根据提示操作取消记账。取消 与审核凭证一样,只是审核的时候点击:审核,此时点击:取消审核。注:只能有本人才能取消 如A审核的凭证只
2、能有A才有权取消审核。二、反结账如果一个月结账后发现有凭证错了,此时的操作顺序是“反结账反记账取消审核修改凭证”,然后再按正常顺序“审核-记账-结账”。反结账的操作:单击“业务”,单击“财务会计”,单击“总账”,单击“结账”,此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键,根据系统会提示操作即可。以上两个操作关键是要记住组合键:反记账是“Ctrl+h”反结账是“Ctrl+Shif+F6”用友T3财务软件反记账与反结账的技巧在很多情况下,已经进行了总账系统的记账与月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:第一步、反结账1、进入用
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 用友 T3 财务软件 记账 结账
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内