2022年中国扶贫基金会20XX年工作总结暨20XX年工作计划 .pdf
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1、中国扶贫基金会20XX年工作总结暨 20XX年工作计划20XX年 4 月 25 日报告人:秘书长刘文奎第一部分20XX年工作总结20XX年,中国扶贫基金会在国务院扶贫办的领导和大力支持下,紧紧围绕理事会确定的“瞄准既定战略目标,坚持学习与创新,切实抓好重点项目,提高机构运行效率,防控风险,树立专业透明机构品牌,争取在扶贫工作中和行业引领中做出更大的贡献”的基本指导思想,开展各项扶贫工作,为贫困人口的生活带去改变,为社会的进步继续做出我们的贡献。一、全会各项指标完成情况(一)全会各项收入指标完成情况表 1:全会各项收入完成情况单位:万元项目20XX年20XX年全年预算实际完成完成预算%同比%完成
2、基本收入800 1492.33 186.54 101.60 1468.81 捐赠款物收入25700 27305.33 106.25 114.03 23946.36 受托管理资金收入125000 135575.85 108.46 126.20 107425.67 其它收入1501.55 1827.56 合计151500 165875.06 109.49 123.17 134668.40 说明:1、本表实际完成数据中受托管理资金收入,为中和农信项目管理公司情况。2、其它收入为中和农信公司、杂志社当年实现的归属于基金会的收益等其它收入。20XX 年,含中和农信项目管理公司受托管理资金收入在内的全会财
3、务总收入达到165875.06 万元,圆满完成预算任务,与20XX年相比增加了23.17%。其中,受托管理资金收入近13.56 亿元,占到全会财务总收入的81.73%。不含中和农信项目管理公司受托管理资金收入在内的全会各项财务收入指标皆完成预算任务,且略好于去年。其中,财务总收入30299.21 万元,同比增长了 11.22%;筹资 27305.33 万元,同比增长了 14.03%;基本收入完成 1492.33 万元,完成预算任务的186.54%,同比增长 1.6%。图 1:历年财务总收入(含中和农信项目管理公司受托管理资金收入)图 2:历年筹资收入情况18200 24000 27000 66
4、100 60900 112000 134668 165875.06 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 20052006200720082009201020112012文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P
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11、X年全球经济低迷,中国经济增速放缓,国企效率全面下降,民营企业受到高利率、汇率上涨、劳动工资成本上涨挤压,慈善公益行业公信力受到社会质疑,企业热衷于成立非公募基金会,加之灾害捐赠同比减少等因素影响,全国公益捐赠总额较20XX年下降 17.16%(中国社会捐赠总量20XX年 845 亿元,20XX年 700 亿元。民政部数据)的大环境下,我会20XX年全年筹款总计2.73亿元,比上年增长14.03%。图 3:资金与物资占总捐赠收入的比重20XX年筹资总额中,筹集款物比重为89:11,与 20XX年大体持平。图 4:管理费收入占全会捐赠总收入的比重20XX年管理费收入占全会捐赠总收入的比重为6.4
12、%,比 20XX年略有提高。图 5:各业务部门捐赠收入贡献(万元;%)各业务部门对捐赠收入的贡献率从大到小排序为:资源发展部 7485 万元(占29%);公众捐赠部 4436 万元(占 17%);广东办事处 4026 万元(占 16%);紧急救援部 3916 万元(占 15%);新长城项目部 3206 万元(占 13%);母婴项目部 1228万元(占 5%)。项目合作部、国际发展部、善品网三部门捐赠收入均在1000 万元以下,对捐赠收入的贡献率不足5%。(二)全会各项支出指标完成情况表 2:全会各项支出完成预算情况单位:万元项目20XX年20XX年全年预算实 际完成完成%同比%完成工作人员工资
13、福 利及行政办公支出2000 1898.99 94.95 97.04 1956.89 扶贫资助支出29600 29053.33 98.15 110.13 26381.53 文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P
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20、0258.33 合计139600 146990.11 105.29 135.35108596.75说明:1、扶贫资助支出财务报表中的项目资金资助成本、物资成本、项目执行成本(不含项目执行人员费用)。2、本报告中数据不包括财务费用等其它支出5.3 万元。20XX 年,含中和农信项目管理公司受托管理资金支出在内的全会财务总支出(公益事业总支出)达到146990.11 万元,比 20XX年增加了 35.35%。其中,受托管理资金支出达到11.6 亿元,占到全会财务总支出的 78.9%,超额完成预算任务,同比增加了45%。20XX 年,不含中和农信项目管理公司受托管理资金支出在内的公益事业总支出达到2
21、9053.33 万元,比 20XX年增加了 10.13%。工作人员工资福利及行政办公支出1898.99 万元,比去年减少支出 57.9万元,占总支出的6.1%。图 6:历年公益事业总支出含中和农信项目管理公司小额信贷受托管理资金支出文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P8U9R10M9 HT1V3N5N6F3 ZO3G1B9V9X1文档编码:CG5P8U9R10M9 HT
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