2022年信用社上半年稽核工作总结 .pdf
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1、信用社(银行)上半年稽核工作总结省联社:今年上半年,在省联社、市办事处领导的正确指导下,我市稽核工作坚持序时稽核为基础,专项稽核为重点,充分发挥稽核监督作用,加大稽核检查工作力度和频率,努力查错纠弊,堵塞漏洞,有效促进了我市信用社各项业务的规范、稳定、健康有序发展。现将具体情况总结如下:一、基本情况我市辖内 13 个联社,268 个信用社(不含营业部),信用分社 199 个,储蓄所26 个。截止到5 月底,全市农村信用社各项存款余额3,713,545万元,各项贷款余额2,361,016万元;资产负债率95.49%;资本充足率11.47%。经过“三定两考”后,全市按照省联社要求,共配备专职稽核人
2、员102 名,其中市级专职稽核人员3 名,县级专职稽核人员 99 名。按照工作安排,上半年共组织开展全市性序时稽核 2 次、专项稽核 2 次;对各联社违规问题及时下发督办通知27 份;举办稽核员业务培训班1 期;配合人事调整交流,组织各联社对 133人离岗、离任、轮岗的信用社主任、营业部主任进行了离任稽核。二、稽核重点工作开展情况(一)后续纠改与查处并重,搞好序时稽核我市把序时稽核作为摸清底数,掌握实情,规范业务的基础性工作,按季度组织对辖内信用社现金、有价单证、往来账户、重要空白凭证、信贷资产管理等内容的全面稽核。第一季度全市稽核部门共检查业务 753.64万笔,涉及金额 581亿元;发现问
3、题 2541笔,涉及金额 62735.7万元。在第一季度的稽核中,我们把后续整改工作做为重中之重,整改以前累计问题1630 笔,涉及金额63856.1万元,有效发挥了稽核查错纠弊的作用。同时加大处罚力度,按照省联社稽核处罚暂行办法规定,严惩问题责任人,一季度共罚款36 人/次,金额 8442 元;批评教育 14 人,通报批评 1 人,有效防止了屡查屡犯和前清后增的现象发生。(注:第二季度序时稽核因各联社7 月上旬上报稽核情况,办事处暂时无法统计稽核结果)(二)组织实施今年会计决算工作及主要经营指标完成情况的真实性检查按照某省农村信用社今年度会计决算及经营指标真实性专项稽核方案的要求,某办事处于
4、今年1 月 4 日至 1 月 18 日组织各联社开展了对辖内基层农村信用社今年度会计决算及经营指标真实性的稽核,稽核面达到了100%。自查结束后,办事处于今年1 月 22日至 2月 4 日抽调 56 名业务骨干,组成 13个稽核小组,对各联社自查结果的真实性开展了交叉检查,抽查了辖内13 个联社的机关财务、联社营业部和 52 个基层农村信用社。为确保检查工作顺利开展,达到预期目的,办事处专门召开会议对此项工作统一部署、统一检查依据、统一认定标准。并要求检查人员明确职责,不走过场,客观、公正、实事求是的反映情况,对查出的问题如实上报。从稽核结果看,大部分信用社能够认真执行上级会计决算意见,遵守财
5、务会计制度规定,做到及时清理资金、核对账务、盘点财产、核实损益。但个别信用社文档编码:CI9Y7H8L7D2 HU1C2L1F8J8 ZG7Y6H3M2V6文档编码:CI9Y7H8L7D2 HU1C2L1F8J8 ZG7Y6H3M2V6文档编码:CI9Y7H8L7D2 HU1C2L1F8J8 ZG7Y6H3M2V6文档编码:CI9Y7H8L7D2 HU1C2L1F8J8 ZG7Y6H3M2V6文档编码:CI9Y7H8L7D2 HU1C2L1F8J8 ZG7Y6H3M2V6文档编码:CI9Y7H8L7D2 HU1C2L1F8J8 ZG7Y6H3M2V6文档编码:CI9Y7H8L7D2 HU1C2
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12、关于农村合作金融机构案件易发业务风险提示的通知的通知(银监唐局办 今年49 号)文件要求,办事处于 4 月 29 日专门召开全市监事长和稽核科长会议,对排查工作做出部署,要求各联社及时根据本单位业务量和检查人员数量情况制定稽核方案,成立了13 个专项检查组。办事处成立了综合组,负责检查工作的督导和汇总报告等工作。13 个专项检查组于 5月 8 日至 6 月 15 日对全市信用社的现金、贷款、存款、结算等业务进行了全面认真的风险排查。通过排查,查出了个别单位金库钥匙交叉交接、转账支付业务未折角验印、提前收取贷款利息等违规问题,针对存在的问题,办事处落实督办,已责成相关联社积极限时整改和完善。(四
13、)抓整改,不放过一个违规问题1、对 2006 年年终决算稽核中查出的问题进行督办收悉省联社对今年年终决算存在问题的稽核督导通知单后,办事处对查出的 9 个营业单位多提应收利息、少提固定资产折旧、少提税金等违规问题,认真督导相关联社积极进行整改,并组织人员于4 月下旬对相关单位的整改情况进行了再检查。目前,影响损益等大文档编码:CI9Y7H8L7D2 HU1C2L1F8J8 ZG7Y6H3M2V6文档编码:CI9Y7H8L7D2 HU1C2L1F8J8 ZG7Y6H3M2V6文档编码:CI9Y7H8L7D2 HU1C2L1F8J8 ZG7Y6H3M2V6文档编码:CI9Y7H8L7D2 HU1C
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20、省联社稽核处罚暂行办法对 7 名责任人给予了经济处罚,处罚金额270 元;对 16 名责任人进行了通报批评;损益类帐表不符等问题,因跨年度已结转,无法整改,对有关责任人进行了批评教育,要求他们认真学习业务,严格按规定操作,杜绝此类问题的再次发生;应收款占用不合理问题大部分已整改,其余将采取有效措施积极收回。2、对某监管分局查出的问题进行督办今年 5 月至 8 月份,某监管分局对辖内部分县(市)区联社的个别营业单位今年至今年6 月末的内控管理和经营等情况进行了现场检查;今年 1 月 18 日至 2 月 1 日,又对辖内 13 家联社所属 51 家营业单位进行了案件和风险隐患情况的现场检查,对以上
21、检查中查出的问题分别下发了监管意见,要求限时整改。办事处按照监管部门要求,对相关联社及时下发督办通知,提出了具体要求。目前大部分问题已纠改,同时处罚责任人38 人(次),罚款合计 4900 元;对未能及时整改到位的问题采取了相应措施,限定了整改期限,明确了整改责任人和稽核验收责任人。办事处按季度及时汇总整改结果,起草整改报告向监管分局反馈。3、对新增大额贷款稽核中查出的问题进行督办根据某信联办发 今年32 号某省农村信用社联合社办公室关于印发的通知要求,省联社检查组于今年5 月 28 日至 6 月 7 日对我市滦南县、玉田县、唐海县三家农村信用联社今年7 月 1 日至今年 4 月 30 日新发
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