标榜股份:财务报表及审计报告(2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止).docx
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1、 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DA HUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 错误!未找到引用源。 审计报告 大华审字20210015856号 第1页 错误!未找到引用源。 审计报告及财务报表 (2018年1月1日至2021年6月30日止) 目 录 页 次 一、 审计报告 1-5 二、 已审财务报表 合并资产负债表 1-2 合并利润表 3 合并现金流量表 4 合并股东权益变动表 5-8 母公司资产负债表 9-10 母公司利润表 11 母公司现金流量表 12 母公司股东权益变动表 13-16 财务报表附注 1
2、-114 第1页 审计报告 大华审字2021 0015856号 错误!未找到引用源。全体股东: 一、审计意见 我们审计了错误!未找到引用源。(以下简称错误!未找到引用源。)财务报表,包括2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年1月-6月、2020年度、2019年度、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了错误!未找到引用源。2021年6月30日、2020年12月31
3、日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年1月-6月、2020年度、2019年度、2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于错误!未找到引用源。,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 大华审字2020 0015856号审计报告 基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,
4、认为分别对2021年1月-6月、2020年度、2019年度、2018年度期间财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们确定收入确认是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 1.事项描述 关键审计事项适用的会计年度:2021年1-6月、2020年度、2019年度及2018年度。 标榜股份公司与收入确认相关的会计政策及报表列报金额信息请参阅后附财务报表附注四、(三十五)、(三十六)及六、注释29相关内容。标榜股份公司主要从事汽车用动力系统连接管路、冷却系统连接管路、连接件等产品的生产、销售,2021年1月-6月、202
5、0年度、2019年度、2018年度的营业收入分别为人民币239,307,204.71元、632,199,855.41元、562,715,110.19元、319,804,001.90元。由于营业收入是标榜股份公司的关键指标之一,且可能存在标榜股份公司管理层(以下简称管理层)操纵为达到特定目标或预期的固有风险,因此,我们将收入确认作为关键审计事项。 2.审计应对 在对2021年1月-6月、2020年度、2019年度及2018年度财务报表审计中,我们针对收入确认实施的重要审计程序包括: (1)了解、评价并测试标榜股份公司销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性; (2)对标榜股份公司收入和成本执行分
6、析程序,判断报告期收 大华审字2020 0015856号审计报告 入金额是否出现异常波动的情况; (3)检查标榜股份公司主要客户合同相关条款,识别与商品控制权转移(所有权上的风险和报酬转移)相关的合同条款与条件,评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求; (4)收入交易选取样本,核对发票、销售合同、出库单、结算单等,评价标榜股份公司收入确认是否符合企业会计准则的要求; (5)按照抽样原则选择部分客户,实施函证、访谈程序,并将函证结果、访谈情况与标榜股份公司的记录进行核对; (6)就资产负债表日前后记录的收入交易,选取样本,核对出库单、结算单及其他支持性文档,以评价收入是否被记录于恰当的会计期
7、间。 根据已执行的审计工作,我们认为收入确认符合标榜股份公司的会计政策。 四、管理层和治理层对财务报表的责任 错误!未找到引用源。管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时,管理层负责评估错误!未找到引用源。的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算错误!未找到引用源。、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督错误!未找到引用源。的财务报告过程。 五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由
8、于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保 大华审字2020 0015856号审计报告 证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: 1识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪
9、造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 2了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。 3评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 4对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对错误!未找到引用源。持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息
10、。然而,未来的事项或情况可能导致错误!未找到引用源。不能持续经营。 5评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 6就错误!未找到引用源。中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。 从与治理层沟
11、通过的事项中,我们确定哪些事项对本报告期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 中国北京 (项目合伙人) 夏利忠 中国注册会计师: 吉正山 二二一年九月一日 大华审字2020 0015856 号审计报告 大华审字2020 0015856 号审计报告 第5页 第1页 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审
12、计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 大华审字2020 0015856号审计报告 第15页 错误!未找
13、到引用源。 截至2021年6月30日止及前三个年度财务报表附注 错误!未找到引用源。 截至 2021 年 6 月 30 日止及前三个年度 财务报表附注 一、公司基本情况 (一)历史沿革、注册地、组织形式和总部地址 江阴标榜汽车部件股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是由江阴标榜汽车部件有限公司整体变更设立的股份有限公司。 江阴标榜汽车部件有限公司(以下简称“有限公司”)成立于 2009 年 7 月 29 日,是由赵奇、沈明康、朱裕金共同出资设立的有限公司,设立时注册资本(实收资本)人民币 200 万元,其中:赵奇出资 102 万元(占比 51%),沈明康出资 78 万元(占比 39%)
14、,朱裕金出资20 万元(占比 10%),各股东均于 2009 年 7 月 24 日以货币形式缴纳了出资额。 经历次增资及股权转让,截止公司股改基准日,有限公司注册资本(实收资本)人民币 2,000 万元,其中:江阴标榜网络科技有限公司出资 1,000 万元(占比 50%),江苏标榜贸易有限公司出资 100 万元(占比 5%),赵奇出资 495 万元(占比 24.75%),沈皓出资 240 万元(占比 12%),朱裕金出资 86 万元(占比 4.3%),施明刚出资 46 万元(占比 2.3%),江阴福尔鑫咨询服务企业(有限合伙)出资 33 万元(占比 1.65%)。 根据有限公司 2017 年
15、9 月 23 日股东会决议及发起人协议,将有限公司截止 2017 年 7 月 31 日的净资产人民币 94,043,970.91 元,折为本公司股份 6,000 万股,每股面值 1 元,其中注册资本(股本)人民币 6,000 万元,股本溢价人民币 34,043,970.91 元作为资本公积。 根据公司 2017 年 10 月 23 日股东大会决议,公司增加股份 750 万股,增加注册资本人民币 750 万元,新增股份由蒋昶认缴 200 万股、李逵认缴 200 万股、沈炎认缴 200 万股、上海石雀投资管理有限公司认缴 150 万股。本次增资完成后,公司股份总额为 6,750 万股,注册资本(实
16、收资本)为人民币 6,750 万元。 本公司现持有统一社会信用代码为 91320281692589492R 的营业执照,注册资本为人民币 6,750 万元,注册地址及办公地址:江阴市华士镇华西九村蒙娜路 1 号,母公司为江阴标榜网络科技有限公司,实际控制人为赵奇,赵建明为一致行动人。 (二)公司业务性质和主要经营活动 本公司属于汽车零部件行业,公司主营业务为汽车尼龙管路及连接件等系列产品的研发、生产和销售,主要产品包括动力系统连接管路、冷却系统连接管路、连接件等。 (三)财务报表的批准报出 3-2-1-24本财务报表业经公司董事会于 2021 年 9 月 1 日批准报出。 二、 合并财务报表范
17、围 本报告期纳入合并财务报表范围的子公司如下: 子公司名称 2021 年 1-6 月 2020 年度 2019 年度 2018 年度 江阴佳德希贸易有限公司 否 否 否 是 江阴标榜汽车饰件有限公司 否 否 否 是 2018年度纳入合并财务报表范围的子公司共2户,具体包括: 子公司名称 子公司类型 级次 持股比例(%) 表决权比例(%) 江阴佳德希贸易有限公司 全资子公司 1 级 100.00 100.00 江阴标榜汽车饰件有限公司 控股子公司 1 级 51.00 51.00 2019年纳入合并财务报表范围的主体减少2户,其中: 名称 变更原因 江阴佳德希贸易有限公司 于 2019 年 4 月
18、注销 江阴标榜汽车饰件有限公司 于 2019 年 12 月转让 合并范围变更主体的具体信息详见本“附注七、合并范围的变更”。 三、 财务报表的编制基础 (一)财务报表的编制基础 本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则基本准则和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定(2014 年修订)的规定,编制财务报表。 (二)持续经营 本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价,未发现对持续经营能力产生
19、重大怀疑的事项或情况。因此,本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。 (三)记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。 3-2-1-25四、重要会计政策、会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日、2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年 1 月-6 月、2020 年度、2019
20、 年度、2018 年度的经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。本报告期为 2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。 (三) 营业周期 营业周期是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
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- 标榜股份:财务报表及审计报告2018 日至 2021 30 日止 标榜 股份 财务报表 审计报告 2018
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