2022年连锁药店商品管理---门店盘点细则.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 连锁药店商品治理 -门店盘点细就盘点数据不正常是店长们最头痛的事,而身为店长最主要的是责任心,第一对数据要有肯定敏锐度,对门店任何一 个发生的数据都要清清晰楚,对每一个数据的来源都要清晰,对每一个数据的差异都要跟踪并处理准时;盘点周期:成药、参茸旧店每60 天盘一次,新开店每30 天盘一次,中药120 天盘一次,正负不超过5 天,活动商品 赠品 每个月的最后一天盘,但凡盘点的都要在交班提交数据后第一时间发当天总额到盘点专员以供建立盘点表用,盘点一般选在非营业 时间进行;为加强门店商品数据治理,优化财务数据统计的流程及精确性,特将原有盘点治理制度
2、修订如下:一、盘点的重要性1、盘点数据是公司衡量盘点单位商品治理好与差的重要参考依据,假设盘点数据不精确,就严峻影响公司对盘点单位的 经营治理;2、盘点盈亏的大小直接关系到公司和职工的经济利益;二、盘点的目的1、使公司和门店精确把握库存金额和数量,同时保持全部商品的电脑库存数据的精确性;2、明白门店在盘点周期内的盈亏状况;3、针对盘点差异较大的门店,分析缘由重点跟进,以便在下一个营运周期加强商品治理,掌握损耗;4、加强对滞销商品、效期商品的治理;三、盘点治理机构流程图解公司分管领导财务部主管盘点专管员店长四、盘点的周期1、例行盘点;六个月以上的门店,每 60 天即两个月盘点一次,盘点范畴必需包
3、括成药、参茸、,也可以包括中药;开业六个月以内的门店即新店,每 30 天盘点一次,连续盘六个月后,再按两个月盘点一次;盘点范畴必需包括成药、参 茸、门店备用金,也可以包括中药,但第六次盘点必需包括中药;“ 活动商品” 的盘点:各门店必需在每月最终一天营业终止提交数据完毕后对活动商品进行盘点,假如该天是促销活动 日,可不盘点,待活动终止后第一天提交数据完毕再进行盘点;:每 120 天即四个月必需盘点一次;2、店长工作调动或离职时,需在离岗前对该店全部商品、备用金等进行盘点,要求人事变动须支配在盘点终止后进行;3、商品数量发生特殊变化时,如成批商品被盗,须请示盘点专管员立刻支配盘点;4、盘点时间:
4、由各公司盘点专管员负责支配;一般支配在晚上营业终止并提交数据完毕后进行,具体时间依据当地实际 情形由公司盘点专管员确定;五、盘点的方式单盘点;在盘点前按货架位置,手工誊写盘点表,按商品实物数量进行盘点;第 1 页 共 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 六、盘点流程图解职责:门店负责盘点小组人员支配、手工誊写盘点表、盘点区域划分、盘点前预备商品归位整理、空白盘点表等物资预备,各种商品单据的检查及审核;初盘职责: 初盘人员负责本区域柜组商品整理清 点商品数量;复盘 职责:复盘人员负责对初盘商品进行盘点;职责: 复核人
5、员对已二盘完毕的商品进行校对并核实 确认,有差异的商品复盘并确认;盘点中作业商品复原录入职责: 盘点人员依据店长的指令负责将全部盘点 完毕的商品进行整理、复原;职责: 录入人员负责依据盘点表商品先后次序逐 一录入商品编号、数量;盘点后处理监录职责: 监录人员负责核对手工盘点表与电脑盘点表上的商品代码、名称、盘点数量是否一样;盈亏查询职责:财务部门盘点专员负责出盈亏明细门店负责分析缘由;盈亏确认职责: 财务部门负责通知门店对盘点结果进行确差异调正认;职责:盘点治理员审核门店商品库存数量、调正库存;盈亏处理职责:财务部门负责出具盘点数据表、盘亏方案;七、盘点前预备1、由盘点门店的店长负责盘点的事前
6、预备组织工作;第 2 页 共 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - - - - - 对货架分组;对本店货架进行合理的分组,并统计出总组数量N;即依据货架以及商品库存数量多少将本店全部货架分为假设干组,每组必需要有明显编组标识,如:第一组位置,其次组位置,以便利盘点的分工执行;确定支援人数;支援盘点门店店长,要在当天上午把本店支援人员名单及支援人情形是否新职工、在店内最熟岗位等,OA 发到当晚盘点门店,便于盘点门店店长合理支配配对;整理商品;整理货架商品:检查货架上商品摆放是否整齐,商品摆放是否归类,是否有串柜,价码牌与商品是否对应,
7、中小型包装 盒是否满盒,赠品是否撤离货架等,凡影响盘点结果现象都需留意;整理库存商品:库存商品暂时支配专人负责,把商品归类,可以先盘点并打包入箱,但必需贴上标签,注明:“ 已盘不 要动” ;整理待处理商品;包括:过期、破旧、公司通知暂撤离货架等商品,整理后应放在明显位置并加以说明;整理拆零商品:参照公司药品拆零商品目录表誊写盘点表,留意拆零商品要归回拆零处;整理地区货:地区货要别离归类;整理参茸柜的商品:要留意各种商品归类及价码牌特殊手写价码牌是否一样,留意库存商品,特殊是牛 黄、麝香、珍宝等珍贵商品,拆零参茸、散装高丽参等要清晰核对;盘点当晚,对库存量大的商品,可以先盘点并打包入箱,但必需贴
8、上标签,注明:“ 已盘不要动或其他记号” ;1.4 整理各种单据;整理进货单据:检查清晰进货单是否入账完毕,是否有多送商品或少送商品未有全部输入电脑,假设有,或全部输入电脑后再盘点,或将多送商品取出,不记录到盘点表;整理分店调拨单据:检查时空上是否已做入齐调拨数据,十天表调拨单是否与电脑一样;整理退货单据:检查退货单据是否在时空上确认齐全;假设不齐,与配送中心核对,并做好记录;注明:商品在时空 已出账,但退货单据未有返回门店,商品不应在盘点中计入其盘点表;整理借厂家商品:检查清晰是否有借厂家的货,假设有,尽快与配送中心联系,作出处理;整理欠顾客商品:要清晰明白是否有欠顾客商品的情形,或顾客已交
9、货款,但又没有取货的,不能记入盘点表内;检查职工购买的商品是否完全出电脑单;盘点表;实行商品实物数量盘点,门店需要手抄盘点表,一般是由店长支配职工自已誊写所管辖的卫生区域的货架商品,盘点前二到三天就必需开头誊写盘点表,盘点表一式二份,标明A 表、 B 表,按货架层次“S” 形进行抄写;所谓“S” 形,就是从货架由上而下,从最上层左边第一个商品起至本层最终一个商品止,然后再从往下一层右边第一个 商品起至最终一个商品止,如此类推;盘点表的字体,二联都要清晰,特殊是数字,不能模糊不清;对于货品的编码,要严格誊写价码牌上全部编码,禁止简 写;盘点表誊写完毕,抄表人要在盘点表的相应位置上签名;店长要支配
10、其他职工复核誊写出来的盘点表,复核人员必需仔细复核,不能走过场,复核完毕,复核人要在盘点表的相 对应位置上签名;由盘点专管员指令一名非盘点门店的店长以上级别的职工担任盘点组长;预备好盘点告示牌,并在盘点开头前 10 分钟放置在门口一旁;八、 盘点中作业1、全部参与盘点的人员必需按规定时间到达盘点门店集中,如有迟到者负鼓励绩效考核 3 分;2、盘点组长负责总督导盘点中作业,负责组织、实施盘点,每组成员必需听从组长支配,仔细帮助盘点组长,顺当完成 盘点工作;3、 盘点前发动会议:第 3 页 共 8 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 8 页精选学习资料 - - - - - -
11、- - - 3.1 会议由盘点组长主持,集中点名后向全部盘点人员说明盘点目的、重要性、盘点方法、盘点要求、盘点纪律和盘点留意事项等,并针对前次盘点显现的问题,进行总结和分析,特殊是对新入职职工要进行强化培训;3.2 盘点分工:盘点组长收集全部盘点表,依据总组数和总人数进行分组,本店职工与支援职工两人一组,由一名老职工带新职工;盘点实行区域负责制,盘点人员按指定的区域进行实物数量盘点;3.3盘点表分发:盘点组长将盘点表分给各组人员,A 为初盘表、 B 为复盘表;盘点人员清晰明白自已所负责盘点范畴后,盘点组长宣布盘点正式开头;4、 盘点组长填写盘点作业表一份,并签名确认盘点开头时间,作业表式样见附
12、表;5、 盘点作业中有关事项的要求:5.1 全部数据均以实物盘点数为准,严禁未经过实盘就填写数量来代替商品的实存数;5.2 盘点表格内誊写的商品信息项目不得修改,不得涂改,要保持清洁;如在清点过程中发觉有少盘的数量 N,就在原数量后写“ N” ,假如在清点过程中发觉多盘的数量 N,就在原数量后写“ N” ,禁止显现将原数据划掉再重写的行为;假如发觉有盘点表上无记录的药品,就具体抄入空白盘点表内;5.3 盘点时,各组负责按盘点表商品次序见货盘点,仔细核对,清点;不准跳动式盘点,严禁有意少盘、漏盘、有商品不盘,盘点时不得谈论与盘点无关的事情,尽量削减人为的盘点过失;盘点参茸柜贵细货品时采纳单位为“
13、 克” 的称进行称量,称量时必需除去其它杂物如花椒等;5.5 冰箱内商品、轮椅、拐杖等不起眼商品盘点时不要漏盘;5.6 商品清点后,需复原原堆放的状态,严禁乱翻、乱放;5.7 盘点完毕,要仔细检查一遍,两位盘点人均须在盘点表上签名确认,并上交给盘点组长;盘点期间,完成盘点工作或暂无盘点工作支配的人员到指定地区待命,不得随便在店内走动、逗留;在盘点期间,参与盘点的人员在未经盘点组长的同意下,不得擅自离开,否就视为早退;6、初盘:一人一组或两人一组的,都要负责清点本柜组商品数量并整理归位,仔细盘点,清晰填写商品的数量;初盘完成后,仔细检查一遍,必需在盘点表下方签名确认,注明“ 初盘人员” ,并将
14、A 表上交盘点组长;7、复盘:由盘点组长将盘点表B 表发给已经完成了初盘的人员,进行复盘其他区域的商品数量,留意盘同一区域的初盘人员和复盘人员不能相同,盘点方法与初盘相同;复盘完成后,仔细检查一遍,盘点人必需在盘点表下方签名确认,注明“ 复盘人员” ,并将 B 表上交盘点组长;8、核实:由盘点组长支配已经完成了复盘的盘点人员,对初盘 A 表的盘点数量和复盘 B 表的盘点数量同时进行核对,对有差异的商品数量进行第三次盘并修正,得出精确数据,两位盘点人必需在盘点表下方签名确认,注明“ 核实人甲和乙” ,并将两表上交盘点组长;9、抽盘:必要时,盘点组长可以支配人员实施抽盘,抽盘时每张盘点表最少抽盘三
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