2022年风险控制程序.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 风险掌握程序文件编号CXWJ240 0 版本修改状态为建立风险和机遇的应对措施, 明确包括风险应对措施风险逃避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇治理措施和内部控制的建设,增强抗风险才能,并为在质量治理体系中纳入和应用这些措施及 评判这些措施的有效性供应操作指导适用于在质量 / 环境治理体系运行和产品实现的全过程中遇到的各种风 险的掌握3.1 总经理负责风险治理所需资源的供应,包括人员资格、必要的培训、信息猎取等;负责风险可接受准就方针的确定,并按制定的评审周期保持对 风险和机遇治理的评审;3.2 生产部负责按本程序所要求的
2、周期组织实施风险和机遇的评审,落 实跟进风险和机遇评估中所实行措施的完成情形并跟进落实措施的有效性,并编写风险评估分析报告,负责本部门的风险评估及应对风险的策划和 应对风险措施的执行和监督;3.3 各单位负责本部门的风险评估,险并落实执行;并制定相应措施以逃避或者降低风3.4 销售部负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别,负责制定相应的措施以逃避或者降低风险并落实执行;4. 定义4.1 风险:在肯定环境下和肯定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性大事;4.2 机遇:对企业有正面影响的条件和大事, 包括某些突发大事等;4.3 风险评估:在风险大事发生之前或之后但仍没有终止,该大
3、事名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 给各个方面造成的影响和缺失的可能性进行量化评估的工作;即,风险评估 就是量化测评某一大事或事物带来的影响或缺失的可能程度;4.4 风险逃避:风险逃避是风险应对的一种方法,是指通过有方案的变 更来排除风险或风险发生的条件,爱护目标免受风险的影响;风险逃避并不 意味着完全排除风险,我们所要逃避的是风险可能给我们造成的缺失;一是 要降低缺失发生的机率, 这主要是实行事先掌握措施; 二是要降低缺失程度,这主要包括事先掌握、事后补救两个方面;4.5 风险降低:通过实行措施以到达降低风险的成效
4、;一般情形下,假设实行的措施能够有效的降低所遭受的风险,应将实行措施的记录进行保留或者写入文件进行归档,以便后期重复发生时作为改善的依据;4.6 风险接受:是指企业承担风险造成的缺失;风险接受一般适用于那 些造成缺失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险大事;4.7 内部风险:企业内部形成的风险 财务风险、治理风险、经营风险等;, 例如战略决策风险、环境风险、4.8 外部风险:由外部影响因素导致的风险,例如政策、市场需求和业 务风险等;4.9 风险严峻度:风险发生后其所产生的影响的严峻程度;4.10 风险发生频度:风险显现的频率或者概率;4.11 风险系数:风险系数用于评定是否对已识别的风
5、险实行措施,风 险系数 =风险严峻度 x 风险发生频度;5. 掌握内容及要求为全面识别和应对各部门在生产和治理活动中存在的风险和机遇,各部 门应建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险,并将评估的结果记录 在风险和机遇评估分析表;在风险和机遇的识别和应对过程中,责任部门应对可能存在风险的车 间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的挑选识别,风险识别过程中应识 别包括但不限于以下方面的风险:名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - a. 对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险;b. 生产作业过程中的安全风险;c. 设备
6、、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险;d. 产品售后的风险;f. 过程失效的风险;风险识别活动的开展应是一次团体的活动,各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判定下进行的,在此之前应建立一个“ 风险和机遇评估小组” ,常务副总经理应通过授权,给予该“ 风险和机遇评估小组” 以下的职责:a. 组织实施风险和机遇分析和评估;b. 制定风险和机遇应对措施并落实执行;c. 编制风险治理方案;d. 组织实施风险应对措施的实施成效验证;在“ 风险和机遇评估小组”中,总经理理应指派一名人员作为该小组的组长,负责规划和支配风险和机遇的识别和应对的掌握,并编制风险和机 遇应对方案表;为确保参
7、加风险和机遇识别和评估的人员,其人员资质符合要求, 能够胜任并且参加本部门的风险和机遇的识别和制定应对相应的应对措施,风险和机遇评估小组人员应具备以下的才能:a. 熟识其所在部门的全部流程;b. 有肯定的组织和谐才能;c. 熟识本标准的要求,并依据本标准内容策划风险分析和评估;评估小组组长应组织策划风险治理方案并编制风险治理方案 表,指导操作风险识别和风险评估,以及对风险的可接受性准就规定,编制风险名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 治理方案时,应包含但不限于以下内容:a. 方案的范畴,判定和描述适用于方案的产品的寿命
8、周期阶段;b. 职责和权限的安排;c. 风险治理活动的评审要求;d. 风险的可接受性准就,包括危害概率不能估量时的可接受风险准 就;e. 验证活动;f. 有关生产和生产后信息收集和评审的活动;对已识别的风险的严峻度和发生频度进行评判,其评判的要求应依据本程序所规定的评判准就进行评判确认,风险的严峻度和发生频度的确认用以确定风险系数,之后依据风险系数确定对风险应实行的措施;风险严峻度用于评判潜在风险可能造成的损害程度,依据对潜在风险的评估量化 , 假设潜在风险发生后,其会导致的各方面的影响以及危害程度,以下包括但不限于风险产生后会导致的危害:a. 法律法规、产品及客户要求;b. 风险发生时导致的
9、人身损害;c. 财产缺失的多少 ; d. 是否会导致停工 / 停产;e. 对企业形象的损害程度;注:在对风险进行严峻程度判定时,举荐扩大分析风险所带来的危害层面,以便于更有效的对潜在的风险实行措施,以到达削减或部分排除风险乃 至完全排除的目的;为便于识别风险所带来的危害程度,严峻度分为以下五类:对风险的严峻程度进行区分, 风险名师归纳总结 a. 特别严峻 B. 严峻 c. 较严峻 d. 一般 e. 稍微在对风险的严第 4 页,共 9 页下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化,- - - - - - -精选学习资料 - - - - - - - - - 重程度进行评判时,下表作为评判风险
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- 2022 风险 控制程序
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