2022会计工作自查报告(7篇).docx
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1、2022会计工作自查报告(7篇)会计工作自查报告1依据新乡市财政局关于开展“基础会计工作标准年”活动的通知(新蔡慧20 x x13号)和关于开展基础会计工作检查的通知(新蔡慧20 x x14号)的要求,为做好我局基础财务会计工作的自查自纠整改工作, 依据会计法、基础会计工作规范、基础会计工作规范管理方法、会计档案管理方法等相关法律法规,我局近年来对基础会计工作进行了自查。现将自查状况报告如下:一、基础会计工作卫辉市规划局严格遵守中华人民共和国会计法及相关法律法规,设立会计机构,配备专职会计人员开展会计工作。现有财务总监、会计和出纳。全部会计人员均持有会计从业资格证书,能够严格根据会计法的要求仔
2、细履行职责,无违法违纪行为。(不作为问题自查报告)二、会计工作严格遵守中华人民共和国会计法和行政单位会计制度,依据实际经济业务事项进行会计核算。银行账户数量和现金管理符合国家规定。根据会计法和国家统一会计制度的规定,依法建立会计账簿,正确设置和运用会计科目。原始凭证的格式、内容、填制方法和审核程序;会计凭证的内容、填制方法、基本要求和更正错误凭证的方法符合国家统一会计制度的规定。严格根据国家统一的会计制度设置、启用和登记会计账簿,核对会计账簿。订正错误的方法符合规定,使账目与凭证、账目和账目一样。依据登记核实的会计账簿和记录等相关资料,编制会计报表,定期报送上级财政部门,数字真实,计算精确,内
3、容完整,签字盖章手续齐全。三.会计档案管理严格根据财政部、国家档案局制定的会计档案管理方法管理睬计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料,并定期组织归档。会计电算化数据应根据工作规定,以纸质文件形式保存和打印出来,并以电子文件形式进行备份。以上均有专人负责会计档案并妥当保管。会计档案的读取和销毁程序严格根据国家统一规定执行。四、内部会计管理体系建设监管卫辉市规划局一贯重视单位内部管理制度的建设和监督,旨在加强财务管理,强化财务监督,增加法纪观念和遵守规章制度的意识。为了保证会计工作规范有序地进行,近年来,加强财务会计管理的制度和规定相继制定。制定了卫辉市规划局财务管理制度、会计人员职责等工作规定,
4、明确了会计工作领导责任制,建立了人员岗位责任制,并实施了会计核算。会计程序制度,会计工作自查报告,会计工作自查报告。内部限制和审计系统。原始记录管理系统。财产检查制度和其他内部限制制度以及会计管理和监督制度。而且各种资金的管理和资金收支的审批都有明确的规定,进一步规范了财务会计管理的监督。五.现有问题和将来安排一是新形势下基础会计工作各项管理制度建设有待进一步完善。二是会计工作缺乏创新性、精确性和深度,按部就班。第三,财务人员的专业培训须要进一步加强。针对以上问题,我局将刚好订正。在措施上,不仅要注意制度建设和财会人员、出纳人员的素养建设,还要注意各项管理制度的落实。会计工作自查报告2依据xx
5、县财政局关于开展“会计管理年”活动实施方案要求,我所组织专班,比照湖北省会计管理工作量化考核测评表,对我所会计工作进行了全方位自查;一、会计机构和会计人员状况我所严格根据会计法规定设置会计机构,配备会计人员,对亲属或相关人员实行回避制度,全部会计人员都持有会计证。严格按要求设置了会计岗位,明确了每个会计岗位工作职责,每个会计人员每年按规定完成接着教化。会计人员离职时,由会计主管人员监督办理交接手续。二、会计核算状况我所根据会计制度依法设账。仔细审核原始凭证,对填写不完整,或填写错误的原始凭证不与受理。按会计制度要求填制记账凭证。账簿的.设置、启用、登记、结账及更正错误的方法严格按会计制度执行。
6、按国家统一的会计制度规定设置会计科目,并按制度规定的科目进行核算。不随意变更资产、负债、净资产及收入、支出确认标准和方法,不虚列、多列或少列资产、负债、净资产和收入、支出,无伪造、变造会计账簿和其他会计资料的现象。三、会计信息状况按规定格式编制会计报表,做到了会计报表合规合法。刚好按要求上报会计报表。四、档案管理状况对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料按规定定期收集、整理、立卷、归档。会计工作自查报告3依据*县财政局关于开展“会计管理年”活动实施方案要求,我所组织专班,比照湖北省会计管理工作量化考核测评表,对我所会计工作进行了全方位自查,通过逐条比照打分,将我所自测分评为99分。一、会
7、计机构和会计人员状况(20分)我所严格根据会计法规定设置会计机构,配备会计人员,对亲属或相关人员实行回避制度,全部会计人员都持有会计证。严格按要求设置了会计岗位,明确了每个会计岗位工作职责,每个会计人员每年按规定完成接着教化。会计人员离职时,由会计主管人员监督办理交接手续。二、会计核算状况(35分)我所根据会计制度依法设账。仔细审核原始凭证,对填写不完整,或填写错误的原始凭证不与受理。按会计制度要求填制记账凭证。账簿的设置、启用、登记、结账及更正错误的方法严格按会计制度执行。按国家统一的会计制度规定设置会计科目,并按制度规定的科目进行核算。不随意变更资产、负债、净资产及收入、支出确认标准和方法
8、,不虚列、多列或少列资产、负债、净资产和收入、支出,无伪造、变造会计账簿和其他会计资料的现象。三、会计信息状况(10分)按规定格式编制会计报表,做到了会计报表合规合法。刚好按要求上报会计报表。四、档案管理状况(10分)对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料按规定定期收集、整理、立卷、归档。会计工作自查报告4基础会计工作自查示范报告(三)依据县财政局关于深化全县基础会计工作规范化的通知要求,我局领导高度重视,根据基础会计工作规范化的标准要求,组织特地小组对全系统基础财务会计工作进行了全面自查,进一步提高了财务会计工作的规范化运作水平。现将自查状况报告如下:第一,高度重视,全面做好工作支配。
9、县财政局关于开展全县基础会计工作规范化创新的通知下发后,我局领导高度重视,特地召开了下属单位领导和财务人员会议,对这项工作进行了专项部署,要求各单位成立领导机构,指定专人仔细开展创新工作。同时,组织全体领导和会计人员仔细学习会计法、会计基本工作准则、会计档案管理方法等相关法律法规。,使各级领导和会计人员进一步增加对会计基础工作规范化的相识,高度重视,主动参加自查整改,切实做好全系统财务管理工作,共同推动全系统会计基础工作规范化。我局成立了以局长为组长,财务人员为成员的基础会计工作标准化创建领导小组。该局的财务股详细担当这项工作,并监督和指导该局下属全部单位的创作活动的日常工作。我局发布了建立规
10、范会计基础的切实可行的实施方案,明确了工作任务和目标,为建立取得实效奠定了基础。二、严格标准,工作扎实开展。依据中华人民共和国会计法、陕西省会计管理条例、基本会计工作准则、基本会计工作规范考核准则等文件要求,我局及其所属单位从会计机构设置、会计人员聘任、会计核算、会计监督、会计电算化制度及实施等方面,仔细细致地进行了全面细致的自查。:1、各单位可以依法设立会计机构,配备会计人员,并组织会计人员按时参与接着教化和学习。局属各单位可按规定配备财务人员。会计中心负责一个联络员的报销,会计中心不负责会计和出纳。各单位主要领导负责财务。出纳和会计分工明确,责任明确。财务人员变动转移手续健全。2.各单位可
11、以依法建帐,严格根据会计法、会计工作基本准则和国家统一规定的要求设置会计科目,开展会计工作,精确运用会计政策。3.原始凭证格式正确,内容完整,要素齐全,填制方法和审核程序符合会计制度要求;会计凭证的内容、填制方法、所附原始凭证和纠错方法符合会计制度的要求,由责任人签字,字迹清晰,装订整齐。4.各单位可按规定设置总账、明细账、日记账、参考账户,并规范启用账簿。账簿登记清楚,要素齐全,摘要清楚,结账和纠错方法符合会计制度的规定。可以保证账证、账、账相符,现金、银行日记账每天一笔一笔登记,余额结清,银行存款、银行对账单刚好核对。5.财务人员能够按时按规定编制财务报表,数字真实,计算精确,内容完整,说
12、明清晰,报送刚好。6.会计档案管理人员可以根据国家规定定期整理和归档会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料,妥当保管,刚好登记会计档案的阅读和复制,并根据规定程序销毁会计档案。7.各单位内部限制机制已经建立,内部审计制度健全,会计和出纳分工,印章负责,财产检查按时按要求进行,财产检查的范围和组织程序明确。8.内部会计制度健全,执行得当。货币资金业务的办理、支票管理、收据、存款和销毁发票等。符合内部限制制度要求,资产配置和处置符合国有资产管理方法。9.建立会计电算化的各项管理制度,配备会计专用计算机,按规定设置操作权限和密码,打印装订账簿凭证,会计电算化工作符合规范要求。三是查漏补缺,确保自查的
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