2022预算执行情况的自查报告.docx
《2022预算执行情况的自查报告.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022预算执行情况的自查报告.docx(7页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022预算执行情况的自查报告预算执行状况的自查报告1为了进一步规范财务行为,强化学校财务管理,肃穆财经纪律,规范预算执行状况,深化实行好预算法会计法政府选购法国有资产管理方法中小学校财务制度,促进教化事业持续健康发展,依据财政局关于开展上半年部门预算执行状况调查工作的通知文件精神,现对我校财务预算执行工作自查状况总结如下:一、自查时间:x月x日二、自查工作领导小组组长:xxxx组员:xxx三、自查内容:1.依据绥财发xx文件。2.我校收入预算管理编报口径完整科学。3.我校日常公用经费运用合理,接待费、公务费、培训费能够根据比例支出。4.上半年我校无选购预算。5.“三公”经费,我校能够按支出执
2、行。6.我校预算批复及预算执行进度无滞后现象。7.能够严格根据预算规定的支出用途运用资金。8.公务卡消费能严格执行公务卡消费支出书目执行。 在今后的工作中,我们将会进一步完善相关财务制度,全面分析和总结财务管理中存在的问题,并仔细做好整改,进一步规范财务预算管理,完善财务工作。预算执行状况的自查报告2XXX管理局:为了更好地贯彻和执行上级有关文件的精神和要求,并通过仔细学习(审函20xx140号)审计署关于中心部门对20xx年预算执行状况开展自查的通知要求,并结合单位的实际状况,成立了由XXX局长为组长和财务人员组成的自查小组,对20xx年预算执行状况进行了自查,现将自查状况汇报如下:1、预算
3、编制执行状况通过自查,我局在预算编制和执行上严格执行上级部门的要求,严格执行中华人民共和国预算法、中华人民共和国预算法实施条例、水利部中心级预算管理方法以及财政部有关预算管理的规定,预算编制数据精确,无随意调整预算的状况,各项收支均纳入预算管理。2、通过自查,我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金虚报项目,擅自提高支出标准等问题。3、通过自查,我单位不存在挤占挪用专项用途的财政资金,和其他资金,严格根据专项资金运用管理方法的要求,做到了专款专用。4、不存在私设“帐外帐”、“小金库”的现象。5、严格执行收支两条线的规定,无违规收费及截留、坐支非税收入等现象。6、在局领导班子的正确带领下,不存在决
4、策失误,管理不善,资产流失等问题。7、在预算执行中,无其他违反国家法律法规的问题。总之,通过自查,有利于我们对上级文件的领悟和贯穿,刚好驾驭其精神实质,以便发觉问题刚好解决,通过自查,对我们今后的工作能够起到主动的促进作用,把单位的财务管理工作做的更好。XXX管理局年 月 日预算执行状况的自查报告3一、单位概况(一)机构组成绵阳市游仙区人民政府办公室是一级预算单位,挂靠4个区级部门,分别是区法制办、区金融办、区档案局、区方志办,代管区应急办、区外侨办。经费统一收支、统一核算。(二)机构职能1、组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责区政府领导同志重要文稿、区政府综合性文稿的起草
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 预算 执行情况 自查 报告
限制150内