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1、2022银行专项安全自查报告银行专项平安自查报告1银监局:为仔细贯彻关于州银监局转发的开展银行业金融机构网络平安自查工作的通知精神,我行特地召开了以网络平安为主题的会议,并草拟了网络平安责任制和有关规章制度,由我行科技部统一管理,各科室负责各自的网络平安工作。严格落实有关网络平安方面的各项规定,实行了多种措施防范平安有关事务的发生,总体上看,我行网络平安工作做得比较扎实,效果也比较好,近年来未发觉泄密问题。一、计算机涉密信息管理状况今年以来,我行加强组织领导,强化宣扬教化,落实工作责任,加强日常监督检查,将涉密计算机管理抓在手上。对于计算机磁介质(软盘、U盘、移动硬盘等)的管理,实行专人保管、
2、涉密文件单独存放,严禁携带存在涉密内容的磁介质到上网的.计算机上加工、贮存、传递处理文件,形成了良好的平安保密环境。对涉密计算机实行了与国际互联网及其他公共信息网物理隔离,并根据有关规定落实了平安措施,未发生一起计算机失密、泄密事故。二、计算机和网络平安状况一是网络平安方面。我行配备了防病毒软件、网络隔离卡,采纳了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等平安防护措施,明确了网络平安责任,强化了网络平安工作。二是日常管理方面切实抓好内网、外网和应用软件五层管理,确保涉密计算机不上网,上网计算机不涉密,严格根据要求处理光盘、硬盘、优盘、移动硬盘等管理、修理和销毁工作。重点抓好三大平
3、安排查:一是硬件平安,包括防雷、防火、防盗和电源连接等;二是网络平安,包括网络结构、平安日志管理、密码管理、IP管理、互联网行为管理等;三是应用平安,包括邮件系统、资源库管理、软件管理等。三、硬件设备运用合理,软件设置规范,设备运行状况良好。我行每台终端机都安装了防病毒软件,系统相关设备的应用始终实行规范化管理,硬件设备的运用符合国家相关产品质量平安规定,单位硬件的运行环境符合要求,打印机配件、色带架等基本运用设备原装产品;防雷地线正常,对于有问题的防雷插座已进行更换,防雷设备运行基本稳定,没有出现雷击事故;UPS基本运转正常。网站系统平安有效,无任何平安隐患。四、通讯设备运转正常我行网络系统
4、的组成结构及其配置合理,并符合有关的平安规定;网络运用的各种硬件设备、软件和网络接口是也过平安检验、鉴定合格后才投入运用的,自安装以来运转基本正常。五、严格管理、规范设备维护我行对电脑及其设备实行谁运用、谁管理、谁负责的管理制度。在管理方面我们一是坚持制度管人。二是强化信息平安教化、提高员工计算机技能。同时在行内开展网络平安学问宣扬,使全体人员意识到了,计算机平安爱护是三防一保工作的有机组成部分。而且在新形势下,计算机犯罪还将成为平安保卫工作的重要内容。在设备维护方面,特地设置了网络设备故障登记簿、计算机维护及修理表对于设备故障和维护状况属实登记,并刚好处理。对外来维护人员,要求有相关人员陪伴
5、,并对其身份和处理状况进行登记,规范设备的维护和管理。六、平安教化为保证我行网络平安有效地运行,削减病毒侵入,我行就网络平安及系统平安的有关学问进行了培训。期间,大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了具体的询问,并得到了满足的答复。自查存在的问题及整改看法我们在管理过程中发觉了一些管理方面存在的薄弱环节,今后我们还要在以下几个方面进行改进。(一)对于线路不整齐、暴露的,马上对线路进行限期整改,并做好防鼠、防火平安工作。(二)加强设备维护,刚好更换和维护好故障设备。(三)自查中发觉个别人员计算机平安意识不强。在以后的工作中,我们将接着加强计算机平安意识教化和防范技能训练,让员工充分相识
6、到计算机案件的严峻性。人防与技防结合,的确做好单位的网络平安工作。银行专项平安自查报告2一、健全组织,强化领导为确保此次自查工作顺当进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,主动开展自查自纠工作。二、严格清查,不走过场成立清查小组,局领导要求仔细学习文件精神,比照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,刚好发觉和解决存在的问题。三、仔细自查,刚好自纠根据绵竹市财政局关于开展全市财政资金平安检查工作的通知的要求,我局对本单位内部限制制度、财务管理制度和财政资金的管理状况进行了自查。1、建立健全行政事业单位内部限制制度。我局严格根据收支两条线原则,全部的业务收入都全额缴入财政国库,并按时
7、间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账,每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格根据经办人部门负责人财务审核分管领导审核领导审批的审批程序执行财务报销制度。2、财政票据指派专人专管,建立了票据领用、核销台账,年底按财政票据管理要求进行清零并注销。3、我局财务印章管理原则是:分开存放保管,监督审批运用。财务专用章由会计负责保管,法人印章由出纳保管。财务印章保存在平安地方,并且常常检查,非保管人员不得运用,非经单位负责人同意,不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章,严禁财务印章外借。4、财务科的职能职责明确,下设会计和出纳两个岗位,各自职责分工明确,会计与出纳之间,相互协调协作,并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对,会计的账务必需与银行和财政的相核对,确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。5、我局财务核算基本根据行政事业单位会计制度进行核算与管理,但还不够完善,下步应根据要求进一步完善会计核算。6、无违规开设银行账户,现有账户根据要求管理运用,对账制度每月末仔细落实。7、财政资金按相关规定进行管理与运用,财政资金拨付流程科学规范,财政资金审核刚好到位,无财政资金未纳入国库集中支付。这次自查自纠,是促使我局财务工作自我完善的一次切实可行的行动,使我们刚好发觉问题,并针对存在的问题刚好加以整改,从而使我局财务工作更加完善有效。
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