采购(供应)业务内控手册(44页DOC).docx
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1、最新资料推荐第三章 采购业务 3.1物资需求申请 一、业务目标目标1标1加强计划准确率和供货及时率,规避计划准确率带来的风险和损失目标2通过内部控制规范采购管理流程,降低采购管理风险 二、业务风险1需求或采购计划不合理、不按实际需求安排采购或随意超计划采购,甚至与企业生产经营计划不协调。内容内容内容请购未经适当审批或超越授权审批,可能导致采购物资过量或短缺,影响企业正常生产经营。内容内容内容2三、岗位职责主管、副总裁:负责对物资需求申请的合理性及准确性进行审批采购部负责人:负责对物资需求申请中的物资进行分配采购员:负责对物资需求申请中的物资进行采购四、流程描述1.1使用部门就物资实际需求数量发
2、起物资需求申请1.1 使用部门依据本项目实际需求数量、生产部门依据本月生产需求发起物资需求申请;1.2资产管理部对物资需求申请中物资进行库存核实 1.2 资产管理部对物资需求申请单中的物资进行库存核实,合理调拨分公司库存; 1.3供应部对所需物资的规格型号及数量进行核实,并分配至各类采购员 1.3 供应部对所需物资的规格型号及数量再次进行核实,各类采购员优先采购急需物资五、物资需求申请流程图六、相关制度及具体内容1、物资请购审批流程按采购申请业务OA系统审批流程进行审批七、相关表单1、物资采购申请单物资采购申请单申请时间流水号物资采购类别申请采购部门经办人物资名称规格型号申请采购数量单位预计单
3、价预计金额备注物资采购用途预计金额合计¥:申请部门主管意见:部门主管:申请部门负责人意见:部门负责人:资产管理部主管意见:主管副总裁:资产管理部意见:资产管理部:集团公司总裁意见:总裁:监察室主任意见:监察室主任:集团公司董事长意见:董事长:八、业务实施中遇到的问题1、没有审批完成的物资需求申请单供应部将不予采购,但是部分工程材料及生产零配件因突发性强,为确保工程或生产的顺利进行不得不提前采购,需求申请单后补。九、优化流程建议1、建议明确急需物资申请采购流程最新精品资料整理推荐,更新于二二年十二月二十七日2020年12月27日星期日13:29:513.2供应商管理 一、业务目标进一步健全合格供
4、应商名录,确保采购到符合需求的“最优性价比”物资目标1标1二、业务风险 1供应商选择不当,可能导致采购物资质次价高,甚至出现舞弊行为内容内容内容三、岗位职责主管、副总裁:对供应商资质信誉情况的真实性及合法性进行审查采购部负责人:对供应商所提供物资或劳务的质量、价格、交货及时性、供货条件等进行实时管理和考核评价采购员: 对供应商资质信誉等信息进行整理、归档四、流程描述1.1使用部门就所需特殊物资提供生产厂家或可替代生产厂家1.1 使用部门依据实际需求发起物资需求申请时对于部分特殊物资需向供应部提供生产厂家或可替代生产厂家,保证采购物资的准确性 1.2采购员对所需物资进行询比价 1.2 采购员对所
5、需物资市场进行调查,对所需物资 进行询价比价1.3采购员完成询比价将询比价材料上交部门负责人审核1.3 采购员完成询比价后将建议供应商资质及询比价资料交由部门负责人审核五、供应商管理流程图六、相关制度及具体内容1、供应商必须在合格供应商名录进行选择,坚持先厂家后代理、先附近后周边、先星高级后星低级的原则2、大宗原材料及成品件供应商本着先厂家后经销商的原则3、对属于生产厂家的供应商,参照外委供应商的选择程序进行甄选4、采购供应部根据评估结果建立合格供应商名册,相关业务部门按此名册执行采购作业5、未列入合格供应商名册的,原则上不允许采购其产品6、临时授权供应商。因交货迫切或采购困难,以及其他特殊原
6、因,由相关业务部门提交临时供应商授权申请书,经副总裁以上领导审批授权核准,方可成为临时供应商,但不登入合格供应商名册七、相关表单1、询价单2、供方评定记录表 此报价将作为最终报价,参与本批次物资或者设备的合同评审,请慎重考虑!(甘肃大禹节水集团股份有限公司供应部)询 价 函 您好: 我公司拟订购贵公司配件一批,希望贵公司本着合作、共赢、互利互惠的原则,对下列物资报出最终价格,望合作成功,顺祝商祺!项次物料名称规格/型号性能指标及技术参数单位数量单价(元)总价(元)备注1 2 34供应商名称: 业务联系人:需方联系人: 供应商电话: 手机供应商传真:需方电话:供应商地址:是否含运费 含 不含需方
7、传真 :报价有效期 是否含税含 不含税率发票类型付款方式: 月结 天结 货到付款交货方式送货上门 自提 托运交货周期注:以上供应商信息,请务必全填,并切记签字、盖章后回传我公司。 报价单位盖章: 法 人(签字): 供方评定记录表编号: No.质量能力评价供方名称地 址电 话联系人本公司主要的采购产品: 供应部签名: 日期:(1)对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明材料(共 页):(2)新供方( )老供方( )(3)结论技术质量部签名: 日期:使用情况:销售公司签名: 日期:评定结论(是否列入合格供方名录)管理者代表签名: 日期:年度复评记录年度是否继续列入合格供方
8、名录批 准时 间年度批 准时 间年度批 准时 间3.3采购合同签订一、业务目标目标1标1明确双方的权利、义务和违约责任等情况(包括支付金额、结算方式,供应商按照约定时间、期限、数量与质量、规格交付物资给采购方)目标2准确描述合同条款,明确双方权利、义务和违约责任,按照规定权限签署采购合同二、业务风险1采购合同签订不当,可能导致物资采购不顺畅内容内容内容未经授权对外签订采购合同,合同对方主体资格、履约能力等未达要求、合同内容存在重大疏漏和欺诈,可能导致企业合法权益受到侵害内容内容内容2三、岗位职责主管、副总裁:确定正确的采购方式,并核查该供应商资质信誉是否达到要求采购部负责人:负责审核合同内容中
9、是否存在疏漏、欺诈,合同中所示物资相关技术要求是否准确,交换及付款方式及周期是否合理采购员:起草合同,明确合同中物资验收标准,交由法务部核查四、流程描述1.1采购部主管确定采购方式1.1 使用部门依据实际需求发起物资需求申请时对于部分特殊物资需向供应部提供生产厂家或可替代生产厂家,保证采购物资的准确性1.2采购员对所需物资市场进行调查 1.2 采购员对所需物资市场进行调查,对所需物资进行询价比价 1.3采购员完成询比价将询比价材料上交部门负责人审核 1.3 采购员完成询比价后将询比价材料上交部门 负责人审核,审核通过后采购员选择最优性价比 厂家签订采购合同 1.4合同签订完成后交由部门负责人及
10、法务部审核 1.4 采购员将起草好的合同交由部门负责人及法务部对相应条款进行审核,审核完成后将供方盖章合同发起OA合同评审五、合同签订流程图六、相关制度及具体内容1、合同编号由(子)分公司名称+合同类型+物资类别+合同流水号组成。2、凡是签订原辅料,工程外购材料,生产设备配品、配件,包装物及劳保办公用品,设备等采购合同时,集团公司及各子(分)公司供应部必须要求合格供应商提供以下材料:(1)营业执照、组织结构代码证、税(国、地)务登记证及企业其他资质证件等基本信息资料。(2)采购国家规定必须有生产许可制度的物资时,需方要求合格供应商必须提供管物资生产厂商的生产许可证或经销商的经营许可证。(3)对
11、于大宗物资采购必须要求合格供应商提供生产厂商产品检验报告(企业自检、省级检验、行业/国家检验)检测的质量检验报告一份。七、相关表单1、产品采购合同2、招标采购公告3、招投标登记表 产 品 采 购 合 同甲方:(需方) 合同编号:DY -AA-B- - - 乙方:(供方) 签订地点:甲、乙双方根据国家有关法律法规,经过平等协商,就乙方在合约期内为甲方供应产品,达成如下协议:一、产品名称、规格/型号、等级/牌号、单位、数量、金额 签订时间: 年 月 日产品名称规格/型号 承压单位数量单价(元)总金额(元)备 注合计人民币金额(大写): (小写): (乙方开具 发票) 二 、质量标准及验收方式:依据
12、国家标准_标准进行验收!随货带本批次管件检验报告,每批次成交的产品在签订采购合同后供应到甲方后甲方随机抽样检验确认。不符合相应标准的产品,损失全部由乙方承担。乙方每批次产品必须随车附带(企业、省级或行业出具的检验报告)产品检验报告一份交由甲方(提供的检验报告应与提供的标准相符合)。若产品出现质量纠纷,双方协商不成时交由甲方所在地质量监督部门进行鉴定。三、交付方式及运费承担:乙方负责配送至甲方单位,运费由乙方承担。四、包装标准及包装物的处理:1、包装要求:纸箱包装、包装完好无损。2、包装物的处理:(1)回收( ) (2)不回收()。五、结算方式及期限: 甲乙双方签订合同后,乙方组织发货并将货物送
13、至甲方公司(甘肃省肃州区解放路290号),同时在7个工作日内将发票寄至甲方公司挂账,甲方在收到货物验收合格并收到发票后三个月(节假日顺延)内一次性支付乙方全部货款。六、如需提供担保,另立合同担保书,作为本合同附件。七、违约责任 :1、甲、乙双方未能履行合同约定义务的,违约方应承担相应的违约责任。守约方有权要求违约方支付合同违约金,违约金为合同总金额的1%;2、乙方不按时发货,每迟交货一天承担合同总金额百分之一的违约金 。若发生质量问题,乙方负责退货并承担所有损失。八、合同纠纷的解决方式:因合同产生争议,甲、乙双方应本着合作的精神友好协商解决,若协商不成提交由合同签订所在地法院裁决。九、合同其他
14、事宜:1、本合同自甲、乙双方授权代表人签字或加盖公章之日起生效,至双方全部履行完各自责任后终止;2、本合同未尽事宜,甲、乙双方友好协商解决,并可另行签订补充合同,本合同的补充合同及合同附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。甲方(盖章)乙方(盖章)法定代表人签字法定代表人签字委托代理人签字委托代理人签字地 址地 址电 话电 话传 真传 真邮 编邮 编开户银行及账号开户银行及账号 甘肃大禹节水集团股份有限公司 年度物资招标采购公告甘肃大禹节水集团股份有限公司 年度物资招标采购以公开招标、竞争性谈判进行,真诚欢迎符合条件的厂商前来参加本次招投标。本次公开招标采购物资主要分为三大
15、类: B类(紧固件(螺丝、丝杆)、工程PVC、PE管配件(人饮、灌溉)、温室节水器材及配件、阀门(闸阀、蝶阀、球阀、电磁阀、排气阀、逆止阀)、铁件(钢弯、法兰、伸缩节/柔性接头)、水表(智能水表、法兰水表、丝扣水表)、PVC胶水、PVC球阀、电机及水泵等);C类(生产设备配品(滴管设备、注塑设备、PVC设备)、过滤器设备(2寸/3寸/4寸)、电器、工具、皮带(三角带、同步带、传送带)、轴承及密封件、油漆、钢材、封头及压盖等);D类(包装物资(收缩膜/缠绕膜、瓦楞纸/收卷盘、合格证、记录本、纸筒、纸箱)、托盘、劳保、办公耗材、办公用品)共31个标段。具体物资类别及标段情况详情如下:一、B类(工程
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