内部审核控制程序3(5页DOC).docx
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1、最新资料推荐*家具(集团)有限公司文件编号WB-PD-03-20内部审核控制程序版 本 号A修 订 号00文件类型程序文件生效日期2004.4.1管理部门品管部页 码3/61.目的验证质量体系是否符合标准和策划的要求,是否得到有效的实施、保持和改进。2.范围适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域。3.职责3.1总经理批准年度内审计划和审核实施计划,批准内部质量管理体系审核报告。3.2管理者代表全面负责内部质量管理体系审核工作,选择审核组长及审核员,并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。3.3品管部负责编写年度内审计划并组织实施,协调内审活动的展开,保存所有的内审资料
2、。3.4各职能部门负责配合内部质量审核的实施,参与审核后纠正措施或改进措施的制定与实施。3.5内审组长负责编制、实施当次内审计划,并编写内审报告。4.程序4.1年度内审计划4.1.1品管部负责策划全年审核方案,编制年度内审计划,经管理者代表审核,总经理批准,每年不少于一次,两次间隔不能超过一年。4.1.2年度内审计划内容a)审核的目的、范围、依据和方法;b)各部门实施审核的时间安排,审核频次;c)受审核部门和审核要点。4.1.3根据需要,可审核质量体系覆盖的全部要求和部门,也可以只针对几项要求,进行滚动审核,但每个部门、每个过程每年不少于一次。拟制审批韦邦家具(集团)有限公司文件编号WB-PD
3、-03-20内部审核控制程序版 本 号A修 订 号00文件类型程序文件生效日期2004.4.1管理部门品管部页 码4/64.2审核前的准备4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组成员,内审分工时必须做到审核员不审核自己的工作。4.2.2由内审组长策划审核,策划应根据审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果来进行,并编制当次内部审核实施计划,交管理者代表审核,总经理批准,审核计划的内容包括;a)审核目的、范围、方法依据;b)内部审核工作的安排;c)审核组成员及分工;d)审核时间、地点;e)受审部门及审核要点;f)预定持续时间;g)首末次会议时间;h)审核报告分发范围、日期。4.2.3在了
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