内审检查表(质量部)(7页DOC).docx
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1、最新资料推荐内 审 检 查 表编号: KR-ZL-JL-12 审核员:郑承娥 受审核部门: 质量部 审核日期:2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.4.17.11、本部门的质量职责是什么?1、本部门的质量目标是什么?完成得如何?1、对产品实现过程的策划是否包含以下内容:A. 产品的要求和质量目标;B. 所需的过程及其控制方法;C. 所需的文件和记录;D.产品检验等过程及接收准则。根据检验标准对原材料,关键部件与成品进行检验负责内审,过程监控,数据分析,改进过程控制成品检验准确率100%关键部件检验准确率98%原材料检验准确率98%企业标准Q/DKR001-2008和顾
2、客要求在质量手册中规定了生产过程图,编制了生产和服务提供控制程序等。设备操作规程等操作规程,有图纸。记录有气相色谱仪检验记录、调试记录表、整机送检记录等有原材料、外协件、外购件检验规程等检验规程,接收准则包括标准等。注:符合- 不符合X 观察项O NO.内 审 检 查 表编号: KR-ZL-JL-12 审核员:郑承娥 受审核部门: 质量部 审核日期:2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定7.61、是否按需要监视和测量特性的要求配置了适宜的监视和测量装置? 2、是否对测量设备的校准要求进行了策划?3、是否按规定对检测设备都进行了周检?4、抽查检测设备状态标识是否清晰?5、测量设备的日
3、常使用和管理状况。是否有操作规程,人员能否按要求操作?6、设备运行检验情况?当发现检测设备偏离校准状态时怎么办?1、查设备清单,包括皂膜流量计、秒表等2、计量器具台帐与检定周期校准计划实施表,计划检定时间为2008.11.203、见到2007.11月的检定证书。4、通过记录明确检定状态。5、由专人管理6、没有发生注:符合- 不符合X 观察项O NO.内 审 检 查 表编号: KR-ZL-JL-12 审核员:郑承娥 受审核部门: 质量部 审核日期:2008.8.1标准条款审核要点与方法客观证据评定8.2.21、是否进行了年度内审的策划?内容有哪些?2、内审员是否经过了培训,有无资格证明?3、记录
4、(审核计划、检查表、不合格报告)和审核报告是否完整和规范?审核报告是否分发到有关部门?4、参加审核的人员是否独立于被审核部门?5、对不合格原因是否作了分析并采取了纠正措施?6、纠正措施的实施和验证情况。1、有2008年度内审计划,规定了内审的目的、范围、审核依据、审核方法、审核时间等。2、内审员有郑承娥、朱显庆3、有审核实施计划,有内审检查表,质量检查表。共发现质量体系不合格6项,有内审报告,已经由关总批准后下发至各部门。4、查审核实施计划,不存在审核本部门工作的现象。5、查不符合报告,已经实施纠正措施,对不合格原因进行了分析。6、纠正措施已经落实。注:符合- 不符合X 观察项O NO.内 审
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