ISO14001内审知识培训(powerpoint 60页).pptx
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1、ISO14001:2004ISO14001:2004内部审核内部审核1定义定义1.委托方委托方委托进行审核的组织(内审时委托方为组织自身)委托进行审核的组织(内审时委托方为组织自身)2.受审核方受审核方接受审核的组织接受审核的组织3.主题事项主题事项特定的环境活动、事件、状况、管理体系和(或)特定的环境活动、事件、状况、管理体系和(或)有关事项的信息有关事项的信息4.审核准则审核准则是审核员用来同所收集的有关主题事项的审核证据是审核员用来同所收集的有关主题事项的审核证据进行比较的方针、惯例、程序或要求进行比较的方针、惯例、程序或要求5.审核证据审核证据关于事实可验证的信息、记录或陈述关于事实可
2、验证的信息、记录或陈述6.审核发现审核发现将收集的审核证据与审核准则进行比较所得出的评将收集的审核证据与审核准则进行比较所得出的评价结果价结果7.审核结论审核结论审核员关于审核主题事项的专业判断或意见,它应审核员关于审核主题事项的专业判断或意见,它应基于并仅限于审核员根据审核发现所作的结论基于并仅限于审核员根据审核发现所作的结论8.环境管理体系审核环境管理体系审核客观地获取证据并予以评价,以判断一个客观地获取证据并予以评价,以判断一个组织的环境管理体系是否符合审核准则的系统化、文件化的验组织的环境管理体系是否符合审核准则的系统化、文件化的验证过程,包括将这一过程的结果呈报给委托方证过程,包括将
3、这一过程的结果呈报给委托方2环境审核类型1.环境管理体系审核-由ISO组织推广,增进持续改进2.环境标志审核-由德国发起,产品生命周期分析3.清洁生产审核-由联合国推广,提高能资源的利用,减少污染4.环境行为符合性审核-由美国推广,对照法律评价组织的环境行为,为组织实施环境改进计划提供依据5.应负责任审核-由德国和奥地利共同推广,评价环境风险,多在金融业开展3环境管理体系审核类型1.第一方审核(环境管理体系内部审核,由组织自己或以组织的名义进行,用于管理评审和其他内部目的,可作为组织自我合格声明的基础。)2.第二方审核由组织的相关方(如顾客)或由其他人员以相关方的名义进行3.第三方审核(由外部
4、独立的审核组织进行)4内审目的1.对照环境管理体系审核准则,判断受审核部门环境管理体系的符合性2.判断受审核部门的环境管理体系是否得到了正确的实施与保持3.发现受审核部门的环境管理体系可加以改进的领域,采取相应的改进措施4.评估环境管理体系持续适宜性和有效性5.为外部审核做准备5审核范围基于组织的环境管理体系要求基于组织的管理权限基于组织的活动、产品和服务范围基于组织的现场区域6审核准则1.ISO14001:2004标准2.适用于受审核方的与环境有关的法律、法规及其他要求3.受审核方的环境管理体系文件,包括手册、程序文件及作业文件7审核特点系统性系统性客观性客观性符合性符合性独立性独立性文件化
5、文件化内部人才的充分利用内部人才的充分利用8内部审核的步骤内部审核的步骤策划策划实施实施报告报告效果跟进效果跟进9一一.订定年度审核计划订定年度审核计划公公司司可可依依其其内内部部审审核核程程序序之之规规定定,排排定定每每年年的的年年度度审审核核计计划划;亦亦可可因因应应公公司司某某项项特特定定的的方方案案,来来排定公司的审核计划排定公司的审核计划.年度审核计划年度审核计划,应包含应包含:预定审核之单位预定审核之单位.部门部门.区域区域 预定审核之范围预定审核之范围(ISO(ISO条文要项条文要项)预定执行审核之时程预定执行审核之时程(周别周别.月别月别)内部审核规划10内部审核规划年度审核规
6、划 日期部门()年12345678910 11 12公司高层环安部制造部人事部11内部审核规划二.筹组审核小组成员审核小组之组成,除有审核组长外,尚有由各单位之适当人员担任审核员共同组成每次执行审核前,审核组长应依据预定审核区域及范围,选定适当之人员参与审核活动,审核人 员之安排必须考虑审核作业之独立性.从事审核活动之人员,均应接受适当之训练,始可担任审核员,以确保审核活动能有效执行.12内部审核规划 审核员要求:1.理解ISO14001标准,2.熟悉体系实施程序和方法3.熟悉组织的活动、产品和服务4.了解环保知识5.了解适用法规6.有文字、语言表达能力13内部审核规划三.拟定并确定细部审核时
7、程根据年度审核计划,于执行审核前 1-2 周须排定细部审核时程.细部审核时程,应包含之项目:审核日期与时间(可透过双方协调之时间)审核员之指派与安排被审核之区域及负责人被审核之范围及项目 14内部审核规划内审细部排程内审细部排程审核目的审核范围审核时间审核依据审核组组长:组员:审核日程安排15内部审核规划四.通知被审核单位及负责人员 细部审核时程确定后,应事先咨询受审核单位之业务状况,并确定该区域得指派负责人员给予审核作业必要之支持;必要时,应对审核时程做调整.16内部审核规划五.取得审核有关的文件,并事先制作审核查检表经确认审核时程后,审核小组成员应做下列准备:1.审核员应就受审核单位之业务
8、事先进行了解,并阅读与审核有关之相关文件,事先制作审核查检表2.与审核有关之文件包含环境手册程序书/管理办法工作指导书/作业规范/工作说明书上次审核报告未结案之改正措施17内部审核规划5-1 查检表应包含项目 欲审核之文件名称.编号.版本/版次 审核重点叙述 审核结果说明 审核时间分配查检表应以简单的文句(何人.何时.何事.何处.如何)所组成查检表要写到怎样的完整性或复杂性,有赖于审核员的经验而定 18内部审核规划现场查检表(CHECK LIST)序号序号审核依据审核依据检查事检查事项及检项及检查方式查方式检查检查或跟踪或跟踪记录记录备注备注标准标准要素要素公司公司文件文件19内部审核规划5-
9、2 查检表之优点作为辅助记忆的工具,以提醒审核员必须取得那些情报信息,来确认及记录所观察之各项事实审核重点不会遗漏时间易掌控审核过程保有记录20内部审核实施一.召开审核前启始会议(Opening meeting)说明审核之目的及范围 说明审核时程 确定受审核单位陪同人员 暂定总结会议时间21内部审核实施二二.进行文件审查进行文件审查文件审查可分为两大部份进行文件审查可分为两大部份进行:1.1.文件部份文件部份针针对对各各类类使使用用文文件件之之保保管管.使使用用情情形形,进进行行全全面面性性查查核核,并记录之并记录之;必要时必要时,可与文管中心进行核对可与文管中心进行核对针针对对审审核核要要项
10、项之之相相关关文文件件进进行行浏浏览览,并并请请相相关关人人员员说说明明,以验证文件之适当性以验证文件之适当性2.2.记录部份记录部份依据文件规定依据文件规定,查核是否按规定执行查核是否按规定执行相关记录是否符合规定要求相关记录是否符合规定要求,以验证说以验证说.写写.做一致做一致 22内部审核实施三三.现场审核活动现场审核活动1.1.执执行行现现场场审审核核时时,一一方方面面验验证证文文件件审审查查时时所所发发现现 的的疑疑点点,一一方方面面查查证证是是否否按按规规定定执执行行;并并将将观观查查到到的的现现象象,详详细细登登录于查检表上录于查检表上2.2.凡凡未未依依程程序序书书.管管理理办
11、办法法.指指导导书书等等文文件件执执行行者者,均均可可判判定定为不符合事项为不符合事项3.3.搜集相关左证资料搜集相关左证资料4.4.不符合事项必须加以记录不符合事项必须加以记录,记录时记录时,内容应包含内容应包含:相关文件之编号相关文件之编号不符合及违反文件之现况不符合及违反文件之现况,做详细描述做详细描述 23内部审核实施四.填写不符合通知单 不符合事项一经确认后,审核员得依据不符合事项之客观凭证,填写不符合报告,并描述不符合事项之状况24内部审核实施五.不符合事项的定义未充分符合规定的要求注:一项或多项环境特性或环境管理系统的要项,与规定的要求有所偏离或缺乏那些违背审核准则的审核发现25
12、内部审核实施六.不符合现象之判定1.不符合现象判定之基本准则无法符合 ISO 标准的要求公司自定的环境手册.程序.管理办法或其它书面要求未被执行没有执行法规或合约的规定2.违背说.写.做一致的原则Do what you say(做你所说的)Say what you do(说你所做的)Record what you do(记录你所做的)26内部审核实施不符合事项的形成:1.必须以客观事实为基础2.以审核准则为依据3.对产生不符合原因进行分析,找出体系上存在的问题4.审核组要充分讨论、互通情况,统一意见5.与受审核方共同确认审核发现的事实27内部审核实施七.不符合事项陈述 简短陈述不符合事项 所发
13、现的事实证据 所依据的文件及其版本 区域/部门/功能 标准和条款项目28内部审核实施八.不符合事项陈述格式:时间:年 月 日 地点:(某厂、某部门等)审核员:要求(审核准则中的某种规定)缺陷:(客观事实)不符合:(依据内容,还必须要判别到ISO14001标准要素)29内部审核实施九.不符合事项的等级:1.严重不符合 A、系统性失效 B、区域性失效 C、运行后仍造成严重的环境污染2.一般不符合 偶然的、孤立的、个别的、轻微的3.观察项 偶然的、轻微的或可能会因此造成缺陷,或需要时间去追踪30内部审核实施十.末次会议:(Closing meeting)(1)向管理者和受审部门负责人介绍审核情况(2
14、)宣布审核结果和审核结论(3)提出不符合纠正措施要求 审核结果包括 A、文件与标准的符合情况 B、EMS的实施情况 C、守法评价 D、EMS有效性评价 E、不符合项性质、纠正要求31内部审核完成内部审核汇总报告审核时间:受审核单位:审核目的:审核范围:审核依据:审核组成员:审核主要参加人员:不符合项分布情况:内部审核结论:其他附件(首末次会议记录):32内部审核完成一.采取矫正措施 被审核单位的管理阶层应了解不符合的状况 调查并确定问题的原因所在依据原因决定再发防止的方法及对策依所定之对策确实执行 将过程及结果详细记载于 CAR 上 33内部审核完成二.跟催及效果确认 1.审核员确认结果,不符
15、合事项已经改正,并能确实有效防范不符合事项之再发,则不符合事项可经由稽核员签署后结案2.如追查结果发现受审核单位之矫正行动,仍无法有彻底改善时,则审核员将对策确认情形详实记录后,回报受审核单位及管理阶层,并要求继续改正矫正行动后,再行回复 3.详细记载矫正措施查验结果于 CAR 上,并签认34内部审核完成三.跟催(Follow up),结案(Close out)跟催:执行 CAR 的过程即称为跟催 结案:矫正措施的确认及验收之相关行动则称做结案 结案方法包括:1.再次审核有缺失的区域并查验证据 2.查核新制订的或修订的文件 35内部审核完成四.提报管理审查 公司管理人员须于适当期间审查环境管理
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