南宁香料香精项目招商引资报告(范文).docx
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1、MACRO 泓域咨询 /南宁香料香精项目招商引资报告南宁香料香精项目招商引资报告xx有限责任公司目录第一章 项目背景及必要性8一、 影响行业发展的有利与不利因素8二、 行业的季节性、周期性或区域性特征11三、 项目实施的必要性11第二章 项目总论13一、 项目名称及建设性质13二、 项目承办单位13三、 项目定位及建设理由14四、 报告编制说明15五、 项目建设选址17六、 项目生产规模18七、 建筑物建设规模18八、 环境影响18九、 原辅材料及设备18十、 项目总投资及资金构成19十一、 资金筹措方案19十二、 项目预期经济效益规划目标19十三、 项目建设进度规划20主要经济指标一览表20
2、第三章 项目选址分析23一、 项目选址原则23二、 建设区基本情况23三、 创新驱动发展27四、 社会经济发展目标28五、 产业发展方向28六、 项目选址综合评价29第四章 建筑工程方案分析31一、 项目工程设计总体要求31二、 建设方案31三、 建筑工程建设指标32建筑工程投资一览表32第五章 法人治理34一、 股东权利及义务34二、 董事36三、 高级管理人员41四、 监事44第六章 SWOT分析47一、 优势分析(S)47二、 劣势分析(W)48三、 机会分析(O)49四、 威胁分析(T)49第七章 运营管理模式55一、 公司经营宗旨55二、 公司的目标、主要职责55三、 各部门职责及权
3、限56四、 财务会计制度59第八章 进度计划方案66一、 项目进度安排66项目实施进度计划一览表66二、 项目实施保障措施67第九章 原辅材料供应68一、 项目建设期原辅材料供应情况68二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理68第十章 技术方案69一、 企业技术研发分析69二、 项目技术工艺分析71三、 质量管理72四、 项目技术流程73五、 设备选型方案76主要设备购置一览表77第十一章 环保分析78一、 编制依据78二、 环境影响合理性分析78三、 建设期大气环境影响分析79四、 建设期水环境影响分析81五、 建设期固体废弃物环境影响分析81六、 建设期声环境影响分析82七、 营运期环境影
4、响83八、 环境管理分析83九、 结论及建议84第十二章 项目投资计划86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表91固定资产投资估算表92四、 流动资金93流动资金估算表94五、 项目总投资95总投资及构成一览表95六、 资金筹措与投资计划96项目投资计划与资金筹措一览表96第十三章 项目经济效益98一、 基本假设及基础参数选取98二、 经济评价财务测算98营业收入、税金及附加和增值税估算表98综合总成本费用估算表100利润及利润分配表102三、 项目盈利能力分析102项目投资现金流量表104四、 财务生存能力分析105五、
5、偿债能力分析105借款还本付息计划表107六、 经济评价结论107第十四章 招标方案108一、 项目招标依据108二、 项目招标范围108三、 招标要求109四、 招标组织方式111五、 招标信息发布111第十五章 风险防范113一、 项目风险分析113二、 项目风险对策115第十六章 项目总结分析117第十七章 附表附录118建设投资估算表118建设期利息估算表118固定资产投资估算表119流动资金估算表120总投资及构成一览表121项目投资计划与资金筹措一览表122营业收入、税金及附加和增值税估算表123综合总成本费用估算表123固定资产折旧费估算表124无形资产和其他资产摊销估算表125
6、利润及利润分配表125项目投资现金流量表126第一章 项目背景及必要性一、 影响行业发展的有利与不利因素1、有利因素(1)产业政策的支持科技部、财政部、国家税务总局2016年最新修订的高新技术企业认定管理办法(国科发文201632号)继续将“天然产物有效成份的分离提取技术”列为需要国家重点支持的高新技术之一,为天然香料的提取提供了政策支持。国家发改委产业结构调整指导目录(2013年修订)将天然香料、合成香料新技术开发和产品制造列为国家鼓励类的产品目录。国家发改委和工信部食品业“十二五”发展规划(2011年12月)将“天然食品添加剂、天然香料、新型食品添加剂开发与生产新技术”列入“十二五”期间食
7、品工业企业技术进步和技术改造重点。(2)科技创新水平的提高自“十二五”以来,香料香精行业重视科技投入,创新能力不断增强。企业通过强化研发力量,增加科技投入,不但提高了新产品的开发能力,也促进了传统产品的技术升级。(3)原料资源丰富天然香料是指取自自然界的、保持原有动植物香气特征的香料。中国地域广泛、地形丰富,天然动植物资源丰富、品种齐全,是目前天然香料最大的生产国。自然界中现已发现的香料植物有3600余种,得到有效利用的约400余种,有名录的天然香料约有500种,有工业化生产的不超过200种。我国香料产地主要集中在长江以南地区,以广西、贵州、海南、云南、湖南、广东、福建、四川、湖北等产量最大。
8、目前,我国盛产的香料精油品种如薄荷油、桉叶油、留兰香油、山苍子油、香茅油、茴香油、桂油、松节油、柏木油等产品的年产量均已占全球产量的相当份额,许多品种产量已位居世界前列,其中薄荷油、桉叶油、山苍子油、桂油、茴香油的年产量已位居世界首位,为国内香精香料行业的长期稳定发展提供了有效的资源保障。由于国内企业提取加工工艺较落后,香料资源只有部分被开发利用,很多植物性天然香料只能做到初步提取,而且收率和纯度都较低,如果能够加强天然香料的深加工,改变目前以原料和初级产成品为主的局面,中国的香料香精行业将迈上一个新台阶。(4)下游行业发展迅速香料香精是食品饮料、日化、烟草等行业的重要辅料。随着国民经济的发展
9、、人均收入的提升,香料香精的下游行业发展迅速,也极大的提升了对香料香精的需求。2006年至2013年,我国食品饮料行业整体收入从2万亿元增长到9万亿元,增速高达24%;日化行业从1,498亿元增长到3,867亿元,增速达到15%。根据近两年我国食品饮料业销售及增长数据,食品饮料行业所需要的香料香精的市场总量高达800亿元,而且香料香精生产中的主要原料所占生产成本比例较低,行业向下游转嫁成本压力能力较强,毛利率较稳定。2、不利因素(1)国际竞争者处于强势地位由于中国香料香精产业现代化起步较晚,因此普遍存在技术程度较低、生产规模较小的特点,产品集中在中低端领域。随着国内市场国际化,全球前十的香料香
10、精企业已在中国建厂生产,凭借其多年积累的生产技术和工艺、丰富的营销管理经验以及顶级的研发中心支持,迅速占据了国内香料香精的高端市场,并逐步延伸至中高端市场。面对国际香料香精巨头的挤压,本土民营企业面临较大的竞争压力。(2)缺乏高端复合型人才香料香精行业的发展离不开高素质的研发人员和调香师。调香师不仅需要具备专业知识,还需要长期的实践经验以及能不断被激发的创造力。我国在2006年开始对调香师进行职业资格认证,但限于起步晚、意识薄弱的制约,目前为止中国尚未出现享誉国际的调香大师,这也限制了我国香料香精高端产品的研发能力。二、 行业的季节性、周期性或区域性特征我国香料香精企业多分布在华东、华南地区,
11、其中广东、浙江、江苏、四川、上海等省市的发展速度较快,企业数量和销售收入均位居行业前列。国内香料香精产品主打中低端市场,下游客户是食品、日化、烟酒等大众消费品生产厂商,受经济周期影响较小。饮料行业是最大的香精终端市场,食用香精受饮料季节性需求影响,一般二、三季度销量较大,而一、四季度销量较小,天然香料作为食用香精的原料,同样受季节性因素的影响。三、 项目实施的必要性(一)现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满
12、足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。(二)公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。第二章 项目总论一、 项目名称及建设性质(一)项目名称南宁香料香精项目(二
13、)项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xx有限责任公司(二)项目联系人叶xx(三)项目建设单位概况经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术领先求发展的方针。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、
14、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力
15、。三、 项目定位及建设理由香料香精是食品饮料、日化、烟草等行业的重要辅料。随着国民经济的发展、人均收入的提升,香料香精的下游行业发展迅速,也极大的提升了对香料香精的需求。2006年至2013年,我国食品饮料行业整体收入从2万亿元增长到9万亿元,增速高达24%;日化行业从1,498亿元增长到3,867亿元,增速达到15%。根据近两年我国食品饮料业销售及增长数据,食品饮料行业所需要的香料香精的市场总量高达800亿元,而且香料香精生产中的主要原料所占生产成本比例较低,行业向下游转嫁成本压力能力较强,毛利率较稳定。推动产业园区扩能提质增效大力推进南宁高新区、南宁经开区和广西东盟经开区等开发区提质升级,
16、提高园区投资效率和产出水平,打造主导产业突出、产业链配套、特色鲜明的千亿产业园。拓展工业发展空间,加快南宁临空经济示范区、南宁现代工业产业园建设。促进县(区)工业园区差异化、特色化发展,形成“一区一主业”的产业发展新格局,打造邕宁蒲庙青秀伶俐横县六景宾阳黎塘先进制造业产业带。促进产教融合、产城融合,推动具备条件的园区向城市综合功能区转型。深化园区管理体制和运行机制改革,推动园区管理去行政化,提升专业化运营水平。加强园区发展实绩考核,强化考核结果运用。四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托;2、国家和地方有关政策、法规、规划;3、现行有关技术规范、标准和规定;4
17、、相关产业发展规划、政策;5、项目承办单位提供的基础资料。(二)报告编制原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠,保证项目投产后,能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠,并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施,以降低投资,加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求,符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案,以最大程度减少投资,提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的
18、经济性,实事求是地作出研究结论。(二) 报告主要内容投资必要性:主要根据市场调查及分析预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性;技术的可行性:主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比选和评价;财务可行性:主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力;组织可行性:制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等,保证项目顺利执行;经济可行性:主要是从资源配置的角度衡量项目
19、的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益;风险因素及对策:主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xx,占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后,形成年产xx吨香料香精的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积87941.33,其中:生产工程64000.98,仓储工
20、程8384.94,行政办公及生活服务设施6701.74,公共工程8853.67。八、 环境影响该项目在建设过程中,必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定,建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。九、 原辅材料及设备(一)项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括玫瑰花、茉莉花叶子、花瓣、新鲜水、电、液化石油。(二)主要设备主要设备包括:蒸馏机、油水分离器、水泵、冷却塔、燃液化石油气炉灶。十、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目
21、总投资29360.12万元,其中:建设投资24042.91万元,占项目总投资的81.89%;建设期利息546.75万元,占项目总投资的1.86%;流动资金4770.46万元,占项目总投资的16.25%。(二)建设投资构成本期项目建设投资24042.91万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用20557.08万元,工程建设其他费用2761.53万元,预备费724.30万元。十一、 资金筹措方案本期项目总投资29360.12万元,其中申请银行长期贷款11158.13万元,其余部分由企业自筹。十二、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP)
22、:54600.00万元。2、综合总成本费用(TC):45965.50万元。3、净利润(NP):6300.88万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):6.66年。2、财务内部收益率:14.76%。3、财务净现值:5779.35万元。十三、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规划24个月。十四、项目综合评价本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节
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