第五章内部控制(53页PPT).pptx
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1、第五章内部控制概要v 内部控制案例分析v 内部控制v 了解内部控制v 控制测试v 管理建议书内部控制案例分析案例一郑百文的警示神话的破灭内部控制分析巴林银行倒闭案内部控制的分析不见过程的落败巴林银行倒闭案内部控制的分析不见过程的落败二内部控制方面的分析内部控制和审计程序的关系内部控制的概念内部控制的要素控制环境控制环境控制环境包括风险评估过程风险评估过程帮帮忙,我的风险依赖于你的风险!信息与沟通信息系统与沟通-信息信息系统与沟通-沟通信息系统与沟通-沟通控制活动职责分离不相容职务的分离关键控制点职责分工练习职责分离一则实例恰当的控制应该保证:对控制的监督对控制的监督了解内部控制了解内部控制了解
2、被了解被审计单审计单位的内位的内部控制部控制内部控制的要素内部控制的要素对内部控制了解的深度对内部控制了解的深度内部控制的人工和自动化成分(控制方式)内部控制的人工和自动化成分(控制方式)内部控制的局限性内部控制的局限性控制环境控制环境被审计单位的风险评估过程被审计单位的风险评估过程信息系统与沟通信息系统与沟通控制活动控制活动与审计相关的控制(了解的范围)与审计相关的控制(了解的范围)对控制的监督对控制的监督在整体层面和业务流程层面了解内部控制在整体层面和业务流程层面了解内部控制了解内部控制了解内部控制了解的目的:评价了解的目的:评价“设计、执行设计、执行”了解的内容了解的内容独立审计与内部审
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