变更管理规程93791.doc
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1、北京市科益丰生物技术发展有限公司GMP管理文件文件名称: 变更管理规程文件编号:SMPZLQA-04024页 码: 101起 草 人: 审 核 人:批 准 人:起草日期:审核日期:批准日期:颁发部门:质量保证部制作备份: 12份生效日期:分发单位:档案、QA、QC、国际注册部、人力资源部、生产制造部(部、车间、仓储)、营销部、动力装备部、技术研发部、物流采购部1目的 建立变更控制程序,对所有影响产品质量的变更进行评估和管理。2范围 适用于所有与产品生产、检验、销售等环节相关的变更。3责任 3。1 QA:- 对变更进行初步审核,并编号、登记台账; 组织相关部门对变更进行评估; 批准变更实施计划,
2、并追踪变更的实施进度; 整理所有与变更相关文件及记录,归档保存。3.2 变更申请部门: 提出变更申请,并提供支持变更的依据;3。3 变更涉及相关部门:- 参与变更评估; 制定实施计划并实施,保留执行过程中的相关文件及记录;3.4 质量管理负责人: 批准变更。4内容4.1 变更定义:指对药品在生产、检验、存储等方面提出的涉及来源、方法、控制条件等方面的变化.这些变化可能影响到药品安全性、有效性和质量可控性.4。2 变更控制的范围:包括原料、起始物料、包装材料、质量标准、检验方法、生产工艺、厂房设施、设备、储存条件、复检期/有效期、操作方法、文件和记录、关键人员、计算机系统等。北京市科益丰生物技术
3、发展有限公司GMP管理文件文件名称: 变更管理规程页 码: 10-2文件编号:SMPZL-QA-04-024生效日期:起 草 人:审 核 人:批 准 人:4。3 变更类型: 代号变更类型代号变更类型01工艺变更02供应商变更03场地变更04有效期、复检期、储存条件变更05厂房、设备设施、仪器仪表变更(包括:纯化水系统、HVAC系统等)06标准变更(包括:质量标准、检测方法)07包装变更(包括:包装材料、包装形式、标签等)08计算机系统变更09其它与药政和产品质量有关的变更4。4 变更类别:根据变更的性质、范围、对产品质量潜在影响的程度将变更分为三类:I -关键变更:对产品质量有较大影响,需要通
4、过系列的研究工作证明变更对产品质量没有产生负面影响。此类变更必须得到官方批准(如:药监局、FDA等)或客户同意后方可实施.例如: 原料药工艺路线变更; 原料药质量标准变更:包括:放宽可接受限度、删除检测项目;- 原料药有效期/复检期、贮藏条件变更,如:放宽药品贮藏条件同时修改有效期/复检期;生产工艺变更同时修改有效期/复检期; 关键工艺条件和参数的变更,如:删除关键控制项目、放宽关键工艺参数;北京市科益丰生物技术发展有限公司GMP管理文件文件名称: 变更管理规程页 码: 10-3文件编号:SMPZLQA-04024生效日期:起 草 人:审 核 人:批 准 人:重要变更:对产品质量影响中等,需要
5、通过相应的研究工作证明变更对产品质量不产生影响.此类变更需向官方备案(如:药监局、FDA等)或根据协议通知客户。例如: 关键物料、非关键物料、包装材料、中间体质量标准变更,包括:放宽限度、减少质控项目、采用新的分析方法,但新方法在专属性、灵敏度等方面并未得到改进和提高; 原料药注册标准变更,包括:原标准规定范围内缩小限度;原标准基础上增加新的检验项目并规定限度;因药典更新引起的标准变更;鉴别方法变更(由专属性较差的方法变更为专属性较好的方法、增加鉴别方法等); 原料药有效期/复检期、贮藏条件变更,如:延长有效期、缩短有效期、严格贮藏条件; 公司关键人员变更,如:质量受权人、生产管理负责人、质量
6、管理负责人; 非关键工艺条件和参数的变更,例如:单元操作变更(如:在原操作基础上增加、删除、或重复已有的单元操作)、操作条件改变(如:温度、反应时间);- 关键物料、内包材供应商变更;III -微小变更:对产品质量没有不利影响。此类变更由企业内部控制,与申报资料有关的变更需以年报形式通知FDA.例如: 提高关键物料、非关键物料、包装材料、中间体的质量标准; 缩小工艺参数或质控项目限度; 非关键物料供应商变更; 更换同型号、同规格的设备;北京市科益丰生物技术发展有限公司GMP管理文件文件名称: 变更管理规程页 码: 10-4文件编号:SMPZL-QA04024生效日期:起 草 人:审 核 人:批
7、 准 人: 4。6 变更处理流程1)变更申请:- 变更申请人填写变更申请表; 变更项目:对拟变更内容进行概括性描述;- 变更内容:采用变更前后对比的方法,详细列出变更的主要内容;- 变更理由:简要描述变更的原因,并提供相关依据;- 变更申请经部门负责人批准后交QA.北京市科益丰生物技术发展有限公司GMP管理文件文件名称: 变更管理规程页 码: 105文件编号:SMPZL-QA04-024生效日期:起 草 人:审 核 人:批 准 人: 2) 变更审核:- QA收到变更控制表对变更进行初步审核,填写变更控制表变更审核,变更理由是否充分;变更申请表填写是否准确。如符合要求,则给予变更编号,登记电子台
8、账;如不符合要求,则给予原因; 变更负责人每月审核一次变更台帐,确保变更及时处理和关闭; 变更的编号形式:BG -变更类别变更申请日期-X(1。2.3)(X为流水号)。例如:BG-I201501011、BG-I20150101-2 文件及记录的变更审核后不需变更评估,直接制定实施计划.3) 变更评估 药政评估:注册负责人对变更进行评估,评估内容包括:是否影响药政申报文件、是否需要等待批准后才可执行、其他评估意见。 质量评估:变更涉及部门依据变更评估参考表进行质量评估,在变更涉及的评估项下打“,并填写具体评估意见,填写变更控制表-变更评估。4)制订实施计划 相关部门制订实施计划,至少包括:项目描
9、述、负责人、预计完成时间,填写变更控制表变更计划及实施.5)计划批准- QA负责人批准微小变更;- 质量管理负责人批准重要变更、关键变更.6)计划实施 相关部门按批准的实施计划执行,执行过程中应保留相关记录和数据; 变更负责人对变更实施计划的完成情况进行追踪,收集与变更相关记录、文件、数据等,填写变更控制表变更计划及实施,并随时向QA负责人报告;7)变更实施 需向官方/客户备案的变更,变更实施同时进行备案; 需征得官方/客户批准的变更,需批准后方可实施; QA负责人确定变更正式执行的日期。8)变更关闭- 变更已按批准的计划完成,与变更相关的文件均已修订,已完成变更批准或备案,可关闭变更.北京市
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- 变更 管理 规程 93791
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