VAE乳胶项目财务分析概述(参考).docx
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1、CMC.泓域咨询/财务分析概述VAE乳胶项目财务分析概述目录第一章 项目基本情况3一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目实施的可行性5四、 项目建设选址6五、 建筑物建设规模6六、 项目总投资及资金构成7七、 资金筹措方案7八、 项目预期经济效益规划目标7九、 项目建设进度规划8第二章 财务分析概述10一、 财务分析的内容10二、 财务分析的作用11第三章 行业背景分析13第四章 宏观环境分析15第五章 公司基本情况16一、 公司简介16二、 核心人员介绍17第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称VAE乳胶项目(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目
2、承办单位(一)项目承办单位名称xxx有限责任公司(二)项目联系人邵xx(三)项目建设单位概况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上,坚持优化结构,提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式,补齐生
3、态环境保护不足和区域发展不协调的短板,走绿色、协调和可持续发展道路,不断优化供给结构,提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以提质增效为中心,以提升创新能力为主线,降成本、补短板,推进供给侧结构性改革。当前,国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看,世界经济深度调整、复苏乏力,外部环境的不稳定不确定因素增加,中小企业外贸形势依然严峻,出口增长放缓。从国内看,发展阶段的转变使经济发展进入新常态,经济增速从高速增长转向中高速增长,经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战
4、,企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,公司依然面临着较大的经营压力,资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时,也面临着重大机遇。随着改革的深化,新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进,以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施,企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势,利用好国际国内两个市场、两种资源,抓住发展机遇,转变发展方式,提高发展质量,依靠创业创新开辟发展新路径,赢得发展主动权,实现发展新突破。三、 项目实施的可行性(一)符合我国相关产业政策和发展规划近年来,我国为推进产
5、业结构转型升级,先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发,促进行业加快结构调整和转型升级,有利于本行业健康快速发展。(二)项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。(三)公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发,公司已经建立了丰富完整的产品生产线,配备了行业先进的染整设备,形成了门类齐全、品种丰富的工艺,可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式,建立了一支团结进取的核心管理团队,形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人
6、才管理等均有深入的理解,能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整,为公司稳健、快速发展提供了有力保障。(四)建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础,根据公司发展战略的要求,通过对研发测试环境的提升改造,形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心,项目各项建设条件已落实,工程技术方案切实可行,本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力,具备实施的可行性。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx园区,占地面积约48.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。五、 建筑物建设规模本期项目建筑面积
7、59123.23,其中:主体工程41023.58,仓储工程4961.38,行政办公及生活服务设施7493.47,公共工程5644.80。六、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资21676.60万元,其中:建设投资16593.14万元,占项目总投资的76.55%;建设期利息470.71万元,占项目总投资的2.17%;流动资金4612.75万元,占项目总投资的21.28%。(二)建设投资构成本期项目建设投资16593.14万元,包括工程费用、工程建设其他费用和预备费,其中:工程费用14564.74万元,工程建设
8、其他费用1693.21万元,预备费335.19万元。七、 资金筹措方案本期项目总投资21676.60万元,其中申请银行长期贷款9606.16万元,其余部分由企业自筹。八、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入(SP):49100.00万元。2、综合总成本费用(TC):39437.21万元。3、净利润(NP):7061.55万元。(二)经济效益评价目标1、全部投资回收期(Pt):5.64年。2、财务内部收益率:24.79%。3、财务净现值:8939.61万元。九、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,本期项目建设期限规
9、划24个月。十四、项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积59123.23容积率1.851.2基底面积20160.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩343.692总投资万元21676.602.1建设投资万元16593.142.1.1工程费用万元14564.742.1.2工程建设其他费用万元1693.212.1.3预备费万元335.192.2建设期利息万元470.712.3流动资金万元4612.753资金筹措万元21676.603.1自筹资金万元12070.443.2银行贷款万元9606.164营业收入万元49100.
10、00正常运营年份5总成本费用万元39437.216利润总额万元9415.407净利润万元7061.558所得税万元2353.859增值税万元2061.6010税金及附加万元247.3911纳税总额万元4662.8412工业增加值万元15888.2713盈亏平衡点万元18837.93产值14回收期年5.64含建设期24个月15财务内部收益率24.79%所得税后16财务净现值万元8939.61所得税后第二章 财务分析概述一、 财务分析的内容1选择分析方法。在明确项目评价范围的基础上,根据项目性质和融资方式选取适宜的财务分析方法。2识别财务效益与费用范围。项目财务分析的利益主体主要包括项目投资经营实
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