2023年度审计工作计划报告.docx
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1、2023年度审计工作计划报告一、主要原则20xx年度审计项目安排支配的主要原则:一是坚持围绕中心、突出重点的原则。紧扣市委、市政府中心工作,突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,促进我市经济稳增长、调结构、抓改革、优生态、惠民生等各项政策实行。二是深化预算执行审计,强化经济责任审计原则。统一组织领导,统一工作方案,集中全局力气做好预算执行状况审计工作;重点支配主要领导干部经济责任审计,加强对领导干部权利运用的审计监督。重点关注中心八项规定、党政机关厉行节约反对奢侈条例等相关制度落实状况。主动开展送达审计,提高审计工作质量和效率,减轻被审计单位负担。三是坚持突出民生资金和项目,深化专项资
2、金审计的原则。审计项目支配突出民生,关注公共服务、公共政策和公共财政资金,围绕社会关注的热点难点等民生资金为重点,加强社保、资源环保、农业、教化等涉及人民群众切身利益的专项资金审计,维护人民群众最关切、最迫切、最现实的利益。四是坚持统筹兼顾,整合审计资源和审计力气,形成审计合力的原则。注意整合审计资源和力气,科学统筹支配审计项目,注意经济责任审计与财政财务收支、财政专项资金审计等项目之间的结合,节约审计时间和精力,切实提高审计工作效率。二、审计项目安排(一)本级预算执行状况审计1、20xx年市本级财政预算执行状况审计。着力促进提高公共资金绩效,围绕新修订的预算法重点关注全口径预算管理、支出预算
3、和政策的执行、政府性债务管理、决算的真实性、预决算公开等状况,促进健全政府预算体系,推动深化预算管理制度改革。重点关注财政资金该投未投、该用未用、运用绩效低下等问题,关注存量资金的成因和结构,促进存量资金尽快落实到项目和发挥效益。在关注财政收入的真实性的同时,更要关注财政支出的合规性和绩效,肃穆查处虚报冒领、骗取套取、截留侵占等问题,促进资金平安规范高效运用。4月至7月实施,7月底提交审计报告。2、市地方税务局20xx年度收入预算执行状况审计(税收征收管理状况审计)。以促进依法治税为目标,重点关注税收政策执行状况和税收征收管理状况,主要是税收实惠政策和税收减免等状况。4月至7月实施,7月底提交
4、审计报告。3、市直单位20xx年预算执行及财政财务收支状况审计。以促进规范预、决算编报和管理,盘活财政资金存量,优化财政资金增量,调整财政支出结构,提高财政资金运用绩效和揭露重大违法违纪问题为目标。重点关注市直单位资金和财务管理、专项资金安排和运用状况,执行政府选购制度状况,公务支出预算管理状况、会议和培训管理状况、公务接待管理状况、公务用车配置和管理运用状况,中心八项规定精神、国务院“约法三章”要求、党政机关厉行节约反对奢侈条例及国内公务接待管理规定等制度实行状况,“三公经费”、会议费、“吃空饷”、“小金库”、大额选购、机构设置、编制运用和楼堂馆所建设管理状况等。支配对市发改委、市交通局、市
5、建设局、市人保局、市卫计委(卫生局、计生委)、市民政局、市扶贫办、市教化局进行审计,必要时可进行延长和追溯。各审计组结合离任审计项目, 4月至7月实施,7月底提交审计报告。4、20xx年乡镇财政预算级次管理及财政财务收支状况审计。重点关注乡镇财政资金和财务管理、专项资金安排和运用状况,执行政府选购制度状况,公务支出预算管理状况、会议和培训管理状况、公务接待管理状况、公务用车配置和管理运用状况,中心八项规定精神、国务院“约法三章”要求、党政机关厉行节约反对奢侈条例及国内公务接待管理规定等制度实行状况,“三公经费”、会议费、“吃空饷”、“小金库”、大额选购、机构设置、编制运用和楼堂馆所建设管理状况
6、等。支配坳里乡、荷花乡和东上乡3个乡镇进行审计,各审计组结合离任审计项目,4月至7月实施,7月底提交审计报告。5、井冈山管理局部分局直单位近三年财务状况审计。以促进规范预、决算编报和管理,盘活财政资金存量,优化财政资金增量,调整财政支出结构,提高财政资金运用绩效和揭露重大违法违纪问题为目标。重点关注井冈山管理局局直单位资金和财务管理、专项资金安排和运用状况,执行政府选购制度状况,公务支出预算管理状况、会议和培训管理状况、公务接待管理状况、公务用车配置和管理运用状况,中心八项规定精神、国务院“约法三章”要求、党政机关厉行节约反对奢侈条例及国内公务接待管理规定等制度实行状况,“三公经费”、会议费、
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