(管理层)质量内审检查表.doc
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1、质量管理体系内审检查表编号S&HE-QR-039部门:管理层、管理者代表编制:邓玲、李鹏 审批:徐长兵内 审 检 查 表ISO9000标准条款问题点审核方法审核记录4.1质量管理体系总要求1组织识别的过程中有那些,是否涵盖了所有活动?2.以上过程之间的相互关系和顺序是怎样的?3.组织采用了哪些方法对各个过程进行了控制?4.过程运作和控制的资源是如何配置的?5.如何对过程进行监视、测量和分析?其效果怎样?6.为达到策划的结果。组织采取了哪些必要的措施?建立和实施改进文件化的质量、环境管理体系向最高管理者了解公司的业务范围和各项业务的流程与体系文件中的阐述对比看是否有遗漏。(注意外包过程)向最高管
2、理者询问各个过程的运作主要负责部门/人向管理者代表/最高管理者了解过程控制的方法和准则向最高管理者了解资源配置准则和配置方案。问最高管理者如何得知过程的结果,查看有关证据。询问最高管理者/管理者代表采取了哪些具体措施改进过程的有效性,并查看有关证据,验证措施的效果。4.2.1总则1. 必要的质量、环境管理体系书面文件是否齐全?2. 文件是否适合于组织的运作?文件审核4.2.2质量手册1. 管理手册的内容和范围是否表述得当。2. 删减的理由是否充分?据4.1审核的结果判断过程是否完整,删减的理由是否充分。内 审 检 查 表ISO9000标准条款问题点审核方法审核记录5.1管理承诺1. 最高管理者
3、是否意识到并传达满足客户要求和法律法规要求的重要性?质量方针是否由最高管理者制定?最高管理者如何保证提供必要的资源?质量目标的制定询问最高管理者客户要求和法律法规要求对组织的运作影响,这些影响如何传达到组织的各个部门。查看相关证据。查看质量方针是否由最高管理者批准,并请最高管理者解释方针的含义。查看最高管理者提供资源的证据。5.2以顾客为关注焦点1 最高管理者如何确保顾客要求得到确定并予以满足?向最高管理者询问确定顾客要求和满足顾客要求的过程和方法。5.3质量方针1、管理方针是否符合要求?2、是否沟通:向最高管理者询问5.4.1质量目标1 组织是否在相关职能和层次上建立了质量目标?2 这些目标
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- 管理 质量 检查表
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