2023年10月审计工商科述职报告.docx
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1、2023年10月审计工商科述职报告今年以来,我们工商企业审计科仔细学习贯彻党的路途、方针、政策,以党的xx大精神为指引,在局党组的正确领导下,紧紧围绕全市经济工作重点,坚持“内强素养、外树形象”的指导方针,仔细贯彻执行局党组的各项工作要求,发扬求真务实的工作作风,始终把握审计工作的基本准则,做到客观公正、依法审计,仔细履行审计监督职能,高质量完成全部审计工作任务,取得了较好的成果。在审计工作中,我们全科人员做到了廉洁自律,严格执法,模范遵守审计纪律,维护了良好的审计形象。截止年10月底,我科共审计(调查)单位4个,查出违规金额3678万元,管理不规范金额21万元,促进被审计单位上缴财政资金和税
2、费178万元,已收缴款131万元,提出合理建议9条。一、履行工作职责及主要任务完成状况(一)圆满完成预算执行状况审计依据局里统一支配,我科今年完成了对市煤炭局、市国资委和市交通局三个单位年度预算执行状况的审计,并延长审计了所属单位13个。通过对被审计单位提出加强专项资金和预算内外资金管理、提高资金运用效益、加强对专项资金监管等建议,促进了被审单位进一步加强财务管理、规范财政性资金安排机制,重视专项基金的平安完整和保值增值。(二)细心打算,较好地完成了省厅下达的专项审计调查任务根据省审计厅的要求,我们科从今年3月27日至4月25日开展了为期一个月的全市民营及非国有控股企业年度税收征收管理的专项审
3、计调查。调查起先前我们仔细学习了省厅的调查实施方案,并对全市民营及非国有控股企业的状态进行了审前调查,确定了不同行业不同规模、不同经营模式的15户企业进行审计调查。调查工作中我们坚持集中组织,统一标准、统一调查形式、统肯定性处理,同时坚持和市地税部门沟通,取得地税部门的支持和协作,使审计调查工作进展顺当。调查中我们主要发觉:一是部分企业纳税申报不精确,存在少缴税款的状况;二是税法规定和行业制度相勃,税款缴纳和实际列支期限不相一样;三是部分企业所属部门薪酬统一支付,个人所得税无法计算清缴的问题。同时,分析了产生问题的缘由,并提出了相应的审计建议,被审计单位全部接受了审计建议,并落实整改了审计调查
4、中发觉的问题。仅补缴税款就近116万元。(三)集中精力,全力以赴完成了对山西兰花集团、年度的资产、负债、损益审计山西兰花集团是我市一家大型国有控股公司,国家大型一类企业,公司现有分(子)公司44家,现有干部职工2万余名,注册资本6.13亿元,年产值超百亿元。面对如此繁重的审计任务,且其下属的兰花科创股份公司是我市唯一一家上市公司,审计任务相当艰难。面对繁重的审计工作任务,我们没有叫苦叫难,而是细心谋划,仔细打算,主动实施,并经局领导同意聘请了业务实力较强的审计人员,充溢了审计力气。审计实施过程中我们细心组织,统筹支配,按期完成了审计任务。在实施审计过程中,我们根据局领导的要求,仔细贯彻科学发展
5、观理论,把握审计围绕和服务于经济建设的主旨,把帮、促企业强化管理、提高经营决策实力作为审计的动身点和落脚点,要求审计人员在严格执法的同时设身处地地从企业发展的大局上谛视和处理审计发觉的问题。经过近五个月的努力,共查出企业存在的二十个方面八十多个问题,帮助企业摸清了资产、负债、损益的基本状况,并提出了六条合理化建议。审计工作取得了预期效果。今年我们还参加了晋城路桥公司的清产核资工作,清产核资报告已完成。二、主要做法(一) 围绕创建学习型机关,加强政治、业务理论学习,坚持以人为本,构建和谐审计今年我科根据局党组的要求,仔细学习xx大精神,通过深化领悟xx大精神,主动实行科学发展观,围绕如何切实履行
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