北京市现场检查评分细则.doc
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1、北京市施工现场检查评分细则(安全管理) 表1施工单位: 工程名称:序号检查项目标准分值检查情况评定分值1资料项目部安全生产责任制101、 各级安全生产责任制齐全、责任明确;2、 责任制双方签字、日期有效。101、 各级安全生产责任齐全、个别岗位责任不明确;2、 责任制双方签字、日期有效。91、 个别岗位安全生产责任不齐全、多项岗位责任不明确;2、责任制双方签字、日期有效。71、 多项岗位安全生产责任制不齐全、多项岗位责任不明确;2、 责任制双方未签字或日期无效。5项目部无安全责任制02项目部安全管理机构设置51、 项目部设置安全管理机构;2、 人员设置符合标准;3、 安全责任分工明确。51、
2、项目部设置安全管理机构;2、 人员设置符合标准;3、 安全责任分工比较明确。4.51、 项目部设置安全管理机构;2、 人员设置符合标准;3、 安全责任分工不明确。3.51、项目部安全管理机构设置不明确;2、人员设置不符合标准;3、安全责任分工不明确。2.5项目部未设置安全管理机构。03目标管理51、 项目部安全生产目标管理明确;2、 各项安全管理制度、安全管理措施齐全。51、 项目部安全生产目标管理明确;2、 各项安全管理制度、安全管理措施比较齐全。4.51、 项目部安全生产目标管理明确;2、 个别安全管理制度、安全管理措施不齐全。3.51、 项目部安全生产目标管理比较明确;2、 多项安全管理
3、制度、安全管理措施不齐全。2.5项目部无安全生产目标管理。04资料总包与分包安全管理协议书51、 总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、 总包单位与各分包单位签订安全管理协议书齐全、有效;3、 双方的安全生产管理责任明确。51、 总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、 总包单位与各分包单位签订安全管理协议书比较齐全、有效;3、 双方的安全生产管理责任明确。4.51、 总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、 总包单位与各分包单位签订安全管理协议书比较齐全、有效;3、 双方的安全生产管理责任比较明确。3.51、 总包单位和分包单位的安全生产许可证齐全、有效;2、
4、 总包单位与个别分包单位未签订安全管理协议书;3、 双方的安全生产管理责任不明确。2.51、 总包单位和分包单位的安全生产许可证不齐全或无效;2、 总包单位与各分包单位未签订安全管理协议书;05施工组织设计51、 施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 有专项安全技术措施(方案);3、 严格执行安全技术措施(方案)。51、 施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 有专项安全技术措施(方案);3、 执行安全技术措施(方案)比较严格。4.51、 施工组织设计有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 安全技术措施(方案)针对性不强3、 执行安全技术措施(方案)不严格3.5
5、1、 施工组织设计无编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 安全措施(方案)无针对性;3、 未执行安全措施。2.5无施工组织设计。06资料冬、雨季施工方案51、 冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 安全技术措施齐全、针对性强。51、 冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 安全技术措施齐全、针对性比较强。4.51、 冬、雨季施工方案有编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 安全技术措施比较齐全、针对性比较强。3.51、 冬、雨季施工方案无编制、审核、审批人签字及行政公章;2、 安全技术措施比较齐全、针对性比较强。2.5无冬、季雨季施工方案07安全教育10
6、1、 从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;2、 安全教育培训考核合格,试卷无代笔现象;3、 安全教育掊训考核率达到100%。101、 从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;2、 安全教育培训考核合格,试卷无代笔现象;3、 安全教育掊训考核率未达到100%。91、 从业人员安全教育培训记录资料齐全、有效;2、 安全教育培训考核合格,试卷有代笔现象;3、安全教育掊训考核率未达到100%。71、 从业人员“三级”安全教育培训记录资料不齐全;2、 安全教育培训考核合格,试卷有代笔现象;3、 安全教育掊训考核率未达到100%。5无安全教育培训记录08资料安全资金投入51、 安全资金投入有计划、有落
7、实;2、 安全资金投入能够满足项目部安全生产需求;3、 安全资金投入台账记录齐全。51、 安全资金投入有计划、有落实;2、 安全资金投入能够满足项目部安全生产需求;3、 安全资金投入台账记录不齐全。4.51、 安全资金投入有计划、有落实;2、 安全资金投入不能满足项目部安全生产需求;3、 安全资金投入台账记录不齐全。3.51、 安全资金投入有计划、有落实;2、 安全资金投入不能满足项目部安全生产需求;3、 安全资金投入台账记录不齐全。2.51、 安全资金投入无计划;2、 安全资金投入不能满足项目部安全生产需求;09工伤事故资料51、 工伤事故记录资料齐全、有效;2、 工伤事故频率符合有关标准要
8、求;3、 工伤事故原因清楚、防范措施明确。51、 工伤事故记录资料齐全、有效;2、 工伤事故频率符合有关标准要求;3、 工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。4.51、 工伤事故记录资料齐全、有效;2、 工伤事故频率不符合有关标准要求;3、 工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。3.51、工伤事故记录资料不齐全;2、工伤事故频率不符合有关标准要求;3、 工伤事故原因基本清楚、防范措施明确。3、工伤事故基本原因清楚、防范措施确2.5无工伤事故资料。010资料特种作业上岗证书51、 特种作业上岗证书齐全、有效;2、 特种作业上岗证书复印件存档记录齐全、有效;3、 特种作业持证上岗率达到100%。51、
9、 特种作业上岗证书齐全、有效;2、 特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;3、 特种作业持证上岗率达到100%。4.51、 特种作业上岗证书齐全、有效;2、 特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;3、 特种作业持证上岗率未达到100%。3.51、 特种作业上岗证书不齐全;2、 特种作业上岗证书复印件存档记录不齐全;3、 特种作业持证上岗率未达到100%。2.5无特种作业上岗证书。011地下设施交底资料及保护措施101、 地下设施交底资料齐全、有效;2、 各项保护措施可操作性、针对性强;3、 重点部位有专项方案和专人管理。101、 地下设施交底资料齐全、有效;2、 各项保护措施可操作性、针对性强
10、;3、 重点部位无专项方案和专人管理。91、 地下设施交底资料齐全、有效;2、 各项保护措施可操作性、针对性不强;3、 重点部位无专项方案和专人管理。71、 地下设施交底资料不齐全;2、 项保护措施可操作性、针对性不强;3、 重点部位无专项方案和专人管理。5无地下设施交底资料及保护措施。012安全防护用品合格证及检测资料51、 安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、 安全防护用品能够满足项目部安全生产需要;3、 安全防护用品台帐记录齐全。51、 安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、 安全防护用品能够满足项目部安全生产需要;3、 安全防护用品台帐记录不齐全。4.512资料安全防护用
11、品合格证及检测资料51、 安全防护用品合格证及检测资料齐全、有效;2、 安全防护用品基本满足项目部安全生产需要;3、 安全防护用品台帐记录不齐全。3.51、 安全防护用品合格证及检测资料不齐全;2、 安全防护用品不能满足项目部安全生产需要;3、 安全防护用品台帐记录不齐全。2.5无安全防护用品合格证及检测资料013生产安全事故应急预案101、 项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、 各项组织机构、通讯系统齐全、有效;3、 现场的应急设备、药品符合应急预案要求。101、 项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、 各项组织机构、通讯系统齐全、有效;3、
12、 现场的应急设备、药品基本符合应急预案要求。91、 项目部编制的生产安全事故应急预案完善、可操作性、针对性强;2、 各项组织机构、通讯系统比较齐全、有效;3、 现场的应急设备、药品基本符合应急预案要求。71、 项目部编制的生产安全事故应急预案不完善、可操作性、针对性不强;2、 各项组织机构、通讯系统比较齐全、有效;3、 现场的应急设备、药品不符合应急预案要求。5项目部未编制生产安全事故应急预案。014安全标志51、 安全标志的使用符合标准规定;2、 重要部位、特殊场所正确悬挂安全标志;3、 安全标志悬挂位置明显。51、 安全标志的使用符合标准规定;2、 重要部位、特殊场所正确悬挂安全标志;3、
13、 安全标志悬挂位置不明显。4.551、 安全标志的使用符合标准规定;2、 重要部位、特殊场所不正确悬挂安全标志;3、 安全标志悬挂位置不明显。3.51、 安全标志的使用不符合标准规定;2、 重要部位、特殊场所不正确悬挂安全标志;3、 安全标志悬挂位置不明显。2.5无安全标志015违章处理记录51、 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、 违章人员教育、考核记录手续齐全;3、 现场无“三违”现象。51、 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、 违章人员教育、考核记录手续齐全;3、 现场有个别“三违”现象。4.51、 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记
14、造册手续齐全;2、 违章人员教育、考核记录手续不齐全;3、 现场有个别“三违”现象。3.51、 违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续齐全;2、 违章人员教育、考核记录手续不齐全;3、 现场有多起“三违”现象。2.51、 无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律人员登记造册手续;2、现场有多起“三违”现象。016文明安全施工检查记录51、 项目部每月两次检查记录资料齐全、有效2、 隐患整改回执记录资料齐全、有效;3、 检查评分记录扣分符合标准。51、 项目部每月两次检查记录资料齐全、有效2、 隐患整改回执记录资料齐全、有效;3、 检查评分记录扣分不符合标准。4.51、 项目部每月两次检查记
15、录资料齐全、有效2、 隐患整改回执记录资料不齐全;3、 检查评分记录扣分不符合标准。3.51、项目部每月两次检查记录资料不齐全。2、隐患整改回执记录资料不齐全;3、检查评分记录扣分不符合标准。2.51、 项目部无每月两次检查记录资料;2、 隐患无整改回执记录资料;0应得分: 实得分: 得分率: 折合标准分:检查员签字: 年 月 日北京市施工现场检查评分细则(生活区管理) 表2-1施工单位: 工程名称:序号检查项目标准分值检查情况评定分值1施工现场生活区设置符合标准5生活区设置符合标准。5未设临时设施2个以下。4.5未设临时设施3个。3.5未设临时设施4个。2.5未设临时设施5个以上(含5个)。
16、02生活区无污水、污物,垃圾及时清理5生活区无污水、污物,垃圾及时清理。5环境不整洁有小面积污物。4.5生活区有污水、积水。3.5垃圾未及时清理。2.5有污水、污物,垃圾不及时清理。03生活垃圾存放符合标准5生活垃圾存放符合标准。5垃圾站未设明显标志。4.5垃圾站周围清理不及时。3.5生活垃圾未存放密闭的容器中。2.5生活垃圾与建筑垃圾混合存放。04办公室内清洁整齐5办公室内清洁整齐。5办公室门窗、办公用品、墙壁有尘土。4.5办公用品摆放不整齐。2.5办公室内不清洁整齐。05宿舍内整洁、有防暑降温或取暖措施5宿舍内整洁、有防暑降温或取暖措施。5宿舍内整洁、无防暑降温或取暖措施。3.5宿舍内不整
17、洁、有防暑降温或取暖措施。2.5宿舍内不整洁无防暑降温或取暖措施。06宿舍符合居住要求8宿舍符合居住要求。8未设生活用品专柜,生活用品摆放不整齐。7.2宿舍有通铺、未设床头卡。5.6未设置开启式窗户、通风不良。4室内高度低于2.5米,居住人数超过15人。07食堂符合卫生标准5食堂符合卫生标准。5未设置独立的制作间、库房和燃气罐存放间。4.5食堂无排风设施,库房内佐料及副食品未放入密闭器皿中。3.5未设隔油池、密闭式泔水桶。2.5操作间炊具生熟未分,粮食存放台未隔墙离地。08食堂有卫生许可证、炊事人员有健康证卫生知识培训6食堂有卫生许可证、炊事人员有健康证卫生知识培训6炊事员有健康证,卫生知识培
18、训过期3食堂无卫生许可证(或许可证过期)、炊事人员无健康证、卫生知识培训证09炊事员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生5炊事人员上岗穿戴工作服、帽,保持个人卫生5未配备两套工作服、帽2.5炊事人员上岗不穿戴工作服、帽或个人卫生差。010食品及炊具、用具等存放符合标准6食品及炊具、用品等存放符合标准。6炊具、餐具未及时清洗。5.4成品、半成品未遮盖。4.2购买无照、无证商贩食品和原料,生、熟食品未分开存放。3有变质食品。011为施工人员提供卫生饮水5能为施工人员提供卫生饮水。并有专人管理。5提供卫生饮水不及时,且无专人管理。2.5不能为施工人员提供卫生饮水012厕所符合标准,专人定期保洁8厕所符合
19、标准,专人定期保洁8墙壁屋顶封闭不严或门窗不齐。7.2厕所不是水冲式或移动式。5.6厕所保洁差,清掏不及时。4厕所不符合标准,无专人定期保洁。013有灭鼠、蚊、蝇等措施5有灭鼠、蚊、蝇等措施。5无灭鼠措施。3.5无灭蚊、蝇等措施。2.5无灭鼠、蚊、蝇等措施。014配备药品和急救器材6配备药品和急救器材。6急救器材、常用药品不全。5.4无急救器材或无常用药品。3无常用药品、药箱及急救器材。015资料急性职业中毒应急措施6急性职业中毒应急措施。6组织人员不落实。5.4信息通讯不落实。4.2应急措施可操作性差。3无急性职业中毒应急措施。016卫生管理制度5卫生管理制度(含卫生防疫、宿舍、食堂、饮水、
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