中钨高新:非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2018).PDF
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1、 证券代码:000657 证券简称:中钨高新 公告编号:2018-72 中钨高新材料股份有限公司中钨高新材料股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 二一八年十一月二一八年十一月 1 目目 录录 释义释义.2 第一节第一节 本次非公开发行股票募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金使用计划.3 第二节第二节 本次募集资金投资项目基本情况本次募集资金投资项目基本情况.4 一、一、2,000 吨吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目.4(一)项目概述(一)项目概述.4(二)项目前景及可行性分析(二)项
2、目前景及可行性分析.4(三)项目实施的必要性(三)项目实施的必要性.6(四)项目经济效益情况(四)项目经济效益情况.7(五)项目报批情况(五)项目报批情况.7 二、硬质合金产品提质扩能建设项目二、硬质合金产品提质扩能建设项目.7(一)项目概述(一)项目概述.7(二)项目前景及可行性分析(二)项目前景及可行性分析.8(三)项目实施的必要性(三)项目实施的必要性.9(四)项目经济效益情况(四)项目经济效益情况.9(五)项目报批情况(五)项目报批情况.10 三、精密工具产业园建设项目三、精密工具产业园建设项目.10(一)项目概述(一)项目概述.10(二)项目前景及可行性分析(二)项目前景及可行性分析
3、.11(三)项目实施的必要性(三)项目实施的必要性.12(四)项目经济效益情况(四)项目经济效益情况.12(五)项目报批情况(五)项目报批情况.13 四、补充流动资金项目四、补充流动资金项目.13(一)项目概述(一)项目概述.13(二)项目前景及可行性分析(二)项目前景及可行性分析.13(三)项目实施的必要性(三)项目实施的必要性.14 第三节第三节 本次发行对公司经营管理和财务状况的影响本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.16 一、本次发行对公司经营管理的影响一、本次发行对公司经营管理的影响.16 二、本次发行对公司财务状况的影响二、本次发行对公司财务状况的影响.16 2 释义释义 除非
4、另有说明,本报告中下列词语表示如下含义 发行人、公司、本公司、上市公司、中钨高新 指 中钨高新材料股份有限公司 本次非公开发行、本次发行 指 中钨高新材料股份有限公司向不超过 10 名特定投资者非公开发行 A股股票的行为 株硬公司 指 株洲硬质合金集团有限公司 株钻公司 指 株洲钻石切削刀具股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 硬质合金 指 由难熔金属的硬质化合物和粘结金属通过粉末冶金工艺制成的一种合金材料,具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性。PCB 指 印制电路板,又称印刷电路板 PVD 指 物理气相沉积 注:本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符,均为
5、四舍五入原因所致。注:本报告中若出现合计数与所列数值总和尾数不符,均为四舍五入原因所致。3 第一节 本次非公开发行股票募集资金使用计划第一节 本次非公开发行股票募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额预计不超过 152,893.00 万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:单位:万元单位:万元 序号序号 项目名称项目名称 项目总投资项目总投资 拟投入募集资金拟投入募集资金 实施主体实施主体 1 2,000 吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目 41,486.56 33,249.00 株硬公司 2 硬质合金产品提质扩能建设项目 14,015.00 14,015.0
6、0 株硬公司 3 精密工具产业园建设项目 97,749.96 80,629.00 株钻公司 4 补充流动资金 25,000.00 25,000.00 中钨高新 合计合计 178,251.52 152,893.00 本次非公开发行股票的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目。本次发行募集资金净额小于上述投资项目的资金需求,资金缺口由公司以自筹方式解决。在本次非公开发行股票的募集资金到位之前,公司将根据项目需要以自有资金、银行贷款等方式自筹资金进行先期投入,并在募集资金到位之后,依相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。4 第二节第二节 本次募集资金投资项目基
7、本情况本次募集资金投资项目基本情况 一、一、2,000 吨吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目(一)项目概述(一)项目概述 项目实施主体为株硬公司,其为上市公司的全资子公司。本项目拟在株洲市天元区精密工具工业园新建高端硬质合金棒型材生产线厂房及相应配套的混合料生产线厂房,在充分利用原有设备和园区辅助设施的基础上,新增部分关键工艺设备及自动化生产设备,并依托先进自动化设备,形成年产 2,000 吨的高端硬质合金棒型材智能生产线。本项目建设总投资为 41,486.56 万元,其中项目建设投资 29,719.12 万元,配套流动资金 11,767.44 万
8、元(含铺底流动资金 3,530.23 万元)。投资构成如下:单位:万元单位:万元 序号序号 投资类别投资类别 金额金额 募集资金拟投入金额募集资金拟投入金额 1 建筑工程与设备投资建筑工程与设备投资 25,855.86 25,855.86 2 其它费用其它费用 3,863.26 3,863.26 2.1 工程建设其它费用 2,448.06 2,448.06 2.2 预备费 1,415.20 1,415.20 3 配套流动资金配套流动资金 11,767.44 3,529.88 3.1 铺底流动资金 3,530.23 3,529.88 3.2 其它流动资金 8,237.21 0.00 合计合计 4
9、1,486.56 33,249.00(二)项目前景及可行性分析(二)项目前景及可行性分析 1、高端硬质合金棒型材产品市场需求持续增长 5 硬质合金棒型材具有硬度高、耐磨性强、耐热、耐腐蚀等一系列优良性能,因而被广泛制作成刀具用于铸铁、有色金属、塑料、化纤、石墨、玻璃、石材、钢材等多种材料的加工。其市场需求与汽车、模具、消费电子、航空航天等国民经济支柱产业密切相关。在我国加快从制造业大国向制造业强国转变的国家战略下,我国高端硬质合金棒型材的市场需求将保持持续增长。通过本项目的实施,可提升株硬公司 PCB 用棒材和工具棒材等主导系列产品的技术含量和附加值,有望使相关产品的力学性能和切削性能达到国际
10、先进水平,实现超细晶、纳米级硬质合金棒型材产品和高精度异型非标硬质合金棒型材产品的规模化生产,从而满足国内外市场对高端硬质合金棒型材产品的需求。2、项目的实施符合公司战略发展要求 2015 年公司提出了硬质合金业务的“深蓝计划”和追求“世界一流”的战略目标。高端硬质合金棒型材产品作为优势主导产品,是公司实现产品结构升级的重要着力点,2,000 吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目的实施完全符合公司战略发展的要求。3、出色的产品研发能力为项目效益的实现提供了保障 首先,株硬公司已成功研制出从细晶粒、超细晶粒到纳米级晶粒,从低钴到高钴的全系列硬质合金棒型材产品,部分产品性能达到了国内外同类产
11、品的最高水平;其次,在产品形态方面,株硬公司近几年相继推出了螺旋孔棒、异形非标孔棒、小直径微钻线材等一系列高附加值产品,提升了产品的利润空间;再次,株硬公司持续的技术攻关能够保证在产能扩大的同时,质量水平均有一定提升,进一步满足中高端产品的市场需求。4、生产工艺的不断创新与改良为项目实施提供了必要的技术储备 6 株硬公司一直重视生产工艺的创新与改良,科技创新工作不断取得进展。近年来,株硬公司进行了多个高端硬质合金棒型材关键生产工艺的科研立项,在超细颗粒混合料工艺、挤压混合料干燥工艺、挤压成型工艺、等静压成型工艺、螺旋孔棒及异型产品制备工艺等方面取得了良好的研发成果,为项目的实施提供了必要的技术
12、储备。(三)项目实施的必要性(三)项目实施的必要性 1、高端硬质合金棒型材产能不足,无法满足市场的需求 通过持续的技术创新和扩产改造,株硬公司已形成了 1,000 吨/年的高端硬质合金棒型材的产能。由于市场订单的迅速增长,高端硬质合金棒型材的产能已经达到饱和状态,无法满足业务发展和市场的需求。产能不足已经成为遏制公司高端硬质合金棒型材业务发展的瓶颈。另外,在产品精加工方面,与国内外硬质合金强势企业相比,公司在硬质合金精加工方面投入不足,需要添置必要工艺设备,合理配置设备结构,提高设备自动化水平,优化工艺路线,全面提升精加工水平和能力,以适应市场的发展。本次项目的实施对于公司的业务发展来说是势在
13、必行。2、实现产品结构升级的需要 近几年,株硬公司在高端硬质合金棒型材产品的研发方面取得了重大进展,已形成了螺旋棒材、非标异型棒材、微钻线材等高附加值产品,公司品牌与产品的市场认可度逐渐提升,相关产品逐步成为了高端客户的重要选择。但受原料制备、深加工能力、设备水平、厂房条件等各方面的影响,这类高附加值产品尚未形成规模化生产,经济效益没有得到充分释放。公司想实现产品结构升级,并实现良好的经济效益,就必须引进先进设备,对现有生产设施进行技术改造。3、实现精益生产,提高生产效率的需要 通过开展精益化生产,株硬公司的高端硬质合金棒型材产品的生产成本得到了一定降低,但与 SANDVIK、KENNAMET
14、AL、ISCAR 等国际一流公司在生产成本控制 7 方面相比,还存在一定差距。公司在原料投入产出率、棒型材毛坯加工余量控制等方面均有较大的提升空间。通过本次技术改造项目的实施,株硬公司能够实现可视化、定量化、精准化的生产管理模式,达到降本增效的目的。同时,借助于本项目技术升级契机,株硬公司可以全方位提升混合料制备、棒型材挤压成型、等静压成型、精深加工以及自动化识别检测、包装等流程的自动化操作水平,在降低人工成本的同时,减少人为因素对产品的影响,提高产品质量的稳定性。此外,株硬公司高端硬质合金棒型材生产线现有厂区布置较为分散,产品转移运输过程长,管理成本高,不利于生产管理。通过本项目的实施,株硬
15、公司将对高端硬质合金棒型材生产线进行合理规划布局,科学管理,从而降低管理成本,提质增效。(四)项目经济效益情况(四)项目经济效益情况 经测算,本项目投资内部收益率(所得税后)16.21%,投资回收期(所得税后)7.18 年(含建设期 2年),具有较好的经济效益。(五)项目报批情况(五)项目报批情况 该项目已取得发改备案文件,环评批复正在办理中。审批事项审批事项 发文单位发文单位 文件名称文件名称 文件编号文件编号 发改备案 株洲市天元区发展和改革局 关于2,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目备案的通知 株天发改备字【2018】40号 二、硬质合金产品提质扩能建设项目二、硬质合金产
16、品提质扩能建设项目(一)项目概述(一)项目概述 项目实施主体为株硬公司,其为上市公司的全资子公司。本项目在株洲市荷塘区原有混合料厂房、大制品厂房和异型厂房三栋厂房内实施,通过扩建混合料厂房,改造异型产房,新增工艺设备,实现混合料、硬质合金大制品 8 和硬质合金异型产品提质扩能的目标,新增混合料产能 400 吨,硬质合金大制品产能50 吨,硬质合金异型制品产能 150 吨。本项目总投资为 14,015.00 万元,其中项目建设投资 13,209.78 万元,配套铺底流动资金 805.22 万元。投资构成如下:单位:万元单位:万元 序号序号 投资类别投资类别 金额金额 募集资金拟投入金额募集资金拟
17、投入金额 1 项目建设投资项目建设投资 13,209.78 13,209.78 1.1 建筑工程及设备投资 12,369.18 12,369.18 1.2 工程建设其他费用 840.60 840.60 2 配套流动资金配套流动资金 805.22 805.22 2.1 铺底流动资金 805.22 805.22 2.2 其它流动资金 0.00 0.00 合计合计 14,015.00 14,015.00(二)项目前景及可行性分析(二)项目前景及可行性分析 株硬公司是我国硬质合金行业的领先企业,在行业内具有举足轻重的地位。近几年,株硬公司硬质合金业务保持着良好的发展势头。目前,混合料、硬质合金异型制品
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