三全食品:关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(2015).docx
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1、三全食品股份有限公司 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过 112,218.19 万元,发行数量不超过 6,812 万股(含 6,812 万股)。具体发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况协商确定。本次募集资金在扣除发行费用后将全部用于以下建设项目,具体情况如下: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 已投入额 募集资金拟投入额 1 三全食品华南基地建设项目一期工程 53,905.85 7,309.60 46,596.25 2 三全食品西南基地建设项目二期工程 22,393
2、.35 210.01 22,183.34 3 三全食品华北基地建设项目二期工程 43,438.60 - 43,438.60 合计 119,737.80 7,519.61 112,218.19 注1:上述项目的立项和环评手续正在办理之中。另,本报告中的部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能因四舍五入存在差异。 注2:三全食品华南基地建设项目一期工程原系公司2013年4月24日第四届董事会第二十次会议、2013年5月13日2013年第一次临时股东大会审议通过的自有资金建设项目,该项目原投资额为20,000万元,设计产能为51,700吨/年。根据市场发展变化情况,公司现将其投资总额调整为53,9
3、05.85万元、设计产能调整为11.76万吨。 上述募投项目投资总额为 119,737.80 万元,公司在第五届董事会第十八次会议召开前已对上述募投项目先期投入了 7,519.61 万元,该款项不计入本次募集资金总额中。若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金金额,公司将根据实际募集资金净额,按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他方式解决。第五届董事会第十八次会议召开后,至本次发行的募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。 二、
4、 本次募集资金投资项目情况 (一) 华南基地建设项目一期工程 1、 项目实施主体:佛山全瑞食品有限公司 2、 项目建设地点:广东佛山三水工业园区西南园 B 区 107-3 号 3、 土地使用权:佛山全瑞食品有限公司已经取得佛三国用(2013)第 0105455 号土地使用权证。 4、 项目建设规模:华南基地建设项目一期工程计划达产后将新增产能 11.76 万吨,具体如下: 单位:万吨 产品类型 鲜食 速冻饺子 速冻汤圆 速冻面点 速冻粽子 年产量 2.00 2.73 3.12 3.04 0.86 5、 项目建设周期:3 年。 6、 投资规模及资金构成:华南基地建设项目一期工程投资总额 53,9
5、05.85 万元,其中:建设投资 43,775.99 万元,铺底流动资金 10,129.86 万元;本次董事会召开前已投入 7,309.60 万元,拟使用募集资金投入 46,596.25 万元。 项目投资的具体构成情况如下: 序号 项目 投资额(万元) 占总投资比例(%) 一 建设投资 43,775.99 81.21% 1 形成固定资产价值 37,116.42 68.85% 1.1 土建 15,562.44 28.87% 1.2 设备及安装 19,413.46 36.01% 1.3 待摊投资 2,140.52 3.97% 2 无形资产 4,500.00 8.35% 3 递延资产 75.00 0
6、.14% 4 预备费 2,084.57 3.87% 4.1 基本预备费 2,084.57 3.87% 二 铺底流动资金 10,129.86 18.79% 三 总投资 53,905.85 100.00% 7、 项目实施效益 本项目建成投产后,预计年均可实现销售收入为 132,696.07 万元,年均净利润为 7,224.47 万元,财务内部收益率(税前)为 13.65%,全部投资回收期(税前)为 9.56 年(包括建设期 3 年)。 8、 项目备案及环评 截至本预案披露之日,本项目相关立项、环评工作正在进行中。 (二) 三全食品西南基地建设项目二期工程 1、 项目实施主体:成都全益食品有限公司
7、2、 项目建设地点:成都市双流县西南航空港经济开发区工业集中区腾飞路 3、 土地使用权:成都全益食品有限公司已经取得双国用(2010)第 464 号土地使用权证。 4、 项目建设规模:西南基地建设项目二期工程计划达产后将新增产能 6.00 万吨,具体如下: 单位:万吨 产品类型 速冻饺子 速冻汤圆 速冻面点 速冻粽子 年产量 2.00 2.70 0.76 0.54 5、 项目建设周期:3 年。 6、 投资规模及资金构成:西南基地建设项目二期工程投资总额 22,393.35 万元,其中:建设投资 17,934.71 万元,铺底流动资金 4,458.63 万元;本次董事会召开前已投入 210.01
8、 万元,拟使用募集资金投入 22,183.34 万元。 项目投资的具体构成情况如下: 序号 项目 投资额(万元) 占总投资比例(%) 一 建设投资 17934.71 80.09% 1 形成固定资产价值 17030.68 76.05% 1.1 土建 5867.52 26.20% 1.2 设备及安装 10180.99 45.46% 1.3 待摊投资 982.17 4.39% 2 递延资产 50.00 0.22% 3 预备费 854.03 3.81% 3.1 基本预备费 854.03 3.81% 二 流动资金 4458.63 19.91% 三 总投资 22393.35 100.00% 7、 项目实施
9、效益 本项目建成投产后,预计年均可实现销售收入为 56,954.57 万元,年均净利润为 3,146.67 万元,财务内部收益率(税前)为 12.68%,全部投资回收期(税前)为 10.04 年(包括建设期 3 年)。 8、 项目备案及环评 截至本预案披露之日,本项目相关立项、环评工作正在进行中。 (三) 三全食品华北基地建设项目二期工程 1、 项目实施主体:天津全津食品有限公司 2、 项目建设地点:天津新技术产业园区武清开发区内开源道 20 号 3、 土地使用权:天津全津食品有限公司已经取得津字第 122011501167 号房地产权证。 4、 项目建设规模:华北基地建设项目二期工程计划达产
10、后年将新增产能 9.20 万吨,具体如下: 单位:万吨 产品类型 鲜食 速冻饺子 速冻汤圆 速冻面点 速冻粽子 年产量 2.00 3.20 2.56 0.80 0.64 5、 项目建设周期:3 年。 6、 投资规模及资金构成:二期项目投资总额 43,438.60 万元,其中:建设投资 35,241.47 万元,铺底流动资金 8,197.13 万元;拟使用募集资金投入 43,438.60万元。 项目投资的具体构成情况如下: 序号 项目 投资额(万元) 占总投资比例(%) 一 建设投资 35,241.47 81.13% 1 形成固定资产价值 33,513.31 77.15% 1.1 土建 16,6
11、96.33 38.44% 1.2 设备及安装 14,884.24 34.27% 1.,3 待摊投资 1,932.73 4.45% 2 递延资产 50.00 0.12% 3 预备费 1,678.17 3.86% 3.1 基本预备费 1,678.17 3.86% 二 铺底流动资金 8,197.13 18.87% 三 总投资 43,438.60 100.00% 7、 项目实施效益 本项目建成投产后,预计年均可实现销售收入为 108,578.40 万元、年均净利润为 6,010.35 万元,财务内部收益率(税前)为 13.85%,全部投资回收期(税前)为 9.52 年(包括建设期 3 年)。 8、 项
12、目备案及环评 截至本预案披露之日,本项目相关立项、环评工作正在进行中。 三、 本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 (一) 项目的必要性分析 本次募集资金投资项目将扩大公司速冻米面食品的生产能力,提高产量,增强公司市场竞争力。另外,公司将通过三全鲜食生产线的投产,布局国内一线城市的餐饮 O2O 市场。 1、满足速冻米面食品行业不断增长的市场需求的需要首先,扩大产能以满足不断增长的市场需求 随着国民经济的快速发展,人民生活水平提高和生活节奏加快,家庭小型化城镇化进程不断深化,我国的食品消费方式正在不断发生变化,从传统的家庭操作型消费正逐步转向方便、熟食、个性化消费,这种转变为速冻食品行业提供
13、了广阔的市场空间。速冻食品具有健康、便捷、营养的属性,可附加于多类食品,同时电子化、微波化逐渐在城乡人民家庭生活中实现,冰箱、冰柜成了人们生活必需品,为速冻食品的迅速发展提供了条件。同时随着国外零售业巨头的进入和国内商业企业的崛起,城市超市业态发生极大变化,大型量贩店、中型生鲜超市、小型便利店、食品专卖店的不断增加,更为人们的日常生活增加了许多便利,而以此为主要营销渠道的速冻食品更是成了忙碌人们的优先选择。 近年来,速冻食品已成为当今世界上发展最快的食品,是我国鼓励发展的新兴食品产业,增长速度较快。我国速冻食品起步较发达国家晚,虽然近些年发展速度快,但目前我国人均年消费量不足 10 千克,与美
14、国、日本等发达国家相比,仍存在较大的差距。2014 年,我国速冻米面食品年产量已经达到 500 万吨以上,未来仍将保持较快增长,市场需求不断扩大。三全食品 2014 年产量为 40.13 万吨,销量为 42.08 万吨,公司目前的生产能力已经不能满足日益增长的市场需求。本次募投项目实施后,公司将新增产能 26.96 万吨,能在一定程度上解决市场的供需矛盾。 其次,加大投入以满足消费者产品多样化、个性化的消费需求 随着生活水平的不断提高,人们不再仅仅满足于解决温饱问题,对食品的种类及口味的需求越来越多样化和个性化。公司自成立以来,在速冻水饺、速冻汤圆、速冻馄饨、速冻粽子、速冻面点、常温米饭等 4
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- 食品 关于 本次 公开 发行 股票 募集 资金运用 可行性 分析 报告 2015
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