年度监理公司质量管理体系内部审核计划.docx
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年度监理公司质量管理体系内部审核计划年度监理公司质量管理体系内部审核计划审查目的:评价质量管理体系合乎性、有效性、可靠性, 在2010年10月外审前一个月内制止不合格项审查范围:公司工程建设监理服务所牵涉各职能部门、 各工程监理部和过程审核准那么:IS09001: 2008;公司质量管理体系文件;适 用的法律、法规;顾客投诉审查组:审查副组长:z (管理者代表)副组长:z第一组:副组长z第二组:副组长z第三组:副组长z第一组成员:z第二组成员:Z第三组成员:Z实行工程及要点时间要点负责人帮助人1并整理法律法规,为修改换版08质量管理体系文 件准备工作。12月z有关部门负责人2成立修订2008版体系文件编写领导小组并对相关人员 进行培训。3月z相关部门负责人3基本建设自学探讨08版标准并施行试运营36月z4基本建设部门内部审查检查表7月上旬z各内审员5健全各部门内部检查表8月中旬z内审员6积极开展质量管理内部审查9月中旬zz7不合格项制止9月中旬各部门负责人8补足或追踪审查9月中旬z内审员9积极开展管理评审9月下旬z10迎三方正式宣布审查10月中旬z各部门附注基本建设:项管部审查:核准:时间:
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