仓库管理制度含仓库帐务管理、仓管员职责与盘点规定.docx
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1、仓库管理制度第一节总那么第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,依据企业管理和 财务管理的一般要求,结合本公司具体状况,特制订本制度。第二条 适用于总公司及各分、子公司、控股公司的仓库管理工作。第二节入库管理第三条材料入库管理1、保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不 符的,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域 内,经检验不合格的物资一律退回不得办理入库手续,同时必需在24小时内通知经办人 员负责处理。严禁不合格物料流入生产程序,未办理入库手续的材料不得提前发出。2、入库单的填开必需正确完整,供应单位名称应填
2、写全称,如:票到抵冲的,应在 备注栏中注明原入库时间。收料单上必需有保管员及经手人签字。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。第四条自制半成品入库管理1、产品入库时车间应先开出验收单,单上必需注明:半成品名称、数量、规格型号、 入库单位等,并由车间主任以及经办人签字。2、入库前应先经检验员检验,对经检验不合格的产品,仓管员不予办理入库手续。3、全部半成品入库应在称重处称重,仓管员应监督称重,对未称重产品不予办理入 库手续。4、仓库管理员凭验收单办理入库手续,入库时,仓库管理员必需查点产品的数量、 规格型号等工程,如觉察产品数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。入库 单的填写
3、必需正确完整,入库单上必需有保管员及经手人签字。仓管员凭入库单登记入 卡、入帐。5、入库单一式四份,仓库一份、车间一份、财务一份、统计一份。第五条产成品入库管理1、产成品入库时车间应先开出验收单,单上注明:产品名称、数量、规格型号、入 库单位,并有车间主任以及质检员签字。2、入库前应先在称重处称重,仓管员应监督称重。对未称重产品不予办理入库手续。3、检验员在检验合格后在检验单上签字,仓管员对不合格产品不予办理入库手续。4、仓管员在收到检验单以及称重单后办理入库手续,如觉察名称,数量,规格不符 或相关车间主任和检验员未签字的不予办理入库手续,验收单填写必需正确无误。验收 单应与检验单内容全都,经
4、保管员签字,登记入卡、入帐。5、验收单一式四份,车间一份、检验员一份、仓库二份(一份存根、一份交财务核 算)。第三节出库管理第六条 按“先进先出,定向定量”的原那么发料。发料坚持一盘底,二核对,三发料, 四减数的程序。对贪图便利,违反发料程序造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用, 以及差借等造成的损失,保管员应负经济责任。第七条车间领用物料必需由车间主任(或其指定人员)统一领取,领料人员凭车间 主任或方案员开具的领料单向仓库领料,后勤各部门只有经主管领导批字后方可领取, 领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况,核对正确后方可发料;仓 管员依据领料单,登记入卡、入帐。第八条物料(
5、包括原材料、帮助材料等)出库时必需办理出库手续,并做到限额领 料,各单位领用物料必需有单位主管领导和领料员的签字。第九条 领取物料时,仓管员要在领料单上签字,核对物品的名称、规格、数量、质 量状况,核对正确后方可发料。第十条成品出库必需由销售部门开具发货通知单,仓库管理人员凭销售部门负 责人签字的发货通知单仓库联发货,并登记入账。第十一条领料单一式三份,领料单位一份、仓库两份(一份存根、一份交财务 核算)。第十二条发货通知单一式四份,销售部一份、产品部一份、质控部一份、仓库 一份。第十三条产成品出库单一式五份,销售部一份、财务部两份、仓库一份、门卫 一份。第四节仓库货物管理第十四条物资入库后,
6、需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二 齐、三清、四号定位”。现场实行6s管理,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货 物的进出和盘存便利。(-)二齐:物资摆放整齐、库容洁净整齐;(二)三清:材料清、数量清、规格标识清;(三)四定位:按区、按排、按架、按位定位。第十五条库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点,假设觉察误差须准时找出缘 由并更正.第十六条对于易燃、易爆、剧毒等危急品,依据相关管理方法指定专人管理,并设 置明显标记。第五节仓库帐务管理第十七条仓库保管员要准时登记各类货物明细帐,做到日清月结,到达帐帐相符, 帐物相符、帐卡相符。第十八条每月月底之前,保管人员要对当月各种
7、货物予以汇总,并编制报表上报部 门主管人员。第十九条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。觉察盈余、缺少、残损,必需 查明缘由,分清责任,准时写出书面报告,提出处理意见,逐级上报至财务总监处理。第二十条在保证货物供应、合理储藏的前提下,力求削减库存量,并对货物的利用、 积压产品的处理提出建议,并每月随盘存报表一起上交公司。第六节仓管员职责第二十一条 严格执行平安管理规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财 产的平安。第二十二条库管人员每天上下班前要做到“三检查”,确保财产货物的完整。如有 异样状况,要马上上报主管部门。第二十三条上班必需检查仓库门锁有无异样,物品有无丧失。第二十四条下班检
8、查是否锁门、拉闸、断电及担忧全隐患。第二十五条检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥当保管。第二十六条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定如下:(1)严禁在仓库内吸烟。(2)严禁无关人员进入仓库。(3)严禁涂改账目。(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。(5)严禁在仓库内存放私人物品。(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。(7)严禁随便动用仓库消防器材。(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。第二十七条木规定由仓储部制定,报总经理批准实施。存货盘点管理制度第一节总那么第一条制定目的为了规范盘点作业流程,提高盘点效率及精确性,真实反映公司资产状况,特制定 本制度。第二条适用范围适用于总公
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