022采购管理程序.docx
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1、采购管理程序文件编号QB-QP-022版本版次C/0制订部门物料部制订日期 制订审核批准温馨提示:本文件为本公司机密文件,未经许可,不得私自外借或复印!修订记录1.0目的制定/修订日期修订内容摘要页次版本/版次总页数2010-06-24首次发行A/152014-03-01架构、流程优化全面更新升版ALLB/052021-05-05IATF重新修订发行ALLC/05对采购过程进行控制,确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的采购要求。2.0适用的范围适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制定采购要求、验证采购产品的控制。3.职责3.1物料部是本程序的编制、修改并实施归口管理的部门。3. 2
2、品质部负责采购产品的验证。3. 3总经理负责合格物料供方名录的审批。4.0定义无5. 0工作程序5. 1原/辅料的采购仓库依据原材料库存情况及生产需求情况填写申请采购单提出物料的请购需 求,经采购经理批准后交采购人员执行采购作业;5. 1. 2采购人员接到申请采购单后,选择合格供应商(在选择供应商时应参照供 应商服务状态统计表)。5. L 3所有采购作业的合格供应商均应来自合格供应商一览表中(财务部依据合 格供应商一览表进行财务结算)。5. 1.4采购人员依请购物料的品名、规格、数量及交货期、质量要求等向能满足采购要 求的合格供应商以适当的联络方式询示报价和结算方式,并根据联络结果制作 采购订
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- 022 采购 管理程序
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