医用耗材采购、使用、管理制度.docx
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1、XX区人民医院医用耗材采购、使用、管理制度(一)病房药品、物品、器械管理制度一般制度1、护士长全面负责药品、物品、器械的领取、保管及使用,并建 立帐目,分类报告,定期检查,做到帐物相符。2、各类物资护士长应指定专人管理,每周核对,每月清点,每半 年与有关部门总核对一次,如有不符,应查找原因。3、凡因不负责任或违反操作规程,而损害医疗器械的,应根据医 院赔偿制度进行处理。4、掌握各类物品的性能,及时消毒,分别保管,注意保养维修, 防止生锈、霉烂、虫蛀等,提高使用率。5、借出物品必须有手续,经手人要签字。重要物品须经护士长同 意方可借出,抢救器械不外借。6、护士长工作调动,必须办理移交手续,交接双
2、方共同清点并签 字。被服管理制度1、各病房根据床位,确定被服基数与机动数,每班交接清点。如 基数不符或遗失,须立即追查原因。2、病人入院时,值班护士应介绍被服管理制度,以取得患者的配 合。3、病人出院时,值班护士应将被服当面点清收回。4、脏衣单放于指定地点,与洗衣房人员当面清点,以脏换净。器械管理制度1、医疗器械由治疗护士负责保管,定期检查,保持性能良好,每 班要认真交接。2、使用医疗器械必须了解其性能及保养方法,严格遵守操作规程,3、对消耗物品一季度盘点一次,半消耗物品(金属)半年核对帐 物一次,发现问题及时检查,保证帐目货物相符。4、每月按规定时间发放常用器材。发货时以各科请领数为基础,
3、按库存情况,在不影响各科正常工作情况下,酌情增减。一般情况不补 发,补发根据货源情况,如手套、缝线、X光胶片等,到货后便及时通 知领取。5、库房管理人员根据当月和各科填写的请领单及库存情况认真填 写采购单,书写要清楚正确。如品名、规格、数量、特殊的要写清厂家, 经查对后每月30日前交采购人员执行。6、按入库凭证及时验收核对入库、归位。有效期的应按有效期远 近存放。并在入库单上签字方可生效。假设有问题(质量等)在三日内 向采购人员提出,由采购人员对外交涉。7、常用器械要有三个月贮存量、急救器材贮存半年量。假设有短缺 要多方联系,及时处理并做好记录,特殊情况及时上报,防止影响抢救 工作。8、对库存
4、器材要妥善保管经常检查,定期清仓,随时掌握数量、 质量情况。发现近效期药品提前三个月上报,提出处理意见,解决后向 院汇报处理结果。9、对收旧、报废物品要根据修理人员填写报废单方可报废或换发。 科室需增加基数时应写报告,经领导指示后方可增补发放。10、管库人员每月要争取1-2次到医药公司等单位了解市场信息、 了解新品种,为临床提供市场情况。11、年终填写原、收、付、存表,详细对帐、盘库。对照上一年原、 收、付、存表写出小结。12、保持库房整洁,保证库物平安,存放有序。管库人员不得向外 泄露物资库存情况。外来人员未经许可不得进入库房。库房内不许存放 私人物品,禁止库房内吸烟和存放易燃物品。用后须经
5、清洁处理,消毒后归还原处。3、精密、贵重仪器必须有专人负责保管,应经常保持仪器清洁干 燥,用后须经保管者检查,性能是否完好。各种仪器,应按其不同性质 妥善保管。药品管理制度1、各病房药柜的药品,根据病种保存一定数量的基数,便于临床 应急使用,工作人员不得擅自取用。2、根据药品种类与性质(如针剂、内服、外用、剧毒药等)分别 定位存放(毒麻药按照毒麻药管理使用方法保管使用)做到标记明确, 每日检查,保证随时应用,并有专人负责领取与保管。3、定期清点、检查药品,防止积压、变质,发现有沉淀、污染、 变色、过期、瓶签与瓶内药品不符、标签模糊或有涂改,不得使用。4、凡抢救药品,必须定放在抢救车上,或设专用
6、抽屉加锁存放并 保持一定基数,每日检查,编号排列,定位存放,保证随时应用。5、患者个人的药物,应注明床号与姓名,单独存放,停药后及时 退还药房,防止浪费。(二)医疗器械工作制度1、凡属医疗、教学、科研所需的仪器设备,均由设备科统一负责 采购、调配、供应、管理和维修。2、根据各科请购计划和储藏情况编制采购计划,报院长批准执行。3、一般医疗器械,按计划的品名、规格、型号、数量进行采购。 贵重仪器应XX有关科室人员进行考察、汇报、论证采购。4、凡购入的器械、卫生材料,必须履行严格的出、入库手续。5、购入或调入的国内外贵重仪器,应由院领导和有关人员参加验 收,然后入库上帐立卡,建立仪器技术档案,与有关
7、科室制定领取、使 用和管理制度。如发现问题要及时向有关部门联系,按规定进行处理(包 括办理索赔)。6、器械库要按照器械的性质分类保管,要求帐物相符。要注意通 风防潮,保持整洁,防止损坏丧失。7、各种医疗器械的申领和保管,须由专人负责,贵重仪器的报废、 报损、变价、转让或无价调拨,由科室填写申请单,送专管业务副院长 审查批准。8、各科需要维修的仪器,应填写维修申请书,送交医疗维修组, 由维修人员维修。维修人员平时常深入科室进行检修。(三)医疗器械仓库工作制度入库与保管1、每月按科需要量制定各种器材物品的采购计划,交采购人员进 货。采购人员要从正常渠道并货比三家后慎重采购。2、购进退库物品由采购人
8、员或经手人根据原始单据填写入库单, XX保管人员共同验收并签字。3、验收时详细检查,认真核对品名、规格、质量、数量、金额, 无误后方可入库,不符合要求的及时退货。4、入库单一式三份,第一联采购检查;第二联随原始单据向财务 部门报销;第三联保管人员做好记帐凭证。5、仓库物品应按各种性能规格分类保管,注意室内温度、湿度、 避光、通风及失效期,防止失效和变质。6、每次发放完毕,应出帐核对实物一次,每季度与财务科核对帐 目一次,以掌握全年进销金额及合理库存,保证帐目实物相符,防止脱 档和积压。专科专用消耗品,由仓库保管,不得以领代销。7、各科新领的医疗器械,按规定品种随时填入各器械分户帐内, 报废的医
9、疗器械也必须从分户帐内减去,半年与各科核对帐目一次。8、严格执行报废赔偿制度,加强医疗器械的修理和修旧利废,保 证医疗需要,节约开支。9、每年到各科室了解大型医疗器械的使用和保养情况,发现问题 及时上报,追查责任。10、保管人员调开工作时,必须办理移交手续,并由科主任监交, 交接双方与监交人应在有关帐卡、表格上签字以示负责。11、仓库应设置防火设备,门窗牢固,注意随时加锁,经常检查, 下班后切断电源,确保平安。12、严格管理,随时宣传节约开支,杜绝浪费。采购1、根据各专业科室业务性质和医疗教学科研需要,应有计划地进 行采购。固定资产需科主任和分管院长同意签字后,方能采购。千元以 上的物资,需院
10、长办公会讨论批准后,方能采购。2、库存定额在供货正常情况下,一般限定4-6月的库存量,特殊 情况可适当增加。3、对抢救病员急需物品,可随时采购。采购员要千方百计联系货 源,保障临床抢救使用。4、采购的物资必须以货物到达仓库为准签收入库单,如送货单的 开单时间与物资的到库时间不一致时,以物资的实际到库时间为准验收 入库并在送货单(一式三联)上注明验收时间。5、凡到库的物资如没有送货单,仓库不得进行验收及使用,如因 特殊情况需要使用的只能另行存放并办理暂借出库手续,待送货单到库 后再办理进出库手续。6、办理物资验收入库时,必须先查验物资采购审批手续,是否完 善,不完善的,不能验收如库,违者,财务科
11、不予接收发票,另外追究 当事人违规责任。验收分清物资所属的类别并按入库规定存放在指定的 库房进行保管及登记物资记录卡。7、办理物资调拨时,应根据“先进先出”的原那么,按不同批次、 不同价格分别开单调拨。8、填写出、入库单时必须保持单据字迹清楚、金额准确,如出现 错误时不能随意涂改,只能在错误处划红线并于侧边写上准确数据及加 盖经办人印章。9、物资接收购物发票时,必须要求供应商在发票上标明收款单位 名称、帐号,否那么财务科不予以接收。10、物资移交购物发票时,凡单张发票(购进卫生材料、器械、其 他材料)总金额在壹仟元以上(含1000元)的必须附有符合医院手续 的购物审批表,否那么财务科不予以接收
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