存货控制管理制度出入库管理盘点清查管理制度.docx
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1、存货掌握管理制度第一章 总那么第I. 01条 为加强库存物资的管理工作,明确各部门职责,确 保公司财务物资的平安完整,保障生产经营活动的正常进行,依据中 华人民共和国会计法和内部会计掌握规范一基本规范(试行)等 法律法规,结合公司实际状况,制定本规范。第1. 02条 本规范适用于本公司库存物资的各项管理工作,贯 穿于验收、入库、仓储、领用及盘点清查各个管理环节。第1. 03条本规范所指库存物资包括公司在生产经营过程中为 销售和耗用而储藏的各种资产,如为销售储存的库存商品、产成品及 半成品,为生产储存的原材料、包装物、低值易耗品及各种帮助材料 等。第1. 04条 规范适用于本公司及所属各子公司或
2、分公司等。第1. 05条 各公司可依据本制度,结合本公司自身特点,制订 适合于本公司的存货管理制度。第二章验收及入库管理第2. 01条 外购物资运抵公司后,仓管员依据送货清单认真清 点货物数量、检查包装质量,外购原材料凭质监部检验合格后开具的 “原材料检验报告单”、供应部开具的“原材料入库单”和“过磅单” 办理入库手续;其它外购物资只凭“材料入库单”即可办理入库手续。第2. 02条 公司生产半成品、产成品入库,仓库管理人员应认 真清点入库产品数量,认真检查包装物和标记,凭“半成品检验报告 单”或“产成品检验报告单”和“产品入库单”办理入库手续。第2. 03条经检验不合格的物资,仓管员应准时通知
3、相关人员办理审批手续,手续不全严禁入库。第2. 04条 但凡外购物资运抵公司,在装卸、运输、收发中造 成的物资缺损,一律按责任事故处理。凡不属本公司责任的物资缺损, 由仓管员按实际数量入库并准时通知供应部,供应部有关人员与供货 单位进行协商,要求其负责退换或者索赔;属本公司责任的物资缺损, 应通知部门领导要求进行准时处理。第2. 05条仓管员在办理各种存货的入库手续并认真核实后,应准时对存货的入库状况进行确认。第三章仓储管理第3. 01条选购人员与产品入库人员对入库物资的入库时间和入库数量及早通知仓库,便于仓管员早做预备。第3. 02条 各仓库货物的存放要求按类分区,各区合理堆放, 整齐排列。
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