2022年农村商业银行度内部审计工作计划.docx
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1、精品_精品资料_*农村商业银行 *年度内部审计工作方案为进一步规范审计工作程序和行为,加强审计工作治理,充分 发挥审计监督作用,保证* 农商银行内审工作有方案、有步骤的开展,提高审计工作质量和效率,依据* 金融机构内部审计工作基本制度(试行)、* 机构稽核工作规范(试行)和*农村商业银行 * 年工作的看法等的要求,结合* 农村商业银行(以下简称“本行”)审计稽核工作实际,特制定本行 * 年度审计工作方案:一、年度目标依据 * 农村商业银行 * 年度工作的看法,紧紧环绕一季度工作指导思想和进展规划开展内部审计工作,* 年内部审计重点将由合规性审计转向风险性审计和效益审计.一是以风险为导向,组织对
2、本行总部同级部及分支机构的现场和非现场审计.二是在权限范畴内开展中高层治理人员履(离)职审计和重要岗位人员离岗审计.三是对本行开展经济效益审计和内部掌握评判.四是开展后续审计,监督整改落实情形.二、内部审计工作方案内容(一)立足常规序时审计强化风险防范* 年度将连续坚持内部审计人员双人检查制度和内部审计回避制度,方案全年开展不低于一次常规稽核检查,对全辖分支机构的各项业务进行全面序时性审计,对潜在的各种风险点进行排查,特殊是对重点岗位、重要环节以及重要业务进行检查,准时发觉各分支机构在风险防范、内部掌握等方面的薄弱环节以及在制度执行可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_和经营治理方面
3、存在的问题,并针对存在的问题提出处理看法和整改建议.常规序时稽核内容:库存现金及尾箱的核对与治理.印、押、证、卡、匙的治理与交接.表外科目核算.岗位及流程掌握与会计出纳授权分责治理情形.综合业务系统制度执行及授权掌握的安全性与合规性.业务周转金收支.柜面制度执行、特殊业务操作及登记情形.当期新增贷款投向的合理性、手续的合规性、抵质押的有效性以及责任落实情形(按肯定比例电话核实和上门核实).授权授信及贷款的发放、治理、回收情形.呆账贷款认定、核销的真实性、合规性 对历年核销呆账审批表与表外核销借据核对,有无抽换借据现象、有无与呆账审批表不一样现象).贷款风险分类的合规性和偏离度.业务经营及收支的
4、真实性.财务费用治理的合规性.大额及现金交易与结算治理.账户及开销户治理与账务核对.应收、应对款项及其他过渡性资金收支.抵债资产、投资与拆放业务.票据、贴现与中间业务. 固定资产购建与治理.安全保卫制度执行等,对前期稽核发觉问题的后续稽核.时间支配:方案按月开展,全年全部完成一次对辖内支行、分理处和营业部序时性审计,并进行后续跟踪整改落实.(二)利用审计系统,完成系统立项审计以审计治理信息系统为平台,准时采集相关数据和信息,通过对审计对象相关业务数据和资料的连续调集、整理和分析,可以对银行全部分支机构和业务进行连续的、不间断的监测,准时发觉存在的问题和疑点,扩大了审计的机构和业务掩盖范畴,提高
5、了审计的实效性,可以补偿现场审计的不足.发觉各支行业务经营活动的可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_反常现象,有针对性进行现场检查,做到非现场和现场检查有机的结合.时间按排:依据检查需要,利用系统立项审计.(三)开展突击审计,发觉并揭示内控薄弱环节为提高审计质量和成效,适时开展突击审计,揭示被审计机构内控治理的薄弱环节,分析其风险状况、问题成因,促进员工增强合规意识,全面提升经营治理水平,严密防范各类风险,促进各项业务稳健进展.时间按排:全年不低于*次.(四)实施专项审计,突出审计重点* 年度在立足做好常规序时审计的同时,结合本行工作中心和经营思路,有重点的组织以下专项审计:1、以
6、防范和掌握财务风险为重点,加强财务收支和经营成果真实性审计.方案 * 年元月份开展对上年度财务收支和利润真实性检查,督促各支行加强财务治理,真实反映经营成果.2、开展一次对大额新增贷款、新增不良贷款专项审计.方案对 * 年新增大额贷款、新增不良贷款专项审计,订正业务经营和信贷治理活动中的违规行为,切实防控信贷风险,提升信贷治理水平.时间按排:方案在*月份完成.3、开展同级稽核检查. 依据省联社和银监会的要求,开展一次对总行统计业务质量专项检查和小微企业金融服务工作专项检查.时间按排:方案在下半年* 月份前完成.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_4、开展反洗钱专项检查.依据人民银行
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