财务费用报销自查报告.docx
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1、财务费用报销自查报告第1篇:公司财务费用报销 公司财务费用报销制度及流程 为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度。 1、总则 第一条 费用审批及报销流程。 各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理: 第二条 费用的报销期限。 现金日常费用报销(用于零星购物或支付零星费用):每周四前由各部门、各分公司交由财务部门审核,每周四总经理审批办理报销手续,其余时间不予报销。 差旅费报销:所有人员的差旅费报销必须填制统一的“
2、差旅费报销单”。公司员工出差回来后一周内报销,外地人员于每月5日前连同上月报销单据(以开票日期为准,日期范围为上月1日至月末)交回总部核销。 每次核销都必须附 “差旅费报销单”以及“出差申请报告”,每周只允许报销一次(除特殊情况外),差旅费用报销不得跨月;未能按时将报销单据交回总部,则报销费用累计到下月,并接受当月的费用指标考核,若超过当月二十日上交,则不予报销。 第三条 通信补助、市内交通费报销实行实报实销及限额报销制。按照级别规定的限额报销,不足限额的按照实际发生费用报销。 第四条 原始凭证有效性的规定: (1)经办人员在费用支出时,应取得真实合法的原始凭证。以下凭证视为合法 凭证,准予报
3、销: 税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票; 财政机关批准并统一监制的行政事业性收据; 邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单; (2)经办人员取得的合法凭证时,应按要求规范填写,否则,视为无效凭证, 不予报销。 (3) 经办人取得报销凭证时,凭证内容应填写完整;住宿发票填明起止日期及 天数,否则不予报销(除特殊情况外)。 (4)经办人报销支出费用时,报销内容应符合报销凭证的使用范围及性质。 第五条 本制度适用对象为公司全体人员。 2、各项费用的报销制度 2.1 借款报销及审批制度 第六条 公司员工因公出差借款或报销,应据实认真填写借款单,由各部门经理审签,总
4、经理确认以后,报公司财务部门审核。借款清帐联在报销完毕后退还给借款人。 第七条 员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由,按规定程序审批后,到财务部门预借差旅费。 第八条 借款人须在公务完毕后7个工作日内到财务部结清借款,前款不清后款不予办理借款手续。每年12月31日前,除12月下旬借支的款项外其余所有个人借支的备用金都必须结清归还,逾期不还的,一次或分次从工资中扣回。 2.2 公司内部采购报销制度 第九条 各部门、各分公司应该对生产需要的物资定期编写采购计划,交由该系统负责人组织采购。采购发生的费用按照正式发票上显示的金额实报实销。 第十条 各部门、各分公司对于生产急需的物资,由各
5、分公司负责人向公司材料部门提供物资需求申请函,由系统负责人根据公司仓库内相关物资的储备情况决定,待各分公司返还收到物资的回执单后,由材料部门相关负责人持申请函、回执单及相关费用的正式发票依据报销的程序进行报销。 第十一条 采取预付款方式的采购物资,由采购人员凭采购合同或供应商提供的报价单,填写借款单,经财务部经理审核、总经理批准后办理预付款手续。 第十二条 采购人员在报销时,需由主管部门经理审核,经手人将手续齐全的“报销单”及物资入库单交财务部主管会计审核并进行账务处理,冲销预付款项,并开具收据。 第十三条 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资,在采购物资到厂入库后,由采购人员凭采购合同或
6、供应商报价单、物资入库验收单以及购货发票,交由财务部经理审核,总经理批准后办理报销付款手续。 第十四条 同城采购要求采购人员自借款日起十个工作日内报销;异地采购要求自借款日起十五个工作日内报销。 第十五条 采购发生的运费,由经手人填写报销单,部门经理审核,财务部门主管会计审核后,实报实销。 2.3 员工出差费用报销制度 第十六条 本制度所指出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务。出差员工根据本制度的规定享受相应标准的住宿补贴、伙食补贴和交通补贴;在公司办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴。 第十七条 员工出差分为“长途”和“短途”两种
7、,即当天往返的为“短途”,出差时间在一天以上的为“长途”。 第十八条 公司各部门应严格控制出差人数,并考虑其完成任务的期限,确定合理出差日期,逾期出差应向上一级主管负责人报告,对因公出差人员,按相应标准报销出差费用。 第十九条公司员工出差应严格履行报批手续,并且必须填写出差审批表(见附件一),未经批准不得自行出差,自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担,公司不予报销。 第二十条 员工出差地点分为类地区、类地区,其中类地区包括经济特区、北京、上海、天津、南京、广州及其他省会城市;类地区是除类地区以外的城市。 第二十一条 员工出差乘坐交通工具时,公司总经理及常务副总经理可以乘坐飞机、软
8、卧;部门经理级别可以乘坐软卧、硬卧,如有特殊情况必须乘坐飞机时必须由总经理审批;一般员工出差可以乘坐硬卧、硬座,如必须乘坐飞机时需要有部门主管及总经理审批。 第二十二条 总经理及常务副总经理的出差费用实行实报实销制度,其他员工的出差补贴实行全额包干制,具体包干标准见下表(元/日): 管理人员的出差补贴: 操作层员工的出差补贴 第二十三条 操作层员工与管理层员工一起出差时,由带班管理人员控制各项开销,不得超过按照人员的出差补贴标准,费用报销时凭发票报销。 第二十四条 报销凭据必须是出差地实际发生的票据,费用包干部分凭发票报销(发票金额大于费用包干标准的按标准报销,发票金额小于费用包干标准的按实际
9、金额报销)。 第二十五条 出差天数以离京之日(含)起至回京之日(含)止;住宿补贴按实际住宿天数计算。 第二十六条 司机带车出差且当天不能返回的,实行每天住宿、生活补贴包干,不享受交通补贴,标准参见操作层员工的出差补贴。 2.4 员工探亲费用报销制度 第二十七条 职工按照规定探亲,一律凭办公室批准的探亲申请表(见附件二)。探亲结束后,可以于探亲假休完回公司报到的五日之内,到人事部相关负责人处填写探亲报销单,人事专员、财务会计审批后可以实报实销。 第二十八条 探亲路途交通工具的乘坐标准,请参考第二十条相关规定执行。 2.5 员工本市交通费用报销制度 第二十九条 凡市内办理公务的业务经理及以下人员,
10、特殊情况下需要乘坐出租车的,事先必须取得部门经理的批准,实行实报实销。 第三十条 所有因公报销出租车费用的员工,必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。 第三十一条 员工需要坐公交车上下班的,需向部门经理说明情况,部门经理确定报销限额,并上报总经办批准以后,给予定期报销。 2.6 员工通信费用报销制度 第三十二条 因公发生的通信费用的报销实行限额实报实销制度。公司领导的通信费用实行实报实销制;部门经理通信费用最高限额是每个月600元;分公司经理及区域公司经理通信费最高限额是每个月1000元;其它管理人员的报销标准由部门或分公司经理根据员工工作的实际需要确定,总经理批准后,报总经办备档留存实施
11、。如果因公超出最高限额的报销,需要写出书面报告,交由总经理审批。 第三十三条 报销人员在实际报销时,需要向财务部提交正规的通信费缴费发票。 第三十四条 各部门要严格控制办公室电话的使用情况,员工除了因公业务需要之外,不得使用公司电话另作他用。 2.7 公司业务招待费用报销制度 第三十五条 各部门人员因公接待外单位人员,需要到外面宴请的,须事先取得部门经理、系统负责人同意,否则不予报销。部门需安排接待工作餐的,须经部门经理、常务副总经理批准,记入部门招待费。 第三十六条 各部门人员因公出差确需应酬的,须事前电话请示部门经理同意,限额接待。 第三十七条 招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由。
12、 2.8 其他福利费用报销制度 第三十八条 公司从外地招聘的应届大学生,自到公司报道之日起,5日内凭有效票据报销路费及行李托运费。路费报销参考普通员工出差的相关规定执行。 第三十九条 其他卫生费、住房费等福利费用的报销参照中建一局集团建设发展有限公司的相关规定执行。 3、附则 第四十条 本办法中未做出规定的,按照公司的有关规定办理。 第四十一条 本办法由财务部及总经理办公室制定并负责解释。 第四十二条 本办法自2008年9月1日起执行。 第2篇:财务费用报销制度 财务费用报销制度 一总体目标和要求。 按照财政部统一会计准则和相关财务会计制度规定,遵循收入与成本费用相匹配原则,实现公司财务会计核
13、算内容完整、业务真实、计量准确、核算及时,要求公司各部及时办理各项费用报销,申请报销内容真实、合法、有效。 二各项费用报销时限及报销内容的要求: 1.差旅费报销时限。长途出差人员应在返回公司后一周内报账,短途出差每月报销一次,否则按应报金额的10%进行处罚,同时对部门主管每次罚款50-100元; 2.费用报销时限。费用报销不准跨月,当月单据当月报销,最迟不得超出下一月度月底,凡未在规定期限内到财务部门结清财务手续的,按应报金额的10%进行处罚,每超期一天按照增加应报金额的1%进行处罚。超过规定期限30天以上的,财务部不予受理; 3.借款人应及时清理借款,按上述报销时限报销,原则上“前帐不清,后
14、账不借”。借款不予清理,财务将在发放工资时先予以扣除; 4.报销票据的要求:报销的发票抬头必须和报销单位一致,数字要准确,大小写金额要相符,内容完整,字迹端正,印章齐全(发票上必须加盖发票专用章),如不符规定,财务部拒收; 三 历史遗留问题的处理:在本通知规定办法正式实施前尚未报销的费用,最迟在2022年5月本通知规定的报销期限内全部申请报销完毕。 本规定最终解释权归财务处,自发文之日起生效,凡与其相抵触的文件,一律以此为准。 行政部 二一四年三月二十日 第3篇:财务费用报销制度 财 务 报 销 制 度 一、签字制度 1、所有需报销的原始单据都要填写报销单,采购材料必须有入库单,没有入库单的原
15、始单据都要有第二个证明人签字,会计审核签字,总经理签字后方可报销。 二、车、油费制度 1、到市里办事(或由市里回江城)实报公交车费,如有特殊情况打车要提前请示部门主管方可报销,否则不予报销。 2、油费报销,马晓萍油费报销额度为300元/月,特殊情况特殊对待。 三、付款制度 1、各部门需付款时,由经办人填写付款申请单,部门主管审核签字,总经理签字后,出纳方可付款,如总经理不在要打电话申请。 2、各部门付款需提前填写付款申请单,交予财务部,财务凭此单提前备款。 四、借款制度 1、员工借款要填写借款单,借款单各项目填写清楚,总经理签字,出纳方可付款。 2、如遇领导不在情况,电话请示领导后补签字,出纳
16、方可付款。 3、借款后三日内持相应发票到财务部核销借支记录,核销手续比照现金报销制度流程。 五、请假制度 1、员工请假要填写请假单,领导签字方可准假。 2、如遇突发事件来不及填写请假单,事后要补请假单。 3、如领导不在,要打电话请示。 六、招待费报销制度 1、因工作需要发生招待费用的应提前向领导请示。 2、报销时需附有发票及招待明细单,写明招待事由、人数。 七、差旅费报销制度 1、员工因公出差需要借款的,应填写借款单,必须在出差回公司的一周内报销差旅费。 2、异地出差多人应统一报销差旅费。 3、出差车费(包括主要交通费、市内公交费)据实报销,如特殊情况需要打车,差旅费报销时要写明事由。 4、省
17、内出差补助120元/人/天(包括住宿、饭费),省外出差补助150元/人/天(包括住宿、饭费)。 5、如出差无住宿的车费(包括主要交通费、市内公交费)据实报销,早晨饭补10元/人,中午(晚上)饭补20元/人。 八、话费报销制度 1、销售人员话费元/月 2、采购人员话费80元/月 2022.5.3 第4篇:财务费用报销制度 有限公司 费用开支分类标准及报销制度 一、费用开支类别: 1.办公费2.车辆使用费3.车辆修理费 4.通讯费5.生活费6.运杂费 7.差旅费8.交通费9.材料费 10.机械设备维修费11.业务招待费12.工资、薪酬 13.租赁费14.水电费(驻地)15.人工(加工)费 16.生
18、活用品维修费17.其它费用 二、费用类别明细解释 1.办公费: a) 包括办公设备、办公用品、银行往来转账、快递信件、办公用设备维修维护等。 b) 办公用品的领用实行领用登记和以坏换新制度。 c) 报销时所附单据:采购计划单(报修单)、发票(收据)以及采购清单, d) 报销签审流程:采购计划单:生产队长(资料员)项目经理签字;采购清单上采购员与验 收人签字。报销单上:领款人报销人项目经理签字财务总监(经理)签字总经理签字。 2.车辆使用费: a) 指车辆发生的油费、过路过桥费、上户费、审车费、保险费、停车费。 b) 报销时所附单据:发票、派车单、。 c) 报销签审流程:派车单:用车人申请项目经
19、理(生产队长)签字;报销单:领款人报销 人用车人项目经理签字财务总监(经理)签字总经理签字。 d) 其他:在报销单据上注明使用明细(车牌号、起始地点、时间、使用人员)。小票粘贴要规范。 e) 每次出车发生的费用必须一次性报销,不能分开报销。 3.车辆修理费: a) 指车辆保养和维修; b) 报销时所附单据:发票、维修清单、请修单。 c) 报销签审流程:请修单:请修人项目经理(生产队长)签字;报销单:领款人报销人 项目经理。 4.通讯费: a) 该项目发生的座机费、网费、手机话费。 b) 报销时所附单据:发票、电话费报销标准。 c) 报销签审流程:领款人报销人项目经理 d) 报销要求:对于固定报
20、销电话费的人员,由项目部根据工作需要和公司的报销标准每月列出 清单岗位金额。签审后进行报销。 e) 工地全面停工结束,只对未撤场的人员报销通讯费,其它人不再报销。工程全部结束后,不 再报销该费用。 5.生活费: a) 指该项目所有员工生活开支、生活补助。(包括生活燃料、桶装水、方便面等) b) 报销时所附单据:采购清单、报销单。 c) 报销签审流程:采购人食堂验收人报销人项目经理 d) 采购与验收人严禁为同一人。 6.运杂费: a) 包括材料物资运费、上下装卸费、材料物资托运费。 b) 报销时所附单据:运费发票(收据、收条)、采购入库单复印件;装卸费结算单:。 c) 报销签审流程:运费:领款人
21、报销人项目经理;装卸费(水泥):领款人报销人资料 员项目经理(生产队长)。 7.差旅费: a) 是指因公出差发生的住宿费、生活补助(远地)、交通费、通讯费等。 b) 报销时所附单据:派差单、发票、领款单, c) 报销签审流程:派差单:申请人项目经理, d) 注明出差事由,人数,人员明细,写个清单。一次发生的差旅一次报销,不能分次报销(个 人办私事及请假发生的费用不予报销)在出差所在地有住宿和食堂情况下,生活费和住宿费 不予报销。差旅费必须有票,无票按报销标准的70%报销。本地人回到本地办公事只报销到公司的往返路途中的差旅费。 e) 出差生活费补助30元/天.人。 f) 各项目出纳回公司报帐时间
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