财务处出纳岗位职责.docx
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1、财务处出纳岗位职责第1篇:财务处出纳岗位工作职责 财务处出纳岗位工作职责 一、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金、各类有价证券、各种印章及重要凭证。定期进行盘点工作,做到账实相符。 二、认真做好银行日记账和现金日记账,按月及时与银行、单位会计进行对账,做到账账相符。 三、认真审查各种报销或支出的原始凭证,按财务制度办理收付结算手续,把好开支关。按规定做好预算执行各项相关工作。 四、按要求定期移交会计凭证、出纳日记账及银行对账单给单位会计。 五、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账,杜绝个人长期欠款;做好XXX公务卡报销制度的管理工作。 六、按规定做好XXX各银行账户以及各司改上划单位银
2、行账户的管理工作,按财政厅相关要求进行统筹管理。 七、按规定做好财政一体化系统中预算执行模块相关工作,做好上划单位信息、操作员信息及电子印章的管理维护工作,按要求完成XX系统预算执行进度并报送相关报告。 八、完成领导交给的其他临时性任务。 第2篇:财务处现金出纳岗位职责 财务处现金出纳岗位职责 1、严格按照国家的现金管理和银行结算的规定,并根据审核人员审核无误的原始凭证和记帐凭证办理收付业务。收付款后要在记帐凭证上签章,并在原始凭证上加盖“收讫”、“付讫”戳记。 2、根据已办理完毕的收付款凭证,现金要日清月结。现金日记帐的帐面余额要同实际的的库存现金核对相符发现差错要及时查找原因,并及时报告领
3、导。 3、妥善保管好库存现金,库存现金不得超过按规定的限额,不得以“白条”抵顶库存现金,更不得任意挪用现金、对现金保管要加强防范意识。 财务处银行出纳岗位职责 1、银行存款日记帐的帐面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制“银行存款余额调节表”,未达帐项要及时查询并妥善处理。不得签发空头支票和远期支票,不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人使用。 2、严格按照规定签发支票,严禁签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在转帐支票上签发限额并写明收款单位名称、款项用途、签发日期。逾期未用的转帐支票,要及时收回注销。及时办理银行各项收支业务。 3、保管好有关银行印章和空白支票
4、 4、国库集中支付原始凭证手续齐全,认真核对每笔开支,确保金额准确、银行帐号准确无误,每笔都有单位领导审批签字。及时对帐。 5、完成领导交办的其他工作。 财务处审核、制单岗位 1、熟悉掌握国家的财政政策,财务制度和会计制度,并严格按政策制度办事。要向广大师生员工及时宣传,解释有关财经政策和财会制度。 2、严格按规定,认真准确的审查办理各项收支业务和结报工作,负责录入记帐凭证,输出记帐凭证会计帐簿报表,进行部分会计数据处理。对不符和要求的原始凭证及有关附件应退回或要求更正 补充,各项重大的开支要报请处领导同意后方可受理,对不符和规定的开支应谢绝办理,对严重违反财经纪律或违法行为除应拒绝办理外,还
5、应及时报告领导和有关职能部门进行处理。 3、对各种性质的暂付款、借出款要严格审查,杜绝私人借款或长期拖欠公款的现象。定期清理往来帐款,对长期借款负责催交,往来款核销要准确无误。 4、严格掌握好各部门的的经费标准,对经费指标用完的部门应停止付款,各项代管经费(含科研经费) 创收款必须是先收后支,绝不允许出现超支现象。 5、完成领导交办的其他工作。 财务处复核岗位职责 1、根据国家规定的财务制度,对审核人员编制的记帐凭证和出纳人员编制的日报表、银行对帐单进行复核,检查会计分录、科目是否正确,借贷方金额是否相等,检查记帐凭证记载的内容和实际收支的内容是否相等,检查记帐凭证上印章是否齐全,检查现金(银
6、行)日报表填制的是否准确,发现问题应及时更正,对审核人员为审核出来的一些不合理开支或原始凭证不合符规范的,要退还审核人员及时纠正。 2、负责对系统所有录入数据进行正确性、一致性审核,操作会计软件、登记机内帐簿,对打印输出的帐簿、报表进行确认。 3、负责接洽有关部门和人员查询经费使用情况,提供相关资料。 4、主动积累各项有关资料,对会计资料进行分析,为财务报表做好基础工作,随时、准确的向领导提供有关统计资料。 5、完成领导交办的其他工作。 财务处计划、工资、系统员管理岗位职责 1、根据预算法和学校各项事业计划,编制年度预算计划和财务收支计划预算报表,做好预算的分配、调整追加和控制工作。 2、监督
7、预算执行,如实向领导反映学校综合财务收支和预算执行情况。 3、负责国库集中支付计划和政府采购计划的申报工作。 4、负责计算机软件维护,管理机内数据,确保财务数据和财务软件的安全、保密,对财务数据要双备份,负责更换、升级财务软件,保证财务数据的连续性。 5、保证机房设备的安全和计算机的正常运行,经常对设施进行保养,保持机房的整洁严防事故的发生。负责硬软件的更换、升级。 6、定期用最新杀毒软件检测和消毒,防止计算机病毒,健全计算机硬、软件出现故障及时排除的措施。 7、根据人事部门提供的资料进行工资增减变动处理,每月做好发放前准备和应发项目本月数的核对,准确及时发放工资。 8、完成领导交办的其他工作
8、。 财务处学生收费、基建审核、制单岗位职责 1、根据物价部门的有关规定进行收费。 2、根据职能部门提供的学生信息进行收费初始准备。 3、及时按项目结出收费总金额,及时提供各类收费报表。 4、定期清理学生欠费,按系、班级项目打印出欠费清单,通知有关部门及时收回欠费款项。 5、根据国家和学校规定的关于奖、贷学金的发放办法,会同有关部门对学生奖、贷学金的发放情况进行审核,准确及时发放学生奖贷学金,定期检查学生贷款返还情况。 6、负责审核基建原始凭证的真实性、合法性、完整性,根据经过审核的原始凭证及有关资料,及时准确填置记帐凭证。 7、配合新校区基建制定年度基建投资计划及年度基建预算,并及时向有关领导
9、汇报基建投资计划及基建预算的执行情况。 8、负责编制报送基建财务月、季报表、年度决算。 9、完成领导交办的其他工作 第3篇:财务处出纳会计职责1.做好现金收支与管理,加强银行结算业务的审核和管理,严密手续,确保资金安全; 2.核对现金收支和银行结算的原始凭证,办理现金收支和银行结算业务,编制收付记帐凭证并登记入账,做好现金日记账和银行日记账与库存现金及银行余额的核对工作,编制余额调节表,并将各银行对账单分别装订归档; 3.妥善保管好现金和有价证券,严格执行现金管理制度,坚持日清月结; 4.妥善保管用于现金和银行存款收付业务的相关印鉴章和各种票据; 5.完成领导交办的其他工作。第4篇:财务出纳岗
10、位职责 财务出纳岗位职责 一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务。 二、负责学院的涉税事宜,按月计提教职工个人所得税并做好学院其它税项的申报、缴纳及教职工津贴的发放工作。 三、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。 四、妥善保管库存现金和各种有价证券。 五、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票。 六、妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单。 七、仔细登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结。 八、每日核对库存现金,做到账实相符,浮现差异及时汇报。 九、定期与银行进行账目核对,编制银行存款余额调节表。 十、及时编制学院资金日报表、月报表并
11、报计财处负责人。 十一、负责银行账户的治理包括贷款证、税务登记证、收费许可证的更换及年审工作。 十二、负责学院收费项目的审核、申报、公示工作。 十三、负责涉及学院财务各种统计报表的填报。 十四、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项,严禁以白条子顶库。 十五、治理收费信息,保证其真实、合法、准确。 第5篇:财务出纳岗位职责 财务出纳岗位职责 为加强财务制度管理,消除安全隐患,确保企业资产和财务管理有章可循,特制定本制度。 一、出纳员在财务会计和财务经理的领导下开展工作,严格执行财务制度,工作上不准违规违反公司制度,不准未经批准和私自支付款项。 二、出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务等帐簿
12、的登记工作。 三、出纳员不得保管签发支票所使用的全部印鉴。 四、在当天当班收到大量现金时必须在下班前存入银行,因特殊原因的确需要滞留大额现金,需经有关领导批准,加派看守力量。 五、空白银行票据现用现盖,严禁将盖好图章的票据存放过夜,空白票据只能由出纳人员亲自购买、填写保存,领取票据必须在票据登记簿上登记并有经手人在票据上签字。 六、使用完的发票、收据要有领用登记表,注明开票日期、发票号码、金额、项目,领用的要有领用人签字。 七、银行印鉴分人保管、使用。 八、使用银行印鉴的要由保管人员亲自操作,其它人员不得随意使用印鉴。 第6篇:财务出纳岗位职责 一、严格按照学院财务制度办理各种现金收付业务、费
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