最新应收应付业务流程PPT课件.ppt
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1、应收应付业务流程应收应付业务流程导航其他收款销售收款销售退款收款调整销售冲应收销售冲减采购付款采购退款收款调整采购冲应付操作步骤(续):核销核销进入收款单核销功能,系统显示收款单列表。可以点击查询条件在弹出对话框输入要核销收款单的条件进行过滤。在“核销销售收款(明细)”列表中选中要核销的销售收款单,复选框打勾为选中。点击核销,进入核销销售收款(明细)界面,点击被核销单据的对应按钮,按业务规则选择符合条件的被核销单据,点击核销。点击批量核销,系统将自动按符合条件的记录进行核销应收业务-销售收款应收业务-销售收款说明:只有已确认的销售收款单才能核销。各种被核销单据的过滤条件:销售订单未收款完毕、未
2、作废、非审核拒绝结束。销售出库单已出库确认、未收款完毕、未作废。红字销售出库单验收完毕、已审核通过结束、未核销完毕、未作废。销售退款单单据来源(直接录入/销售退货/收款调整/门店零售)、已确认、未核销完毕、未作废。其他应收单未收款完毕、已审核通过结束、未作废。订单收款、现款销售后,记录生成的收款单与销售订单的核销信息。收款单核销订单时,按其销售出库单的确认时间顺序自动完成对其已确认出库单的收款核销,已终止订单的可核销金额为其已出库确认未核销金额。出库单确认时,根据其订单收款情况,自动核销该出库单。出库单收款核销时,自动核销其订单。收款单核销时,收款单不可同时核销销售订单及销售出库单。由于未审核
3、订单也可核销,因此订单中止、修改或作废会导致订单应收总额低于订单已核销金额,因此当以上操作导致订单应收总额低于订单已核销金额时,系统自动进行反核销操作,将差异部分反核销回原有的收款单。执行批量核销时,按销售收款单确认日期由小到大的顺序逐张进行自动匹配处理。执行自动匹配时,按出库确认日期由小到大的顺序匹配销售出库单。销售收款按商品核销时,执行自动匹配按出库单表体顺序分配核销到此单的金额应收业务-销售收款单据日期:单据生成时的日期,直接录入时可修改。单据编号:按单据编号规则自动生成。来源单号:自动生成客户:直接录入时单选;或从来源单据中获得。客户付款日期:直接录入时单选;或从来源单据中获得。收款确
4、认日期:收款确认时默认当前日期,可修改;或从来源单据中获得。部门、业务员、结算方式:单选。结算号、金额、摘要:输入。制单人:当前操作员。调整标记:输入应收业务-销售收款应收业务-销售收款销售收款单核销页面表头栏目销售收款单核销页面表头栏目可核销金额可核销金额:销售收款单金额。已核销金额已核销金额:销售收款单已核销明细合计。本次核销金额本次核销金额:表体本次核销金额合计。销售收款单核销页面表体栏目销售收款单核销页面表体栏目单据日期单据日期:被核销单据单据日期。单据类型单据类型:被核销单据单据类型。单据编号单据编号:被核销单据单据编号。商品:被核销单据表体商品,此列仅当销售收款按商品核销时显示。可
5、核销总额可核销总额:被核销单据(销售出库单可核销总额=单据金额-累计冲销售金额,其他被核销单据可核销总额单据金额)已核销金额已核销金额:被核销单据(销售出库单已核销金额=累计收款金额+累计冲应收金额,其他被核销单据已核销金额累计已核销金额)本次核销金额本次核销金额:输入。应收业务-销售收款应用场景说明:销售退款单是增加客户应收的业务凭据,与销售收款单相对。销售退款单可以按部门进行数据权限控制。应收业务-销售退款操作步骤:销售退款单可以直接录入,也可由其他功能自动生成。销售退款单可以修改、作废、审核、确认、核销、查询。应收业务-销售退款应收业务-销售退款销售退款单表头栏目销售退款单表头栏目单据日
6、期:单据生成时的日期,直接录入时可修改。单据编号:按单据编号规则自动生成。来源单号:自动生成。客户:直接录入时单选;或从来源单据中获得。确认日期:退款确认时默认当前日期,可修改;或从来源单据中获得。部门、业务员、结算方式:单选。结算号、金额、摘要:输入。制单人:当前操作员。调整标记:输入。应收业务-销售退款销售退款单核销页面表头栏目销售退款单核销页面表头栏目 单据金额:销售退款单金额。已核销金额:销售退款单已核销明细合计。本次核销金额:表体本次核销金额合计。销售退款单核销页面表体栏目销售退款单核销页面表体栏目 单据日期:被核销单据单据日期。单据类型:被核销单据单据类型。单据编号:被核销单据单据
7、编号。商品:被核销单据表体商品,此列仅当销售收款按商品核销时显示。可核销总额:被核销单据(可核销总额=单据金额)已核销金额:被核销单据(已核销金额=累计已核销金额)本次核销金额:输入。应收业务-销售退款应收业务-销售退款应用场景说明:收款调整单是调整客户应收的业务凭据,收款调整单保存后自动生成销售收款单和销售退款单。收款调整单可以按部门进行数据权限控制应收业务-收款调整操作步骤:收款调整单可以直接录入。收款调整单可以修改、作废、审核、查询。收款调整单的修改条件:未审核、审核过程中且未作废。收款调整单的作废条件:未审核通过且未作废。收款调整单的审核条件:未审核、审核过程中且未作废。收款调整单保存
8、后按表体信息自动生成多张销售收款单(确认状态:已确认)和销售退款单(确认状态:已确认)。每张调整单中的调增金额应当等于调减金额。应收业务-收款调整应收业务-收款调整应用场景说明:销售冲应收是在销售退回时不直接退款,而冲抵销售给该客户的应收款。冲应收单是减少客户应收的业务凭据。冲应收单可以按部门进行数据权限控制。应收业务-销售冲应收操作步骤:冲应收单可以直接录入。冲应收单可以修改、作废、审核、核销、查询 应收业务-销售冲应收应收业务-销售冲应收冲应收单表头栏目冲应收单表头栏目单据日期:单据生成时的日期,可修改。单据编号:按单据编号规则自动生成。客户:单选。部门、业务员:单选。金额、摘要:输入。制
9、单人:当前操作员。冲应收单核销页面表头栏目冲应收单核销页面表头栏目单据金额:冲应收单金额。已核销金额:冲应收单已核销明细合计。本次核销金额:表体本次核销金额合计。冲应收单核销页面表体栏目冲应收单核销页面表体栏目单据日期、类型、编号:被核销单据对应的单据日期、类型、编号。商品:被核销单据表体商品,此列仅当销售收款按商品核销时显示。可核销总额:被核销单据可供核销金额(可核销总额=单据金额)。已核销金额:被核销单据已核销过的金额(已核销金额=累计已核销金额)。本次核销金额:输入。应收业务-销售冲应收应收业务-销售冲应收应收业务-销售冲减应用场景说明:冲销售单是减少客户销售金额的业务凭据。冲销售单可以
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