迪信通采购工作流程.doc
《迪信通采购工作流程.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《迪信通采购工作流程.doc(15页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、迪信通采购工作流程 (分公司)采购流程目录1. 直供机型的采购流程2. 普通机型的采购流程3. 资源机型的采购流程4. 价保流程5. 价格维护流程6. 结算付款流程7. 积压机处理流程8. 退货流程9. 换机中心流程10. 门店库房管理制度11. 新品采购流程12. 补货流程13. 调货流程14. 地市分公司发货流程一、 直供机型的采购流程1. 订货计划:1.1周期:只供机每周一下午来14天的订单,只公鸡的安全库存量为14天销量。1.2确认:直供机采购员每周一确认当周到货情况,根据每周实际到货量结合14天销售情况及门店数量增减情况,制定下周要货计划。1.3审核:直供采购员确定采购计划,由采购部
2、门经理签字确认采购机型和数量,转交销售部门经理确认签字,分管副总审核确认签字。1.4职工采购人员根据1.3、1.4复核,将订单提交总部。2.货款支付:2.1诺基亚:直供采购员以总部审核后的指出审批表为依据,制作支出凭证,交财务经理审核签字,报总经理审批后付款。2.2摩托罗拉:按采购订单付款。3.到货跟踪3.1 MOTO和NOKIA均为付款后两天内到货(不可抗力除外)。 每周到货后将实际到货情况登记,由总经理签字确认后,传北京迅发留档。二、普通机型的采购流程1. 采购部各品牌分管负责人在每周五根据本周销售情况,制定下周采购计划。 采购计划量=(本周销量/7*天)-现库存量2. 采购计划制定完成,
3、提交给采购部门经理审核,审核完毕后,经理于下周一回传给各部门品牌负责人。3. 品牌负责人按照计划参照系统中的全国报价询价,必须以不高于全国最低价采购。4. 品牌负责人与供应商沟通价格、数量及到货时间。5. ORACLE进行系统做单,上传到总部采购中心审批。如果是新品,并且是新的供应商,应填写(手机编码申请表见附件)和分公司(供应商编码申请表见附件)。6. 总部审批完成后,打印出采购合同,采购员签字并送到供应商。7. 采购员根据定会计划结合E商采购分析跟踪到货情况,2天内到货。(厂家无货或者货量不足除外)2天内没有到货,各品牌分管负责人在第二天下午6点前向厂家落实未到原因,再确认新的到货时间,直
4、至商品入库。三、资源机的采购流程1供应商提供资源机信息(款式/功能/价位/付款方式等)给采购部品牌采购员2.品牌采购员汇总资源机信息交采购经理,采购经理组织销售部经理、市场部经理、部门分店,确认其卖点、价格定位、销量预计,上报分管副总确认。3.采购经理组织品牌采购员与供应商沟通,确认订购量和采购价格、结算方式,上报分管副总确认。4.制定采购计划、须经过采购经理、销售经理、销售副总审批确认。采购量超正常情况时、预付货款须报总经理批准。5.采购计划审批通过后,通过ORACLE进行系统做单6.总部审批完成后,打印出采购合同,采购员签字并传达到供应商。7.跟踪货品在下单2日内到达四、价保流程1.库存(
5、盘实库)价保按E商库存数据。给予调价保护2.作业流程:2.1:品牌采购员接到供应商(分销商)的调价盘库函后,上报采购经理,通知各门店进行实地盘点,盘库内容包括当款手机的数量、串号、所在门店。2.2:品牌采购员提供给供应商(分销商)上述数据,24小时内供应商确认盘库数量及新的供货价格(特殊产品除外)。2.3:品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。2.4:品牌采购员计算出价保的金额,提交结款人员。计算公式:【(原价格-原返利)-(新价格-新返利)】*价保数量=价保金额2. 提货价保。厂家根据在最近某段时间内的提货量给予经销商的调价保护。3. 作业流程:3.1:品牌采购员接到供应商(分销商)的调价
6、盘库函后,按照定期内的提货数量与对方确认价保数量、最新供货价格。3.2品牌采购员按调价流程对考核价格进行调整。3.3计算出价保的金额,提交结款人员。计算公式:【(原价格-原返利)-(新价格-新返利)】*价保数量=价保金额五价格维护流程1 厂家或供应商在商品调价时会将调价函以传真方式传到我公司采购部经理,厂家发完传真后立即与采购经理确认。2 采购经理立即通知品牌采购员,品牌采购员收到调价函后先同Oracle系统内的全国指导价格对比,如无问题同厂家或供应商回复确认。3 品牌采购员将确认后的价格做价格确认单,并将新的价格在询价表上登记留存。4 品牌采购员将确认后的价格填写在专用的调价本上,所有机型每
7、次调价时必须写清楚价格、返利。5 品牌采购员将新价格报到销售部经理,一起制定考核价,并填写到调价本上,销售部经理确认签字。6. 品牌采购员将审批后的考核价上报ERP小组,填写考核价更改表并签字。7. 品牌采购员将考核价更改表交给运营商主管制订新的运营商套餐价格,然后由运营商主管交给ERP部门。 考核价制定表采购部填写销售部填 写分 类分配表签收备 注日期网络供应商品牌型号配置采购价返利填写人考核价签字C/GC/GC/G六、结算付款流程1调出E商进销存汇总表2.登陆Oracle结算系统模块3.以系统显示未结算贷款明细为准,根据销售及库存情况分析应付应收款4.参照Oracle贷款支付数据分析报表核
8、实应付款5.核实价保返利市场费用6. 在付款管理模块进行应付款操作7.填写支出凭单及扣款明细表,打印Oracle结算单8.应付结算经理Oracle系统审批9.部门负责人支出凭单签字确认10.每笔付款都要求售后经理审核、签字 11.供应商到财务办理相关手续后领取支票七、积压机处理流程品牌采购员每周一对所负责的品牌机型的库龄通过ORACLE系统导出到EXCLE表上,通过EXCLE的筛选功能,挑选出30天以上的机型,分析销售,月销售低于月平均库存50%的,对45天以上的机型(除直供机,部分资源机)坚决退货。1品牌采购员与本部门结算员确认退货机型,所属供应商有足够的末结款额充抵此次的退货金额。2品牌采
9、购员在E商公告栏上发布退货通知,要求门店3天内将商品(包括礼包)装箱退回总库,在包装箱上注明退货供应商。3品牌采购员做好退货通知公函提出退货要求,要求供应商在一周内到总库取走货物。同时,所有货款暂停结算,直到货物取走为止。4品牌采购员做好退货确认书(注明要求供应商取货时间)经采购经理和财务经理等的签字确认后,传真到总库。八、退货流程1品牌负责人确认退货产品2品牌负责人沟通供应商洽谈退货事宜。3沟通确认后,品牌负责人在E商上发布通知,通知门店在规定时间内将退货机型退回总库。4品牌负责人制作退货确认单,由经办人。结算人员,采购经理。销售经理。财务经理,分管副总签字确认。5品牌负责人将签字确认后的退
10、货确认单传真给供应商和总库。6品牌负责人检查此退货手机是够已按退货要求推到总库,如有部分手机未退,采购部品牌负责人电话通知相应门店,立刻派人送至总库,并按公司贵的那个对未退的门店进行考核(纳入当月的KPI考核中)7待退货手机全部推到总库后,品牌负责人通知供应商去总库取货,取货时供应商必须携着我公司的退货确认单。8总库接到供应商的退货确认单,在系统中坐退货处理,待供应商验货完毕后总库要求供应商在本公司的E商退货单上签名后,才可以将获取取走。九、换机中心流程1每天各门店通过E商(分公司门店去维修部途库)调出维修机到维修换机中心。2换机中心人员对维修机进行检查并将在途库的机器对单接进库。3不符合要求
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 迪信通 采购 工作 流程
限制150内