试点企业安全生产风险隐患双重预防体系建设现场评估复核记录表参考模板范本.doc
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1、试点企业安全生产风险隐患双重预防体系建设现场评估复核记录表试点企业安全生产风险隐患双重预防体系建设现场评估复核记录表(检查项目参考用表)企业名称: 项目名称:序号评估要点检查内容检查扣分标准否决项要求评估记录及扣分情况累计扣分是否有否决项1组织机构(2分)1. 项目领导机构文件1. 未以正式文件明确建立项目双重预防体系建设组织机构的,扣2分。/2. 领导机构人员组成情况2. 项目组织机构组成人员至少包括项目经理、生产负责人、安全负责人、技术负责人以及安全、质量、技术、设备、物资、分包单位项目负责人,每缺一个岗位扣0.2分;项目经理未担任双重预防体系建设主要领导职务的,扣0.5分。3. 双重预防
2、体系建设职责3. 未明确项目组织机构各组成人员相应的双重预防体系建设职责的,每一项不符合扣0.2分。4. 项目体系建设实施方案4. 方案未明确实施时间、责任人与分工、工作任务、阶段性目标等,每一项不符合扣0.2分。2全员培训(2分)1. 培训计划1. 未制定项目双重预防体系培训计划的,扣0.5分。抽查110%但不少于5名相关岗位人员,5人及以上或超过半数人员未掌握企业双重预防体系培训内容,评估不予通过。2. 培训记录2. 项目、班组级培训记录、档案不详实或培训记录无效果评价,无签到表,无教材或课件、授课人等相关记录的,扣0.5分;未分层次进行培训,缺少项目级或班组级的一项扣0.2分。3. 培训
3、考试情况3. 培训结束未组织进行闭卷考试或考试内容无针对性、流于形式的,扣0.5分。3体系文件(2分)1. 隐患排查治理制度1. 项目未制定隐患排查治理制度的,扣1分。/2. 项目有关制度发放或传达情况2. 项目部及其2个班组和岗位有关制度未传达到的,发现一个扣0.2分。4责任考核(2分)1. 双重预防体系建设考核奖惩相关记录1. 无项目部对班组或人员相关奖惩记录的,扣0.5分。/5风险点确定(2分)1. 作业活动风险点清单1. 项目未建立作业活动风险点清单,扣0.5分;清单未涵盖项目所有危大工程主要作业活动的,缺一项扣0.2分。有超规模危大工程风险点遗漏或抽查的40个风险点中有10%划分不符
4、合要求的,评估不通过。2. 设备设施风险点清单2. 项目未建立设备设施风险点清单,扣0.5分;清单未涵盖项目所有危大工程主要设备设施的,缺一项扣0.2分。3. 风险点划分、确定情况3. 从作业活动风险点清单和设备设施风险清单中各抽查20个风险点,风险点划分、确定不符合划分原则(不合理)的,一项扣0.2分。6危险源辨识分析(5分)1. 项目有关作业活动危险源辨识、分析情况1. 未按照作业危害分析法或其他适用的评估方法针对作业活动逐个进行危险源辨识、分析的,缺一项扣0.5分;从作业活动分析评价记录中抽查20个危险源(危险有害因素),核查其作业活动、作业步骤、危险源辨识、分析是否符合有关要求,重要危
5、险源是否遗漏,一项不符合扣0.2分。抽查的40个危险源辨识记录中,有10%不准确或重要危险源遗漏的,评估不通过。2. 项目有关设备设施危险源辨识、分析情况2. 未按照安全检查表法或其他适用的评估方法针对设备设施逐个进行危险源辨识、分析的,缺一项扣0.5分;从设备设施分析评价记录中抽查20个危险源(危险有害因素),核查其检查项目、重要检查标准、危险源辨识、分析是否符合有关要求,重要危险源是否遗漏,一项不符合扣0.2分。7风险评价(5分)1. 风险评价情况1. 从作业活动评价记录和设备设施评价记录中各抽查20项评价,出现评价取值不合理(偏低)、取值与结果不一致等情况的,一项不符合扣0.2分。应判定
6、为重大风险而未判定为重大风险,存在一项的,评估不通过。2. 事故类型描述2. 未按照标准进行事故类型描述或事故后果与作业步骤、检查项目以及危险源无因果关系、逻辑关系的,每项扣0.2分。8安全风险图(3分)1. 项目风险分布图和作业安全风险比较图1. 无项目风险分布图和作业安全风险比较图的,缺少一张扣0.5分。风险分布图中重大风险点、危险源与现场实际情况严重不符的,评估不通过。2. 风险分布图中风险点标注情况2. 现场风险平面图风险点的标注、位置、名称与评估结果不一致,或有缺失和错误的,出现一处扣0.2分;标识大小不一,形式不规范,扣0.2分。3. 作业安全风险比较图内容3. 作业活动风险比较图
7、中分值与风险评估结果不一致,扣0.5分;作业活动名称不规范,出现一条扣0.2分;作业安全风险比较图不足5项,或格式不规范,扣0.2分。9风险控制措施(6分)1. 核查风险控制措施制定情况1. 从受检项目作业活动分析评价记录和设备设施分析评价记录中各抽查20个危险源(危险有害因素),控制措施与潜在的危险源及事故后果无对应关系、无针对性或与实际不符、可操作性较差、有遗漏的,一项不符合扣0.5分。抽查的40个危险源及检查的重大风险和较大风险中,10%及以上控制措施与危险源及潜在的事故后果无对应关系、无针对性或与实际不相符、不具有可操作性,或未有效落实、管控措施缺失的,评估不通过。2. 全员参与控制措
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