审计稽核职责具体内容.docx
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1、审计稽核职责具体内容审计稽核职责详细内容(精选14篇) 审计稽核职责详细内容 篇1 1.带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;2.独立担当中型项目的汇总及合并工作;3.合理制订有效的审计安排,分派组员工作并监督工作进度及质量;4.对项目进行质量限制,识别、重视并解决发觉的问题;5.对项目组成员进行有效的指导和培训;6.保持与客户良好的沟通,与客户探讨并起草管理建议书等。 审计稽核职责详细内容 篇2 负责或参加审计、尽职调查、其他鉴证、财务询问项目,担当小型项目的负责人;帮助部门负责人管理客户,与客户保持良好的沟通;完成上级交办的其它工作任务。 审计稽核职责详细内容 篇3
2、1.起草、审查合同、协议及其他法律文件;2.负责为公司内部各组织供应法律事务上的询问服务;3.参加公司业务/合同的论证,赐予法律看法;4.负责审查公司日常经营过程中的法律文书、合同,监督合同的履行;5.帮助处理法务纠纷/诉讼处理;6.负责公司相关法律法规的整理,并供应合理的法律看法等。 审计稽核职责详细内容 篇4 1、负责拟定公司年度审计项目方案;2、组织实施审计项目;3、在项目实施过程中对内对外沟通协调;4、编制审计项目底搞和报告;5、完成上级领导支配的其它工作。 审计稽核职责详细内容 篇5 1、负责工程造价的测算、资金安排的编制及建筑材料的市场询价;2、依据工程进展,分阶段呈报工程费用报告
3、:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;3、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,限制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付状况、完成结算管理、概预算与结算报告。 审计稽核职责详细内容 篇6 1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;3.督促跟踪审计结论和建议的落实;4.依据公司管理需求,组织实施相关内部限制审计工作; 审计稽核职责详细内容 篇7 1、完善审计监督体系,负责修订、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;2
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