应付账款管理制度.pdf
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1、老当益壮,宁移白首之心;穷且益坚,不坠青云之志。唐王勃宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天上云卷云舒。洪应明应付账款管理制度 1 目的 为加强对应付账款管理,科学合理调度资金,保证资金正常流动,有效提高资金使用效率,防止呆帐、坏帐、死帐等不良现象的发生,保障公司合法权益不受损失,特制定本制度。2 适用范围 本规定适用于材料、零部件采购、运费、广告、广宣品的付款。3 职责分工 采购部及其它采购和委派劳务部门、及费用经办部门负责应付账款业务的确认、验收,以及有效原始凭据的取得。财务部负责对应付账款的审核、核算、管理和记录。4 工作程序 付款申请 所有采购付款、广告、广宣品、营销运费支付等应付款
2、项都必须由经办人负责填制付款申请单或费用报销单。付款申请单、费用报销单填制的依据:采购计划审批表、采购询价单、采购定价审批表、采购合同、送货单、入库单、发票或收据。广告、广宣品及其它费用必须有合同、验收证明、发票。营销运费必须有运输协议、收货单位签字确认证明、发票。对采购的每一批材料、零部件及时办理验收入库手续。有合同约定付款时间的按合同约定时间办理付款审核、审批。付款审核、审批 审查。经办人按要求填制完整的付款申请单和费用报销单后,部门负责人审查签字上报审核。审核 财务审核。财务部根据经办人报送的、经过审查的付款申请单和费用报销单,对所报送价格、票证进行审核,签批审核意见后,报送相关负责人进
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