某公司内控精细化管理流程与制度汇编28776.docx
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1、XXXX集集团公司司公司内控精精细化管管理流程程和制度度汇编XXXXXXXXXX有限公公司2011年年1月目第 1 章章 公司司内部控控制资金录1. 1 资金管管理风险险与关键键环节控控制1.1.11 资金金管理风风险1.1.22 资金金管理关关键环节节控制1.2 职职责分工工与授权权批准1.2.11 资金金管理岗岗位设置置1.2.22 资金金支付授授权审批批制度1.2.33 货币币资金授授权审批批制度1.3 现现金和银银行存款款控制1.3.11 现金金收支控控制流程程1.3.22 现金金清查处处理流程程1.3.33 备用用金支付付控制流流程1.3.44 现金金管理控控制制度度1.3.55 银
2、行行存款控控制流程程1.3.66 银行行存款控控制制度度1.4 票票据和印印章管理理1.4.11 票据据管理规规范1.4.22 印章章管理制制度1第 2 章章 公司司内部控控制采购2.1 采采购管理理风险与与关键环环节控制制2.1.11 采购购管理风风险2.1.22 采购购管理关关键环节节控制2.2 职职责分工工与授权权批准2.2.11 采购购管理岗岗位设置置2.2.22 采购购授权审审批制度度2.3 请请购与审审批控制制2.3.11 采购购计划编编制流程程2.3.22 采购购申请审审批流程程2.3.33 采购购申请审审批制度度2.3.44 采购购预算管管理制度度2.4 采采购与验验收控制制2
3、.4.11 采购购询价比比价流程程2.4.22 供应应商选择择流程2.4.33 供应应商评定定流程2.4.44 购货货合同签签订流程程2.4.55 采购购验收控控制流程程2.4.66 采购购控制制制度2.4.77 验收收管理制制度2.5 付付款控制制2.5.11 付款款审批流流程22.5.22 退货货管理流流程2.5.33 付款款控制制制度2.5.44 退货货管理制制度2.5.55 应付付账款管管理制度度第 3 章章 公司司内部控控制存货31 存存货管理理风险与与关键环环节3.1.11 存货货管理风风险3.1.22 存货货管理关关键环节节控制3.2 职职责分工工与授权权批准3.2.11 存货货
4、管理岗岗位设置置3.2.22 存货货授权审审批制度度3.3 验验收与保保管控制制3.3.11 存货货采购管管理流程程3.3.22 存货货采购控控制制度度3.4 验验收与保保管控制制3.4.11 外购购存货验验收流程程3.4.22 自制制存货验验收流程程3.4.33 存货货储存管管理制度度3.4.44 仓库库调拨管管理规定定3.5 领领用与发发出控制制3.5.11 材料料领用工工作流程程3.5.22 成品品出库工工作流程程33.5.33 存货货领用管管理制度度3.5.44 存货货发放管管理制度度3.6 盘盘点与处处置控制制3.6.11 存货货盘点工工作流程程3.6.22 滞料料处理工工作流程程3
5、.6.33 存货货盘点管管理制度度3.6.44 废损损存货管管理制度度3.6.55 存货货核算工工作规范范第 4 章章 公司司内部控控制销售4.1 销销售管理理风险与与关键环环节控制制4.1.11 销售售管理风风险4.1.22 销售售管理关关键环节节控制4.2 职职责分工工与授权权批准4.2.11 销售售管理岗岗位设置置4.2.22 销售售授权审审批制度度4.3 销销售与发发货控制制4.3.11 销售售业务控控制流程程4.3.22 客户户信用等等级控制制流程4.3.33 销售售合同订订立控制制流程4.3.44 销售售合同执执行控制制流程4.3.55 销售售发货控控制流程程4.3.66 销售售退
6、回控控制流程程44.3.77 客户户信用管管理制度度4.3.88 销售售合同管管理制度度4.3.99 发货货、退货货管理制制度4.4 收收款控制制4.4.11 预付付款结算算控制流流程4.4.22 延期期付款审审核控制制流程4.4.33 应收收账款催催收控制制流程4.4.44 预期账账款回收收控制流流程4.4.55货款回回收管理理制度4.4.66应收账账款管理理制度4.4.77销售回回款奖惩惩制度4.4.8 问问题账款款管理办办法4.4.99应收票票据管理理制度第 5 章章 公司司内部控控制工程项项目5.1 工工程项目目管理风风险与关关键环节节控制5.1.11 工程程项目管管理风险险5.1.2
7、2 工程程项目管管理关键键环节控控制5.2 职职责分工工与授权权批准5.2.11 工程程项目管管理岗位位设置5.2.22 工程程项目授授权批准准制度5.3 项项目决策策控制5.3.11 工程程项目决决策流程程55.3.22 项目目决策管管理制度度5.4 概概预算控控制5.4.11 概预预算控制制流程5.4.22 概预预算审查查制度5.5 价价款支付付与工程程实施控控制5.5.11 进度度款支付付控制流流程5.5.22 工程程实施控控制流程程5.5.33 工程程变更控控制流程程5.5.44 工程程实施管管理流程程5.6 竣竣工决算算控制5.6.11 竣工工验收控控制流程程5.6.22 工程程竣工
8、决决算流程程5.6.33 竣工工清理管管理制度度5.6.44 竣工工验收管管理制度度5.6.55 竣工工决算审审计制度度第 6 章章 公司司内部控控制固定资资产6.1 固固定资产产管理风风险与关关键环节节控制6.1.11 固定定资产管管理风险险6.1.22 固定定资产管管理关键键环节控控制6.2 职职责分工工与授权权批准6.2.11 固定定资产管管理岗位位设置6.2.22 固定定资产授授权批准准制度66.3 取取得与验验收控制制6.3.11 固定定资产采采购审批批流程6.3.22 固定定资产验验收管理理流程6.3.33 固定定资产购购置管理理制度6.3.44 固定定资产验验收管理理制度6.4
9、使使用与维维护控制制6.4.11 固定定资产维维修流程程6.4.22 固定定资产盘盘点流程程6.4.33 固定定资产保保管制度度6.4.44 固定定资产投投保制度度6.4.55 固定定资产折折旧制度度6.4.66 固定定资产维维修制度度6.4.77 固定定资产盘盘点制度度6.5 处处置与转转移控制制6.5.11 固定定资产报报废流程程6.5.22 固定定资产转转移流程程6.5.33 固定定资产处处置制度度6.5.44 固定定资产转转移制度度第 7 章章 公司司内部控控制无形资资产7.1 无无形资产产管理风风险与关关键环节节控制7.1.11 无形形资产管管理风险险7.1.22 无形形资产管管理关
10、键键环节控控制77.2 职职责分工工与授权权批准7.2.11 无形形资产管管理岗位位设置7.2.22 无形形资产授授权批准准制度7.3 取取得与验验收控制制7.3.11 无形形资产投投资审批批流程7.3.22 无形形资产购购置控制制流程7.3.33 无形形资产取取得与验验收控制制制度7.4 使使用与保保全控制制7.4.11 无形形资产使使用控制制流程7.4.22 无形形资产使使用管理理制度7.5 处处置与转转移控制制7.5.11 无形形资产处处置控制制流程7.5.22 无形形资产处处置与转转移管理理制度7.5.33 无形形资产重重大处置置集体合合议审批批制度第 8 章章 公司司内部控控制长期股
11、股权投资资8.1 长长期股权权投资管管理风险险与关键键环节控控制8.1.11 长期期股权投投资管理理风险8.1.22 长期期股权投投资管理理关键环环节控制制8.2 职职责分工工与授权权批准8.2.11 投资资管理岗岗位设置置8.2.22 投资资授权批批准制度度8.3 投投资可行行性研究究、评估估与决策策控制88.3.11 投资资可行性性报告评评估流程程8.3.22 长期期股权投投资决策策流程8.3.33 长期期股权投投资决策策制度8.4 长长期股权权投资执执行控制制8.4.11 长期期股权投投资执行行控制流流程8.4.22 长期期股权投投资执行行管理制制度8.5 长长期股权权投资处处置控制制8
12、.5.11 长期期股权投投资处置置控制流流程8.5.22 长期期股权投投资处置置管理制制度第 9 章章 公司司内部控控制筹资9.1 筹筹资管理理风险与与关键环环节控制制9.1.11 筹资资管理风风险9.1.22 筹资资管理关关键环节节控制9.2 职职责分工工与授权权批准9.2.11 筹资资管理岗岗位设置置9.2.22 筹资资授权批批准制度度9.3 筹筹资决策策控制9.3.11 筹资资决策控控制流程程9.3.22 筹资资决策管管理制度度9.4 筹筹资执行行控制9.4.11 筹资资执行控控制流程程9.4.22 筹资资执行管管理制度度99.5 筹筹资偿付付控制9.5.11 筹资资偿付控控制流程程9.
13、5.22 筹资资偿付管管理制度度第 10 章公司内部部控制预算算10.1 预算管管理风险险与关键键环节控控制10.1.1 预预算管理理风险10.1.2 预预算管理理关键环环节控制制10.2 职责分分工与授授权批准准10.2.1 预预算管理理岗位职职责10.2.2 预预算授权权批准制制度10.3 预算编编制控制制10.3.1 预预算编制制工作流流程10.3.2 预预算编制制管理制制度10.4 预算执执行控制制10.4.1 预预算执行行控制流流程10.4.2 预预算执行行控制制制度10.5 预算调调整控制制10.5.1 预预算调整整控制流流程10.5.2 预预算调整整管理办办法10.6 预算分分析
14、与考考核控制制10.6.1 预预算管理理工作流流程10.6.2 预预算执行行分析制制度1010.6.3 预预算审计计管理制制度10.6.4 预预算考核核管理制制度第 11 章 公公司内部部控制成本本费用11.1 成本费费用管理理风险与与关键环环节控制制11.1.1 成成本费用用管理风风险11.1.2 成成本费用用管理关关键环节节控制11.2 职责分分工与授授权批准准11.2.1 成成本费用用管理岗岗位设置置11.2.2 成成本费用用授权批批准制度度11.3 成本费费用预测测、决策策与预算算控制11.3.1 成成本费用用预算管管理流程程11.3.2 成成本费用用预测管管理制度度11.3.3 成成
15、本费用用预算编编制制度度11.4 成本费费用执行行控制11.4.1 成成本费用用报销管管理流程程11.4.2 成成本费用用执行控控制制度度11.5 成本费费用核算算11.5.1 成成本费用用核算流流程11.5.2 成成本费用用核算制制度11.6 成本费费用分析析与考核核11.6.1 成成本费用用考核流流程11.6.2 成成本费用用分析制制度1111.6.3 成成本费用用考核制制度第 12 章公司内部部控制担保保12.1 担保管管理风险险与关键键环节控控制12.1.1 担担保管理理风险12.1.2 担担保管理理关键环环节控制制12.2 职责分分工与授授权批准准12.2.1 担担保业务务控制岗岗位
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