[质量手册]苏州中信安企管咨询公司质量手册第一版338.docx
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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 文件件编号:JQZS01_质 量 手 册第一版审核:批准:日期:文件发放号号:_地址:电话:传真:邮编:颁 布 令令本公司依据据ISOO90001:220000质量量管理体体系要求编编制完成成了质质量手册册第一一版,现现予以批批准颁布布实施。本手册是公公司质量量管理体体系法规规性文件件,是指指导公司司建立并并实施质质量管理理体系的的纲领和和行动准准则。公公司全体体员工必必须遵照照执行。 总总经理: 年年 月 日任 命 书书为了贯彻执执行ISSO90001:
2、20000质质量管理理体系要求求,加加强对质质量管理理体系动动作的领领导,特特任命 为为我公司司的管理理者代表表。管理者代表表的职责责是:1、确保质质量管理理体系的的过程得得到建立立和保持持;2、向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩,包包括改进进的需求求;3、在整个个组织内内促进顾顾客要求求意识的的形成;4、就质量量管理体体系有关关事宜对对外联络络。 总经理: 年年 月 日 苏州中信安安企管咨咨询公司司 0.1 目 录章节号0.1版本1页次1/1 标题 IISO990011:20000标标准条款款对照0.1 目录0.2 质量手手册说明明 55.5.50.3 质量手手册修改改控制0.4
3、企业概概况1.0 公司组组织机构构图2.0 公司质质量管理理体系结结构图3.0 质量管管理体系系过程职职责分配配表4.0 质量管管理体系系 44.1、4.224.1 文件控控制程序序 44.2.34.2 质量记记录控制制程序 4.22.45.0 管理职职责 5.1、5.225.1 质量方方针 5.35.2 管理策策划控制制程序 5.44.1、5.44.25.3 职责和和权限 5.55.1、5.55.2、5.55.3、5.55.45.4 管理评评审控制制程序 5.666.0 资源管管理 6.16.1 人力资资源控制制程序 6.226.2 设施和和工作环环境控制制程序 6.3、6.447.0 产品
4、实实现7.1 实现过过程的策策划程序序 77.17.2 与顾客客有关的的过程控控制程序序 77.27.3 设计和和(或)开开发控制制程序 7.37.4 采购控控制程序序 77.47.5 生产和和服务运运作控制制程序 7.557.6 测量和和监控装装置的控控制程序序 77.68.0 测量、分分析和改改进 88.18.1.11 顾顾客满意意程序测测量程序序 88.2.18.1.22 内内部审核核程序 8.22.28.1.33 过过程和产产品的测测量和监监控程序序 88.2.3、8.22.48.2 不合格格控制程程序 88.38.3 数据分分析控制制程序 8.48.4 改进控控制程序序 8.55附录
5、1 第二级级文件清清单附录2 质量记记录清单单苏州中信安安企管咨咨询公司司 0.2 质量手手册说明明章节号0.2版本1页次1/1 1、手册内内容本手册系依依据ISSO90001:20000质质量管理理体系要求和和本公司司的实际际相结合合编制而而成,包包括:公司质量量管理体体系的范范围,它它包括了了ISOO90001:220000标准的的全部要要求;质量管理理标准和和公司质质量管理理体系要要求的所所有程序序文件;对质量管管理体系系所包括括的过程程顺序和和相互作作用的表表述。2、术语和和定义本手册采用用ISOO90000:220000质量量管理体体系基本原原理和术术语的的术语和和定义3、本手册册为
6、公司司的受控控文件,由由总经理理批准颁颁布执行行。手册册管理的的所有相相关事宜宜均由质质管部统统一负责责,未经经管理者者代表批批准,任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时,就就将手册册交还质质管部,办办理核收收登记。4、手册持持有者应应使其妥妥善保管管,不得得损坏、丢丢失、随随意涂抹抹。5、在手册册使用期期间,如如有修改改建议,各各部门负负责人应应汇总意意见,及及时反馈馈到质管管部;质质管部应应定期对对手册的的适用性性、有效效性进行行评审;必要时时应对手手册予以以修改,执执行文文件控制制程序的的有关规规定。 苏州中信安安企管咨咨询公司司 0.3 质量手
7、手册修改改控制章节号0.3版本1页次1/1章节号修改条款修改日期修改人审核批准 苏州中信安安企管咨咨询公司司 0.4 公司概概况章节号0.4版本1页次1/1 (略)苏州中信安安企管咨咨询公司司 1.0 公司组组织机构构图章节号1.0版本1页次1/1 苏州中信安安企管咨咨询公司司 2.0 公司质质量管理理体系结结构图章节号2.0版本1页次1/1 苏州市久千千咨询苏苏州市久久千咨询询苏州市市久千咨咨询苏州州中信安安企管咨咨询公司司 职能部门体系要求3.0 质量管管理体系系过程职职责分配配表章节号3.0版本1页次1/1管理层开发部生产部质管部营销部供应部办公室行政部人事部4. 质量量管理体体系4.2
8、.33 文件控控制4.2.44 质量记记录控制制5.1 管管理承诺诺5.2 以以顾客为为中心5.3 质质量方针针5.4 策策划5.5 管管理 5.6 管管理评审审6.1 资资源提供供6.2 人人力资源源6.3 设设施6.4 工工作环境境7.1 实实现过程程的策划划7.2 与与顾客有有关的过过程7.3 设设计和开开发7.4 采采购7.5 生生产和服服务的动动作7.6 测测量和监监控装置置的控制制8.1 策策划8.2 测测量和监监控8.3 不不合格控控制8.4 数数据分析析8.5 改改进 主要职职能 相关关职能苏州中信安安企管咨咨询公司司 4.0 质量管管理体系系章节号4.0版本1页次1/21 目
9、的的说明对公司司建立、实实施和保保持质量量管理体体系的总总体性要要求及对对质量管管理体系系文件编编制的总总要求。2 范围围适用于对公公司质量量管理体体系及体体系文件件的控制制。3 职责责3.1 总总经理负责领导公公司建立立、实施施和保持持质量管管理体系系;批准质量手手册和发发布质量量方针和和目标。3.3 管管理者代代表确保质量管管理体系系的过程程得到建建立和保保持;向最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩,包括括改进的的需求;在整个组织织内促进进顾客要要求意识识的形成成。3.4 质质管部在管理者代代表的领领导下,确确保公司司质量管管理体系系正常运运行;负责组织编编制与质质量方针针和目标标相
10、一致致的质量量管理体体系文件件。4 程序序概要4.1 质量管管理体系系的总要要求公司按照IISO990011:20000标标准要求求建立了了质量管管理体系系,形成成文件,加加以保持持和实施施,并予予以持续续改进。为为此应做做到下述述要求:a) 公司司对质量量管理体体系所需需要的过过程进行行识别,并并编制相相应的程程序文件件;这些些过程可可以是从从识别顾顾客需求求到顾客客评价的的大过程程,也可可以是具具体的质质量活动动的子过过程;b) 明确确了过程程控制的的方法及及过程之之间相互互顺序和和接口关关系;通通过识别别、确定定、监控控、测量量分析等等对过程程进行管管理;对过程进行行管理的的目的是是实施
11、质质量管理理体系,实实现组织织的质量量方针和和目标;对过程进行行测量、监监控和分分析及采采取改进进措施,是是为了实实现所策策划的结结果,并并进行持持续的改改进。4.2 质量管管理体系系应形成成文件,并并贯彻实实施和持持续改进进。4.2.11 按按照ISSO90001:20000标准准的要求求及公司司的实际际情况,编编制了适适宜的文文件以使使质量管管理体系系有效运运行。苏州中信安安企管咨咨询公司司 4.0 质量管管理体系系章节号4.0版本1页次2/24.2.22 公公司质量量管理体体系文件件结构图图:二进制脸色4.2.33 第第二级文文件可分分为两类类:a) 部门门工作手手册,作作为各部部门运行
12、行质量管管理体系系的常用用实施细细则:包包括管理理标准(各各种管理理制度等等);工工作标准准(岗位位责任制制和任职职要求等等);技技术标准准(国家家标准、待待业标准准、企业业标准及及作业指指导书、检检验规范范等);部门质质量记录录文件等等。b) 其他他质量文文件:可可以是针针对特定定产品、项项目或合合同编制制的质量量计划、设设计输出出文件或或其他标标准、规规范等,文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式。4.2.44 文文件规定定应与实实际动作作保持一一致,随随着质量量管理体体系的变变化及质质量方针针、目标标的变化化,应及及时修订订质量管管理体系系文件,定定期评审审,确保保有效性性、充分
13、分性和适适宜性,执执行文文件控制制程序的的有关规规定。4.2.55 文文件的详详略程序序应取决决于公司司规模、产产品类型型、过程程复杂程程序、员员工能力力素质等等,应切切合实际际,便于于理解应应用。4.2.66 文文件可呈呈现任何何媒体形形式,如如纸张、磁磁盘、光光盘或照照片、样样件等,都都应按照照文件件控制程程序进进行管理理。4.2.77 为实实施上述述要求,本本章编制制了下列列程序文文件: 标题题 ISSO90001:20000 对照条条款4.1 文件控控制程序序 4.2.334.2 质量记记录控制制程序 44.2.4苏州中信安安企管咨咨询公司司 4.1 文件控控制程序序章节号4.1版本1
14、页次1/31 目的的 对与与组织质质量管理理体系有有关的文文件进行行控制,确确保各相相关场所所使用文文件为有有效版本本。2 范围围 适用用于与质质量管理理体系有有关的文文件控制制。3 职责责3.1 总经理理负责批批准发布布质量手手册。3.2 管理者者代表负负责审核核质量手手册。3.3 各部门门负责相相关文件件的编制制、使用用和保管管。3.4 质量部部负责组组织对现现有体系系文件的的定期评评审。3.5 各部门门资料员员负责本本部门与与负责质质量管理理体系有有关的文文件的收收集、整整理和归归档等。4 程序序4.1 文件分分类及保保管4.1.11 质质量手册册(包含含了所有有过程控控制的程程序文件件
15、),由由质管部部备案保保存。4.1.22 公司司第二级级质量管管理体系系文件分分为两类类:a) 部门门工作手手册,作作为各部部门运行行质量管管理体系系的常用用实施细细则:包包括管理理标准(部部门管理理制度等等);工工作标准准(岗位位责任制制和任职职要求等等);技技术标准准(国家家标准、行行业标准准、企业业标准及及作业指指导书、检检验规范范等);部门质质量记录录文件等等。由各各相关部部门自行行保存并并报质管管部备案案存档;b) 其他他质量文文件:可可以是针针对特定定产品、项项目和合合同编制制的质量量计划、设设计输出出文件或或其他标标准、规规范等,文文件的组组成应适适合于其其特有的的活动方方式。由
16、由各相应应的业务务部门保保存、使使用。4.1.33 公公司级管管理性文文件,如如各种行行政管理理制度、部部分外来来的管理理性文件件,包括括与质量量管理体体系有关关的政策策,法规规文件等等,由办办公室保保存。4.2 文件的的编号4.2.11 质质量管理理体系文文件的编编号a) 质量量手册公司名称代代号ZS版次,手手册中各各章以章章节号区区分。例如:XXXZS01,表表示公司司质量手手册第11版。b) 质量量记录:主要使使用部门门代号质量手手册中的的文件章章节号记录编编号例如:ZGG5。6601,表表示质管管部在质质量手册册中第55.6章章管理理评审控控制程序序中的的第1个个质量记记录文件件。c)
17、 各部部门其他他质量文文件:部部门代号号文件顺顺序号年号例如:YXX0520000,表表示营销销部于220000年发放放的第55号文件件。d) 设计计、工艺艺文件的的编号按按设计计、工艺艺文件管管理规定定执行行。苏州中信安安企管咨咨询公司司 4.1 文件控控制程序序章节号4.1版本1页次3/34.7.33 文文件的借借阅、复复制借阅、复制制与质量量管理体体系有关关的文件件,应填填写文文件借阅阅、复制制记录,由由相关部部门负责责人按规规定权限限审批后后向资料料管理人人借阅、复复制。复复制的受受控文件件必须由由资料管管理人登登记编号号。4.8 外来文文件的控控制4.8.11 收收到外来来文件的的部
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