QS-MD质量体系内部稽核管理办法.docx
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1、联 成 塑 胶 模 具 厂UNITED PLASTICK&MOLD CO.,LTD质量管理理体系内部稽核管理办法文件编号号: QQS-MMD-0001核准审核审定制订修订次数数修订时间间修订章节节审核核准修改页文件编号号QS-MMD-0001文件名称称质量管理理体系内内部稽核核管理办办法REVA修改日期期修改章节节修改前内内容修改后内内容备注联成塑胶胶模具厂文件名称称: 质量量管理体体系内部部稽核管管理办法法文件编号号: QQS-MMD-0001制订部门门: 管理理代表制订日期期: 220044100200版本: A页次: 1/331. 目的:查核本公公司按IISO990011:20000标标
2、准版要要求建立立之质量量系统的的符合性性及其有有效性。评价实实际运作作是否符符合文件件规定.通过稽稽核发现现缺陷、低效率率或潜在在的问题题,采取矫矫正措施施,以改进进质量系系统.2. 范围:公司内部部与质量量有关的的部门均均为受稽稽核对象象.3. 权责:3.1 管理代表表:3.1.1 年度稽计计划书之之拟订.3.1.2 依年度稽稽核计划划书制订订稽核行行程表.3.1.3 委任稽核核小组组组长.3.1.4 稽核成员员之召集集、训练练及考核核.3.2 稽核小组组组长:3.2.1 负责指派派每次稽稽核之稽稽核员,以部门门或条文文区分每每次至少少一位.3.2.2 负责稽核核活动的的实施、记录、报告及及
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- QS MD 质量体系 内部 稽核 管理办法
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