XXXX置业有限公司财务管理制度汇编732072--myproject2008.docx
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1、XXXX置业有限公司财务管理制度汇编二八八年二月月 中管网房地产频道 作为国内最大、最专业、更新速度最快的专业房地产资料库,月更新房地产资料近千个。最大程度的搜集了数十家国内顶级开发商多年实际操盘之系统资料。目 录XXXXX(中国国)置业业有限公公司财务务管理制制度1第一章 总则1第二章 财务务管理机机构设立立及管理理职责11第三章主主要制度度与办法法及其修修订3第四章对对外会计计报表的的编制33第五章财财务检查查与监督督4第六章附则44附件 5附件1 XXXXX(中中国)置置业有限限公司会会计核算算制度11第一章 总则 6第二章 中国会计计准则下下的主要要会计政政策 6第三章 美国公认认会计
2、准准则下的的主要会会计政策策 7第四章 会计科目目的设置置 12第五章 会计凭证证和账簿簿 12第六章 资产 114第七章 负债 221第八章 所有者权权益 222第九章 收入 223第十章 成本费用用管理 266第十一章 利润及利利润分配配 228第十二章 财务报告告 229第十三章 附则 300附件2 XXXXX(中国)置业有有限公司司集团财财务人员员管理办办法322第一章 总则 332第二章 财务人员员的任命命、聘用用与培养养 32第三章 财务人员员的培训训与考核核 33第四章 财务人员员的轮岗岗 34第五章 财务人员员的工作作交接 344第六章 财务人员员业务处处理及报报表的上上报时间
3、间安排 355第七章 附则 338附件3 XXXXX(中中国)置置业有限限公司预预算管理理及控制制办法440第一章 总则 440第二章 编制预算算的原则则 40第三章 预算的编编制 441第四章 预算的内内容 443第五章 预算的执执行和控控制 444第六章 预算的调调整 446第七章 预算的反反馈、分分析和预预测 447第八章 附则 448附件4 XXXXX(中国)置业有有限公司司销售收收款管理理办法11第一章 总则 449第二章 认筹、退退筹 449第三章 解筹、下下大定、退大定定与换定定 50第四章 现场财务务操作流流程 551第五章 应收款和和违约金金收取 533第六章 退房、换换房、
4、合合同变更更 56第七章 销售现场场工作管管理 558第八章 销售合同同的管理理 60附件5 XXXXX(中国)置业有有限公司司资金调调配与管管控办法法62第一章 银行账户户管理 622第二章 银行账户户管理 622第三章 资金调度度 63第四章 附则 666附件5 XXXXX(中国)置业有有限公司司货币资资金管理理办法667第一章 总则 667第二章 现金的管管理和监监督 667第三章 银行存款款的管理理和监督督 69第四章 备用金和和业务借借支的管管理 770第五章 监督和考考核 771第六章 附 则则 771附件7 XXXXX(中国)置业有有限公司司财务分分析管理理办法772第一章 总则
5、 772第二章 财务分析析的内容容和方法法 72第三章 财务分析析的上报报 73第四章 附 则则 774附件8 XXXXX(中国)置业有有限公司司财务档档案管理理办法775第一章 总则 775第二章 会计档案案的分类类和归集集 75第三章 会计档案案的整理理装订 766第四章 会计档案案的排列列编目 777第五章 会计档案案的归档档 79第六章 会计档案案的借阅阅 79第七章 会计档案案保管责责任人 800第八章 会计档案案的保管管期限 800第九章 附 则则 881附件9XXXXXX(中国国)置业业有限公公司资产产管理制制度822第一章 固定资产产管理制制度 882第二章 低值易耗耗品管理理
6、办法 866第三章 往来账管管理制度度 92第四章 样板间资资产管理理办法 966第五章 其他资产产管理办办法 1000XXXXX(中国国)置业业有限公公司财务务管理制制度第一章 总则第一条 为加强XXXXXX(中国国)置业业有限公公司(以以下简称称集团公公司)的的财务管管理工作作,根据据中华华人民共共和国公公司法、中中华人民民共和国国会计法法,参参照企企业会计计准则、企企业会计计制度、施施工、房房地产开开发企业业财务制制度,以及有有关法规规、政策策和制度,结合实实际情况况,制定本本制度。第二条 XXXXX(中国国)及其其控股分分子公司司和关联联公司是是独立法法人,依依法享有有民事权利利,承担
7、担民事责责任,在在其授权权范围内内自主经经营,独独立核算算,自负负盈亏。分子公公司是指指XXXXX(中中国)直直接或间间接控股股的公司司,关联联公司是是指XXXXX(中国)不直接接或间接接控股的的公司。第三条 XXXXX(中国国)及其其控股分分子公司司和关联联公司必必须依法法设立会会计机构构,根据据内部控控制制度度及授权权制度规规定合理理配备合合格会计计人员,任命财财务负责责人,严严格履行行岗位职职责,及及时、准准确、真真实地核核算企业业所发生生的各项项经济业业务,并并实行有有效的会会计监督督。第四条 本制度适适用于集集团公司司及其分分子公司司和关联联公司(以下简简称各公公司)。第二章 财务管
8、理理机构设设立及管理职责责第五条 集团公司司设财务管管理中心心,各分子子公司及及关联公公司下设设财务部部。第六条 财务管理理中心的的职能是是全面负负责集团团和分子子公司的的财务管管理、资资金管理理、财务务指标管管理和财财务风险险预警与与调控、融资决决策;负负责集团团整体资资金投资资安排与与调剂;负责各各项财务务管理制制度及办办法的修修订、完完善;负负责汇总总、编制制集团合合并会计计报表与与集团财财务分析析;指导导、检查查、监督督分子公公司的所所有财务务管理工工作;负负责集团团对外财财务资料料的审核核报送;外部审审计的支支持、配配合;负负责集团团及分子子公司主主要财务务人员的的招聘、培训、考核及
9、及调度。财务管理理中心对对所属分分子公司司及关联联公司的的财务进进行统一一管理和和会计核核算,制制定并确确保各分分子公司司及关联联公司财财务部贯贯彻执行行集团公公司的各各项管理理办法;拟定集集团及其其下属分分子公司司的会计计核算制制度;对对分子公公司经营营结果及及财务数数据进行行认定和和评价。第七条 分子公司司及关联联公司的的财务部部主要负负责其本本公司的的财务风风险预警警与调控控、融资资决策与与资金调调度;对对外投资资决策的的支持;公司融融资渠道道建设;营运资资金管理理与整体体资金的的预测、年度财财务预算算管理与与控制;财务管管理制度度与内部部控制制制度的拟拟定并贯贯彻执行行;财务务分析与与
10、会计核核算的审审核、监监督;贯贯彻落实实集团财财务管理理的制度度和办法法;财务务部行政政管控;外部关关系管理理。各分子公公司及关关联公司司的财务务部须严严格贯彻彻执行国国家的财财务会计计政策法法规,在在集团公公司的相相关规定定框架内内制定本本公司的的具体实实施办法法并组织织实施,同同时报送送集团公公司财务务中心备备案,接接受集团团公司的的财务中中心的监监督。第八条 各公司应应不断完完善会计计人员岗岗位责任任制、内内部牵制制制度、稽核制制度以及及原始记记录、计量验验收、财财产清查查等方面面的规章章制度,建立健健全内部部经济责责任制和和科学的的内部业业务流程程和操作作规范。第三章 财务管理理的主要
11、要制度与与办法及及其修订订第九条 集团财务务管理的的制度、办法主主要有:(一)会会计核算算制度(二)财财务人员员管理办办法(三)预预算管理理办法(四)销销售收款款管理办办法(五)资资金调配配与管控控办法(六)货货币资金金管理办办法(七)财财务分析析管理办办法(八)财财务档案案管理办办法第十条 财务管理理中心每每半年对各各公司进进行一次次财务制制度执行行情况的的全面检检查,并并根据检检查结果果完善各各项财务务管理制制度和办办法。第十一条 各项财务务管理制制度和办办法的修修订调整整,由集集团公司司财务管管理中心心拟定,经CFFO审核核、CEEO审批批后方可可执行。第四章 对外会计计报表的的编制第十
12、二条 各公司须须按照国国家的有有关会计计准则和和会计制制度编制制各类会会计报表表并上报报。第十三条 外部投资资者需要要的会计计报表应应以中国国会计准准则的会会计报表表为基础础,按照照外部投投资者需需要的会会计准则则进行转转换。第十四条 各公司的的会计报报表必须须及时、准确和和真实的的反映本本公司的的经营成成果和财财务状况况。第五章 财务检查查与监督督第十五条 集团财务务管理中中心有权权对各公公司的财财务状况况和经营营成果进进行检查查和监督督,确保保经营成成果真实实、合法法。第十六条 集团财务务管理中中心每半半年应对对各公司司进行一一次财务务制度执执行情况况的全面面检查,并提出出书面检检查意见见
13、。具体体时间可可根据公公司业务务实际进进行安排排,检查查内容包包括各分分子公司司会计账账务处理理的规范范性和各各项制度度的执行行情况。第十七条 集团财务务管理中中心每季季度应进进行一次次财务预预决算会会议,对对需结转转的收入入和成本本进行提提前的规规划计算算;各公公司每季季度应对对大额的的资产、负债和和往来挂挂账的费费用进行行清查、清收,确保财财务预算算的可靠靠性和会会计制度度执行的的严肃性性。第六章 附则第十八条 本制度的的解释权权归财务务管理中中心。第十九条 本制度自自下发之之日起执执行。XXXXX(中国国)置业业有限公公司 二八八年二月月二十五五日附件:1. 集团会计计核算制制度2. 集
14、团财务务人员管管理办法法3. 集团预算算管理办办法4. 销售收款款管理办办法5. 资金调配配与管控控办法6. 货币资金金管理办办法7. 财务分析析管理办办法8. 财务档案案管理办办法第 5 页 共 92 页附件1XXXXX(中国国)置业业有限公公司会计计核算制度度第一章 总则第一条 为了规范范XXXXX(中中国)置置业有限限公司(以下简简称“集团公公司”)会计计核算制制度,根根据会会计法、企业会会计准则则及行业业会计制制度,结结合本公公司的具具体情况况,特制制定本制制度。第二条 集团公司司会计机机构设财务管管理中心心,在总总经理和和总会计计师的领领导下,开展具具体的财财务会计计工作,并对总总经
15、理、总会计计师负责责。各分分子公司司及关联联公司设设财务部部,在财财务部经经理和总总经理的的领导下下开展具具体工作作。分子子公司及及关联公公司财务务部的业业务受财财务管理理中心指指导。第三条 集团公司司、分子子公司及及关联公公司须配配备合格格的财务务会计人人员处理财务务会计工工作。第四条 财务会计计人员须须严格履履行会计计岗位职职责,遵遵守集团团公司的的各项规规章制度度。第五条 本制度适适用于集集团公司司、分子子公司及及关联公公司(以以下统称称各公司司)。第二章 中国会计计准则下下的主要要会计政政策第六条 本公司执执行的会会计及财财务制度度为会会计法、企企业会计计制度、施施工企业业会计制度度、
16、房地产产开发企企业会计计制度等。第七条 会计年度度自公历历月日起至至月月日日止。第八条 记账原则则和方法法是以权权责发生生制为原原则,实实行借贷贷记账法法。第九条 公司的会会计核算算以人民民币为记记账本位位币。第十条 公司合并并会计报报表按照照企业业会计制制度和和财政部部颁布的的合并并会计报报表暂行行规定编制。第十一条 公司的固固定资产产按直线线法计提提折旧。第十二条 存货按实实际成本本计价。出租开开发产品品按直线线法进行行摊销。第十三条 公司对应应收款项项按年末末余额的的5计提坏账账准备。第三章 美国公认认会计准准则下的的主要会会计政策策第十四条 对投资者者公布的的合并财财务报表表是按照照美
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