广州某有限公司采购管理制度汇编.docx
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1、广州*有有限公司司采购管理理制度采购流程程图一、采购购计划与与预算1 总则11制制定目的的为制定采采购计划划与预算算编制流流程,配配合公司司预算制制度的推推行,特特制定本本规章。1 2适用范范围本公司每每年度之之采购数数量计划划资金预预算,除除另有规规定外,悉依本本规章处处理。1 3权责单单位(1) 总经理室室负责规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 采购计划划编制之之规定21采采购计划划的作用用编制采购购计划有有下列作作用:(1) 预估用料料数量、交期、防止断断料。(2) 避免库存存过多、资金积积压、空空间浪费费。(3) 配
2、合生产产、销售售计划之之达成。(4) 配合公司司资金运运用、周周转。(5) 指导采购购工作。22采采购计划划之编制制221销售售计划(1) 公司于每每年年底底制订次次年度之之营业目目标。(2) 业务部根根据年度度目标、客户订订单意向向、市场场预测等等资料,作销售售预测,并制订订次年度度销售计计划。222生产产计划(1) 生管部根根据销售售预测计计划,本本年度年年底预计计库存及及次年度度年底预预计库存存,制订订次年度度之预测测生产计计划。(2) 物控人员员根据生生产预测测计划,BOMM、库存存状况,制订次次年度之之物料需需求计划划。(3) 各单位根根据年度度目标,生产计计划预估估次年度度各种消消
3、耗物品品的需求求量,作作成预估估计划。223采购购计划(1) 采购部汇汇总各种种物料、物品之之需求计计划。(2) 采购部编编制次年年度采购购计划。224采购购计划编编制注意意事项采购计划划要避免免过于乐乐观或保保守,应应注意的的事项有有:(1) 公司年度度目标达达成可能能性。(2) 销售计划划、生产产计划之之可行性性和预见见问题。(3) 物料需求求资讯与与BOMM、库存存状况之之确定性性。(4) 物料标准准成本之之影响。(5) 保障生产产与降低低库存之之平衡。(6) 物料采购购价格和和市场供供需之可可能变化化。3 采购预算算编制规规定31一一般原则则(1) 采购预算算分为用用料预算算与购料料预
4、算。(2) 财务部负负责提供供上年度度材料单单价、次次年度汇汇率、利利率等各各项预算算基准。(3) 本年底预预计库存存中之可可用材料料应计人人次年度度之用料料预算,但不列列入购料料预算;次年度度预计库库存不列列入用料料预算,但应列列入购料料预算。(4) 购料单价价特殊物物料外,应以年年度成本本降低目目标预估估(如以以上年度度平均采采购单价价之955%计算算)。32用用料预算算(1) 物控人员员负责次次年度生生产用料料之各月月预算明明细的编编列。(2) 用料单位位负责低低值易耗耗品、间间接物料料和资本本支出预预算明细细的编列列。(3) 同类物料料不必细细分(如如不同颜颜色之塑塑料米)而以总总用量
5、预预算。(4) 物料之损损耗率应应计入用用料预算算,但应应以年度度损耗率率目标制制订,一一般可略略高于标标准损耗耗率而低低于上年年度平均均损耗率率,低于于或等于于年度损损耗率目目标。(5) 财务部负负责汇总总工作。33购购料预算算(1) 采购部负负责次年年各购料料预算明明细之编编列。(2) 购料预算算应考虑虑采购前前置期、付款方方式、库库存状况况。(3) 购料预算算应以付付款月份份为编列列依据。(4) 购料预算算应考虑虑安全库库存与最最大库存存,符合合年度库库存周转转率之目目标。(5) 购料预算算应考虑虑分批采采购、一一次采购购之优劣劣和市场场单价趋趋势。二、采购购方式1 总则1 1制定目目的
6、规范采购购方式,制定询询价、议议价流程程,使之之有章可可循。1 2适用范范围凡本公司司之物料料采购方方式,除除另有规规定外,悉依本本规章办办理。1 3权责单单位(1) 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 采购方式式规定21采采购方式式确定依依据采购部根根据下列列因素确确定最有有利之采采购方式式:(1) 物料使用用状况。(2) 物料需求求数量。(3) 物料需求求频率。(4) 市场供需需状况。(5) 经验。(6) 价格。22采采购方式式本公司物物料采购购方式一一般有下下列几种种:(1) 集中计划划采购本公司通通用性
7、物物料,以以集中采采购较为为有利,依定时时或定量量之计划划进行采采购。(2) 合约采购购经常使用用之物料料,采购购部应事事先选定定供应商商,议定定供应价价格及交交易条件件,办理理合约采采购,以以确保物物料供应应来源,简化采采购作业业。采购购方法同同上,依依定时或或定量之之方式进进行采购购。(3) 一般采购购除(1)(2)之外的的物料,采购部部依请请购单逐单位位办理询询价,议议价之作作业。3 询价、议议价31询询价(1) 凡属一般般采购,采购部部均应选选择至少少三家符符合采购购条件的的供应商商作为询询价对象象。(2) 确属货源源紧张、独家代代理、专专卖品等等特殊状状况,不不受(11)条所所限。(
8、3) 凡属合约约采购项项目,采采购部依依合约之之价格核核价,不不需另询询价。合合约条件件发生重重大变化化除外。(4) 如向特约约供应商商采购时时,应附附其报价价明细表表,如特特约供应应商有两两家以上上,则应应向其同同时索要要报价明明细表。(5) 凡属可作作成本分分析之采采购项目目,采购购部应要要求供应应商作成成本分析析,以作作议价之之参考。(6) 选择询价价或采购购的对象象,应依依照直接接生产厂厂商、代代理商、经销商商之顺序序选择。(7) 询价后,应确认认各家报报价方式式、产品品规格、采购条条件等是是否一致致方可比比价。32议议价(1) 询价后,选择两两家以上上供应商商进行交交互议价价。(2)
9、 议价时应应注意品品质、交交期、服服务兼顾顾。33询询价、议议价注意意事项331议价价优势掌掌握以下状况况、采购购部应加加强与供供应商议议价:(1) 市场价格格下跌或或有下跌跌趋势时时。(2) 采购频率率明显增增加时。(3) 本次采购购数量大大于前次次时。(4) 本次报价价偏高时时。(5) 有同样品品质、服服务之供供应商提提供更低低价格时时。(6) 公司策略略需要降降低采购购成本时时。(7) 其他有利利条件时时。332其他他注意事事项(1) 专业材料料、用品品或项目目,采购购部应会会同使用用部门共共同询价价与议价价。(2) 供应商提提供报价价之物料料规格与与请购规规格不同同或属代代用品时时,采
10、购购部应送送请购部部门确认认后方可可议价。(3) 询价之供供应商应应属合格格供应商商或经总总经理特特准之供供应商。三、定购购采购流流程1、总则则1 1制定目目的为落实物物料、零零件采购购作业管管理,确确保采购购工作顺顺畅,特特制定本本规章。1 2适用范范围本公司物物料、零零件之订订购、采采购管理理业务。1 3权责单单位(1) 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 请购规定定21请请购的提提出(1) 生管部物物控员依依物料需需要状况况、库存存数量、请购前前置期等等要求,开立请请购单。(2) 请购单应应注明物物料名称
11、称、编号号、规格格、数量量、需求求日期及及注意事事项,经经权责主主管审核核,并依依请购核核准权限限送呈相相关人员员批准。(3) 请购单一一联送交交采购部部,一联联自存,一联交交财务部部。(4) 交期相同同的同属属一个供供应厂商商之物料料,请购购部门应应填具在在同一份份请购单单内。(5) 紧急请购购时,请请购部门门应于备备注栏注注明,并并加盖“紧急”章。22请请购核准准权限221国内内物料采采购核准准权限(1) 请购金额额预估在在人民币币1万元元以下才才者,由由经理核核准。(2) 请购金额额预估在在人民币币1万元元以上,5万元元以下者者,由副副总经理理核准。(3) 请购金额额预估在在人民币币5万
12、元元以上者者,由总总经理核核准。222国外外物料采采购核准准权限(1) 请购金额额预估在在美元11万元以以下者,由经理理核准。(2) 请购金额额预估在在美元11万元以以上,55万元以以下者,由副总总经理核核准。(3) 请购金额额预估在在美元55万元以以上者,由总经经理核准准。23请请购的撤撤消(1) 已开具请请购单,并经核核准后因因各种原原因需撤撤消请购购时,由由请购部部门以书书面方式式呈原核核准人,并转采采购部了了解,必必要时应应先口头头知会采采购部。(2) 请购部门门回收各各联请购购单,并并加盖“撤消”章。(3) 采购部门门接获通通知后,立即停停止一切切采购动动作。(4) 未能及时时停止采
13、采购时,采购部部应通知知原请购购部门并并协商善善后工作作。3 采购规定定31采采购方式式本公司采采购方式式一般有有下列几几种:(1) 集中采购购通用性物物料,尽尽量采用用集中采采购方式式。(2) 合约采购购经常性物物料,尽尽量采用用合约采采购方式式,以确确保货源源与价格格之稳定定。(3) 一般采购购除(1)(2)以外之之物料,采用随随需求而而采购之之方式。32国国内采购购作业规规定321询价价、议价价(1) 采购人员员接获核核准后之之请购购单,应选择择至少三三家符合合采购条条件的供供应商作作为询价价对象。(2) 供应商提提供报价价之物料料规格与与请购规规格不同同或属代代用品时时,采购购人员应应
14、送请购购部门确确认。(3) 专业材料料、用品品或项目目,采购购部应会会同使用用部门共共同询价价与议价价。(4) 采购议价价采购交交互议价价之方式式。(5) 议价应注注意品质质、交期期、服务务兼顾。322呈核核及核准准(1) 采购人员员询价、议价完完成后,于请请购单上填写写询价或或议价结结果,必必要时附附上书面面说明。(2) 标准拟订订购供应应商、交交货期限限与报价价有效期期限,经经主管审审核,并并依采购购核准权权限呈核核。(3) 采购核准准权限规规定,不不论金额额多寡,均应先先经采购购经理审审核,再再呈总经经理核准准。323订购购作业(1) 采购人员员接获经经核准之之请购购单后后,应以以订购购
15、单形形式向供供应商订订购物料料,并以以电话或或传真形形式确认认交期。(2) 若属一份份订购单单多次分分批交货货的情形形,采购购人员应应于订购购单上明明确注明明。(3) 采购人员员应控制制物料订订购交期期,及时时向供应应商跟催催交货进进度。324验收收与付款款(1) 依相关检检验与入入库规定定进行验验收工作作。(2) 依财务管管理规定定,办理理供应商商付款工工作。33国国外采购购作业规规定331询价价、议价价参照国内内采购作作业方式式进行。332呈核核及核准准参照国内内采购作作业方式式进行。333订购购作业(1) 采购部接接获核准准之请请购单后,应应以订订购单形式向向供应商商订购物物料,并并以传
16、真真或E-maiil形式式确认交交期。(2) 需与供应应商签订订长期合合同者,应事先先办妥相相关事项项,并呈呈核示。334进口口事务处处理(1) 依国家法法规办理理进口签签证。(2) 办理进口口保险与与公证。(3) 进口船务务安排。(4) 进口结汇汇。(5) 依国家法法令申办办进口税税。(6) 提供提货货文件。(7) 办理进口口报关手手续。(8) 报关。(9) 公证。(10)退汇。4 附件附件B033-11订购购单附件B033-1订 购购 单单 NNO: 日期期:厂商编号地址电话订购内容容项次物料名称称料号单位订购数量量单价金额交货日期期123456合 计合计金额额(大写写)万 仟仟 佰佰 拾
17、拾 元元交货地点点交易条款款一、 交期承制厂商商须依本本订单交交期或本本公司采采购部以以电话或或书面调调整之交交货期,若有延延误,每每逾一日日扣该批批款的 %。二、 品质1 依照图纸纸要求。2 进料检验验:抽样样检验,AQLL依本公公司规定定。三、 不良处理理1 经检验后后之不合合格品,应于三三日内取取回,逾逾时本公公司不负负责。2 如急用需需选别,所产生生之费用用,依本本公司之之索赔标标准计费费。四、 附件1产品品图纸: 张2检验验标准: 份总经理经理课长承办人承制厂四、采购购价格管管理1 总则1 1制定目目的为确保材材料高品品质低价价格,从从而达成成降低成成本之宗宗旨,规规范采购购价格审审
18、核管理理,特制制定本规规章。1 2适用范范围各项原物物料采购购时,价价格之审审核、确确认,除除另有规规定外,悉依本本规章处处理。1 3权责单单位(1) 采购部负负责本规规章制定定、修改改、废止止之起草草工作。(2) 总经理负负责本规规章制定定、修改改、废止止之核准准。2 价格审核核规定21报报价依据据(1) 开发部提提供新材材料之规规格书,作为采采购部成成本分析析之基础础,也作作为供应应商报价价之依据据。(2) 非通用物物料之规规格书,一般由由供应商商先提供供样品,供开发发部确认认可用后后,方予予报价。22价价格审核核(1) 供应商接接到规格格书后,于规定定期限内内提出报报价单。(2) 采购部
19、一一般应挑挑选三家家以上供供应商询询价,以以作比价价、议价价依据。(3) 采购人员员以单单价审核核单一一式三份份呈部门门主管(经理)审核。(4) 采购部主主管审核核,认为为需要再再进一步步议价时时,退回回采购人人员重新新议价,或由主主管亲自自与供应应商议价价。(5) 采购部主主管审核核之价格格,呈分分管副总总审核,并呈总总经理确确认批准准。(6) 副总、总总经理均均可视需需要再行行议价或或要求采采购部进进一步议议价。(7) 单价审审核单经核准准后,一一联转财财务,一一联由采采购部存存档,一一联转供供应商。23价价格调查查(1) 已核定之之材料,采购部部必须经经常分析析或收集集资料,作为降降低成
20、本本之依据据。(2) 本公司各各有关单单位,均均有义务务协助提提供价格格讯息,以利采采购部比比价参考考。(3) 已核定之之物料采采购单价价如需上上涨或降降低,应应以单单价审核核单形形式重新新报批,且附上上书面之之原因说说明。(4) 单价涨跌跌之审核核流程,应同新新价格审审核流程程。(5) 在同等价价格、品品质条件件下,涨涨跌后采采购应优优先考虑虑与原供供应商合合作。(6) 为配合公公司成本本降低策策略,原原则上每每年应就就采购之之单价要要求供应应商作降降价之配配合。(7) 采购数量量或频率率有明显显增加时时,应要要求供应应商适当当降低单单价。3 采购成本本分析31成成本分析析项目成本分析析系就
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