2022公司员工出差管理制度(9篇).docx
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1、2022公司员工出差管理制度(9篇)公司员工出差管理制度1第一章 总则第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。其次章 差旅交通工具的管理其次条 交通工具的选择标准:(1)白天(6:00-19:00)乘车超过6小时(含),夜间(19:00-6:00)乘车超过4小时(含)可乘坐硬卧,低于上述时间应乘坐硬(软)座席位。(2)远途(时间超过6小时)出差一般选择火车作为交通工具,特别状况下采纳汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特别状况,可向总经理申请选择乘坐飞机。(3)差旅期间应尽量选择公共交通工具,机场和市区之间如无紧急状况应乘坐机场大巴,如需乘坐出租汽车,必需在报销时注
2、明缘由,该部分交通费伴同机票一起报销。(4)出差人员在出差地依据须要,原则上乘坐公交车、地铁,特别状况可以考虑乘坐出租车。第三章 出差人员的相关规定第三条 短期出差人员的规定(1)因工作须要离开工作常驻地前往国内其他地区,一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人150元住宿标准,同性别员工超出两位出差时,应入住双人或三人标间,有特别状况报除外,但需先向总经理汇报并取得答复。(2)深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70元,其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。(3)出差期间有对外款待餐报销时,参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。第四条长期出差人员的规定(1)由公司支
3、配派往到外地且工作在一个月(含)以上的人员,称之为长期出差。对于长期出差的人员,为节约住宿费开支应在当地租房住宿。(2)长期出差租房初期(指租房当月),可自行购买床上用品和生活用品,公司一次性赐予每人300元的标准,凭票据报销,以后产生的相关费用则由个人担当。(3)长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天50元,其他地区每人每天30元标准。(4)长期出差期间每人每天给20元差旅补助,与误餐补助合并一起发放。(5)出差期间有对外款待餐报销时,参加款待餐的每人每次抵扣当天日误餐补助的一半。(6)长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地铁,特别状况可考虑乘坐出租车。第四章 出差借款与报
4、销第五条 借款(1)借款的首要原则是“前账不清,后款不借”。(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;(3)借款要刚好清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。(4)借款额度与借款人工资挂钩,参照出差费用标准,原则上不得超过借款人的月工资收入。第六条 报销程序及出差费用的报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”总经理审核签字财务部核实财务领款报销。第五章 差旅管理第六章 附 则第七条 出差报道(1)原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到;出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到,特别缘
5、由不来公司的必需有总经理批准。(2)出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经总经理批准后可不来公司报到。第八条 本市出差(1)原则上要求运用本公司交通工具,不报销任何费用和补助;(2)如因特别缘由未派车的,出差之交通费用凭乘车票据实数报销,乘坐出租车需取得总经理同意后方可;第九条 市外出差:(1)差旅费应据实填报,如发觉有虚报不实者,除将所领差旅费追回外,并视情节轻重,予以惩处。(2)出差不享受休息待遇,要保证每天工作时间和肯定的工作绩效,但重大节假日(春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节)可酌情给以补贴。第十条 出差纪
6、律(1)遵纪遵守法律;(2)遵守公司制度;(3)留意平安,不从事危急活动;(4)不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动;(5)不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论;(6)不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求;(7)未经总经理批准,不得向客户借款;(8)严禁挪用公司货款。公司员工出差管理制度2一、审批程序1.凡因公出差,必需要事先填写外出报告单履行审批手续,经相关负责人批准后方可有效,否则不予报销费用并按事假处理。2.如有特别状况来不及办理审批手续或出差中事务改变须要延时的,在出差回厂后一天内补办审批手续。3.员工出差一天由本部长审批,一天以上经部长
7、审核由总经理审批,各部长以上的管理人员由总经理审批。4.凡因公出差须要向公司财务预支费用的,凭审批的外出报告单,由总经理批准借支。二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(217点)的火车,允许买硬卧票。2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。3.打的原则上提前申请、特别状况事后刚好说明。4.特别状况或需乘飞机的由总经理批准。三、出差补助标准1.餐补:50公里以内的需就餐的每餐10元,50公里以外的每餐15元。2.住宿:出差需住宿的按县级市60元每夜,地级市80元每夜,省会城市100元每夜,直辖市及沿海、特区120元每夜。3.其它:有客户及特别状况须要支配吃饭、住宿的,逐级请示最终由总经理确
8、认同意后支配并报销。4.当日出差没有就餐的没有补助,当天返回的没有住宿费。注:全部外出人员由公司担当就餐、住宿费用的没有出差补助。四、回到公司后,必需在三个工作日内填写报销单,由部门负责人(或支配人)审核签字,最终经总经理审批再到财务部报销。公司员工出差管理制度3第一章 总则第1条 目的为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理限制差旅费开支,特制定本制度。第2条 审批程序和权限员工出差时应提前一天填写出差申请单,并按以下权限进行审批。(1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。(2)部门负责人出差,报请总经理审批。(3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。(4)国外出差,一律
9、由总经理核准。其次章 出差管理细则第3条 因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话方式请示,出差归来后补办手续。第4条 出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的,依据出差者申请,经调查无误后支给出差差旅费。第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外,以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机第6条 运用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。第7条 因陪伴客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的,须事先征得分管领导同意。第8条 出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销,详细标准见表3-1。(2)远途出差如利用夜间(午后
10、9时以后,午前6时以前)车次,住宿费减半支给。(3)出差时的款待费用,确因工作须要款待客人时,各企业、部门要依据不同客户和人数,本着既节约又能办好事的原则,对单笔支出超过500元以上的款待费必需先请示部门经理;超过1000元以上的款待费必需先请示总经理同意,报销时按财务相关规定报销。(4)伴同高层人员出行的一般员工,食宿随高层人员。(5)如因工作须要超出标准,需在出差申请单上列明缘由。第三章 出差费用借款及报销第9条 出差人员如申请出差费用借款,需填写出出差费用申请表由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以借款。第10条 出差人员返回企业后,5天内应按规定到财务部报账。填写报
11、销申请单,并将原始发票粘在所附凭单上,由经办人签字,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。第11条 业务款待费报销,须填写支出凭单,所附单据必需有税务部门的正式发票,列明企业抬头,数字清楚,先由经办人签名,部门经理、财务人员签字后,报总经理审批,予以报销。超审批金额外的业务款待费,一般不予开支。第12条 其他报销、审批程序同上。第四章 附则第13条 出差人员要实事求是,如发觉弄虚作假,一律按企业有关规章制度肃穆处理。第14条 本制度经总经理办公会通过后施行,修改时亦同。第15条 本制度自颁布之日起执行。公司员工出差管理制度4第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理,特
12、制定本制度。其次条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。其次章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况须要,事前予以核定,并依照程序核实。第四条出差的审核确定权限如下:1、当日出差出差当日可能来回,一般由部门经理核准。2、远途出差由部门经理核准,报主管副总审批,部门经理以上人员一律由总经理核准。第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 (2)远途出差一般选择火车作为交通工具,特别状况下采纳汽车出行,一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行,特别状况,可向总经理申请选择乘坐飞机。第三章出差借款与报销第六条费用预
13、算坚持“先预算后开支”的费用限制制度。各部门应对本部门的费用进行预算,做出年安排、月安排,报财务部及总经理审批,并严格按安排执行,不得超支,原则上不支出安排费用。第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清,后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时,应提前向财务预约,并有总经理审批;(3)借款要刚好清还,公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者,扣发借款人工资,直至扣清为止。(4)借款额度与借款人工资挂钩,原则上不得超过借款人的月工资收入。借款金额原则上限制为:一般职员借款金额在100020xx元,主管级以上员工金额在10003000以内,特别用途超过5000元等特大金额应上
14、报到主管副总标明缘由审批。第八条报销严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”部门主管或经理审核签字财务部核实总经理审批财务领款报销。第四章差旅管理第九条出差申请与报告(1)出差之前必需提交出差申请表,注明出差时间、地点和事由,行政部据此支配差旅、住宿等事宜(见行政出差申请表)。(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。(3)出差途中生病、遇意外或因工作实际,须要延长差旅时间的,应打电话向公司请示;不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。(4)员工出差完毕后应马上返回公司,并于3日内(含出差回来当天)凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。(5)
15、员工出差后,必需每日下午4点前向主管汇报工作,并写出具体的书面报告报总经理批阅。 (6)出差结束后,应于3日之内提交出差报告,并到财务部费用报销。(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用,公司将不予报销,并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限,如下表所示。公司工作人员出差,按以上规定标准报销,超支部分自理。同性别两人同行出差,公司要求住一个房间,以节约差旅费开支。业务人员施工监理期间每日补住50元,电话补助10元。出差补助费、实行定额包干。公司行政、财务部、市场部等中层管理人员出差,住宿费凭票据报销,标准按以上各级别标准报销。工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差,当日完成
16、工作能够返回的分别综合补助50元,能够当天返回的,须当天返回,特别状况需相关领导批准。工作人员及中层管理人员外出参与公司的参展(培训)会议,统一支配食宿的,会议期间的住宿费、伙食补助费,由会议费规定统一开支。无任何支配状况,实行实报实销。第十一条出差补贴标准(1)员工在出差当天的9:00前动身、17:00后返回公司的,可享受一天的出差补贴,否则不予计算出差补贴。(2)远途出差者,计算出差补贴一般实行“去头留尾”的原则。例如,9号出差12号返回者,赐予3天的出差补贴;(3)出差补贴的标准依据员工的职位级别另行确定。(4)出差期间不得另外报支加班费,法定节假日出差属业务特别范畴。第五章附则第十二条
17、下属与上级一起出差时,下属将扣除住宿补贴。第十三条餐费、住宿费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。第十四条本管理制度经总经理核定后实行,修改时亦同。第十五条本管理制度如有未尽事宜,可随时修改。第六章:附表表1、出差审批单、出差审批单表2、出差报告单公司员工出差管理制度5第一条 目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的限制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际状况,特制定以下管理方法。其次条 适用范围:适用于因公司业务的全部公司员工的出差。第三条 出差种类:1. 短程出差:出差当日可能返回者。2.
18、远途出差:出差当日不能返回者。第四条 出差:1.员工出差,由出差人员向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意后方可办理出差。2. 出差期间不予报支加班费。3. 员工出差,原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。4. 员工国内出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。5. 被派遣出差的员工应主动、仔细地做好交付的工作,不得推委、敷衍。6. 员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必需开启易掌控,并刚好将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间赐予限定,员工力求在最短
19、时间内,完成所需做的工作。7.出差人员必需事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署看法、营销总监批准后方可出差。8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间赐予限定,员工应以书面形式将出差状况(重要事项汇总报告)或者比照“出差申请单”一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。10审核人员依据签有直属领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程后方可报销差旅费。”11凡与原出差申请单规定的地点、天
20、数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特别缘由或状况改变需变更路途、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署看法后方可报销。第五条 出差借款1.凡向公司借款用于出差的员工,其出差费用报销票据必需在月底提交给财务,不得超过次月5号,不按时提交或者不予提交的,不予发工资,直到提交才能发放工资,再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司须要邮寄回营销中心。2.有出差的,必需填写差旅费报销单,交由销售助理初审,营销总监审核,经总经理签字审批,再到财务报销。3.报销差旅费(吃、住、行、客情),应据实供应真实有效的发票,发票种类不局限;报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票,不允许用
21、其它发票冲账,如发觉有虚报不实,除将所虚报款追回外,并视情节轻重,予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。4. 差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间,以不满12小时计半天,超过12小时按一天计;全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助,住宿补助及市内交通补助不予于计算。第七条 业务接待费用的报销1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请,并填写款待费用申请单,由领导批准后,方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名,并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(
22、用笔标注在背面),再交由销售助理初审,营销总监审核,总经理审批。第八条 出差中的休息、休假1、外地出差不计节假日加班,但根据出差补助正常,平常出差可周六日返回,不予额外休息,2、由于长期出差,公司赐予每年7天(含一个周六日)的.带薪休假,可自行支配休假时间,但要提前7天向部门经理申请,批准后方可休假。3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际须要由直属领导指示延时的,返回公司次日办理请假手续、填制出差申请单;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,超假时间按旷工论处。4、原则上不批准在工作日内出差,出差不得提前超出半天时间,乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计
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