一、2020年财政预算执行情况.docx
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1、一、2020年财政预算执行情况一、 2019 9 年财政预算执行状况2019 年,是我县财政工作迎难而上,奋勇争先,全面发展的一年。一年来,在县委、县政府的正确领导下,在县人大及其常委会的法律监督和县政协的民主监督下,在全县各级各部门的支持帮助下,财政部门深化实行省市县经济工作会议精神, 紧紧围绕县委、县政府工作中心,坚持新发展理念,根据高质量发展要求,实施主动财政政策,推动财税体制改革,克服政策性减收增支等诸多困难,重点做好保工资、保运转、保基本民生,全力支持打好三大攻坚战,财政运行总体平稳,较好地完成了县人大批准的预算和各项财政工作任务,预算执行状况良好。( ( 一) ) 公共财政预算执行
2、状况2019 年全县财政总收入完成 212727 万元,较上年192010 万元增收 20717 万元,增长 10.79%,完成年度预算任务 211712 万元的 100.48%;一般公共预算收入完成 91259万元, 较上年 71438 万元增收 19821 万元,增长 27.75%,完成年度预算任务 84297 万元的 108.26%。一般公共预算收入主要科目 完成 状况:1、税收收入完成 48785 万元,较上年增长 3.88%,完成年度预算任务 49855 万元的 97.85%,其中:(1)增值税完成 20313 万元,较上年下降 5.6%,完成年度预算任务 22807 万元的 89.
3、06%。(2)企业所得税完成 7565 万元,较上年增长 30.59%,完成年度预算任务 6141 万元的 123.19%。(3)个人所得税完成 598 万元,较上年下降 39.04%,完成年度预算任务 1040 万元的 57.5%。(4)资源税完成 10106 万元,较上年增长 4.94%,完成年度预算任务 10291 万元的 98.2%。(5)城市维护建设税完成 2068 万元,较上年下降1.99%,完成年度预算任务 2237 万元的 92.45%。(6)房产税完成 2808 万元,较上年增长 8.88%,完成年度预算任务 2734 万元的 102.71%。2、非税收入完成 42474 万
4、元,较上年增长 73.53%,完成年度预算任务 34442 万元的 123.32%。我县本年非税收入的增幅较大,主要受本期资源价款收入影响较大,本年资源价款收入完成 34186 万元,较上年增收 19151 万元,增长127.38%。一般公共 预算支出完 成状况:一般公共预算支出完成 252303 万元,为年度调整预算数 280703 万元的 89.88%,同比增长 28.47%。详细科目完成状况:(1)一般公共服务支出 23121 万元,为年度调整预算数 23459 万元的 98.6%,同比增长 10.63%。(2)公共平安支出 10124 万元,为年度调整预算数11968 万元的 84.6
5、%,同比增长 38.91%。(3)教化支出 40127 万元,为年度调整预算数 41641万元的 96.4%,同比下降 3.11%。(4)科学技术支出 498 万元,为年度调整预算数 527万元的 94.5%,同比增长 126.36%。(5)文化旅游体育与传媒支出 5834 万元,为年度调整预算数 7439 万元的 78.4%,同比增长 203.54%。(6)社会保障和就业支出 29460 万元,为年度调整预算数 30908 万元的 95.3%,同比增长 90.77%。(7)卫生健康支出 17214 万元,为年度调整预算数20216 万元的 85.2%,同比增长 47.89%。(8)节能环保支
6、出 28700 万元,为年度调整预算数31571 万元的 90.9%,同比增长 643.14%。(9)城乡社区支出 11110 万元,为年度调整预算数11110 万元的 100%,同比增长 64.71%。(10)农林水支出 58038 万元,为年度调整预算数 72575万元的 80%,同比下降 14.84%。(11)交通运输支出 13320 万元,为年度调整预算数13752 万元的 96.9%,同比增长 119.37%。(12)资源勘探信息等事务支出 990 万元,为年度调整预算数 990 万元的 100%,同比下降 71.63%。(13)商业服务业等事务支出 1679 万元,为年度调整预算数
7、 2145 万元的 78.3%,同比下降 17.86%。(14)自然资源海洋气象等支出 5119 万元,为年度调整预算数 5186 万元的 98.7%,同比增长 11.14%。(15)住房保障支出 1504 万元,为年度调整预算数 1504万元的 100%,同比增长 38.75%。(16)粮油物资储备支出 998 万元,为年度调整预算数1157 万元的 86.3%,同比增长 38.04%。(17)灾难防治及应急管理支出 2830 万元,为年度调整预算数 2861 万元的 100%。(18)债务付息支出 1637 万元,为年度调整预算数 1637万元的 100%,同比增长 120.62%。收支平
8、衡状况:2019 年本级一般公共预算收入完成91259 万元,加:上级补助收入 166629 万元,地方政府一般债券转贷收入 3000 万元,上年结余 25174 万元,动用预算稳定调整基金 3298 万元;减:一般公共预算支出 252303 万元,上解上级支出 1695 万元,支配预算稳定调整基金 6962万元(超收部分);收支相抵,年终结余 28400 万元(上级专款),结转下年 28400 万元,净结余为 0。( ( 二) ) 基金预算执行状况政府性基金预算收入完成 6813 万元,较上年 3467 万元增收 3346 万元,增长 96.51%。政府性基金预算支出完成 16677 万元,
9、为调整预算数20105 万元的 82.95% ,较上年 7361 万元增支 9316 万元,增长 126.56%。收支平衡状况:基金预算收入完成 6813 万元,加:上级补助收入 2975 万元,上年结余 2326 万元,地方政府专项债券转贷收入 8000 万元;减:基金预算支出 16677 万元,上解支出 9 万元;收支相抵,年终结余 3428 万元。( ( 三) ) 社会保险基金 预算执行状况2019 年我县社会保险基金收入完成 6.5 亿元,同比增长 75.67%,主要是机关养老保险基金县级补贴收入增长 8721万元;社会保险基金支出 4.4 亿元,同比增长 4.76%;本年收支结余 2
10、.1 亿元,年末滚存结余 3.8 亿元。(四)存量资金执行状况2019 年共收回存量资金 5076 万元,上年结转 713 万元,支出支配 2684 万元,结余 3105 万元,主要用于教化、公共平安、卫生健康、农林水事务和生态绿化等。(五)政府债券资金执行状况2019 年共收到政府债券资金 11000 万元,其中:新增一般债券资金 3000 万元,专项债券 8000 万元。支出支配11000 万元,本年无结余。主要用于棚户区改造、异地扶贫搬迁。( ( 六) ) 统筹整合资金 用于精准扶贫 状况2019 年共统筹整合财政资金 43019.38 万元(其中:中心专项扶贫资金 15591 万元,省
11、级专项扶贫资金 3194 万元,市级专项扶贫资金 763 万元,县级扶贫资金 5000 万元,中心彩票公益金支付革命老区脱贫攻坚资金 2000 万元,部门涉农资金 16471.38 万元),支出 42895.94 万元,资金结余123.44 的万元。主要投向产业发展脱贫工程、农村小型基础设施建设工程和农村社会公益事业工程。2019 年在面临经济下行压力、减税降费劲度空前的背景下,财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引,以提高财政保障水平为目标,主动发挥财税职能作用,有效实施主动的财政政策,深化财税机制体制改革,培育涵养税源财源,主动防范化解财政风险,促进我县经济社会平
12、稳健康发展,扎实做好各项财政预算工作,确保了全年预算目标顺当完成。重点做了以下工作:( (一 一) ) 增收节支 , 财政保障实力 不断提高坚决实行各项减税降费政策的同时,强化收入征管,挖掘收入潜力,提高收入质效,多渠道组织收入,努力化解政策性减收对财政收入的影响。财政部门始终坚持把组织收入作为财政工作的首要任务,主动应对税制改革,明确收入任务,强化征管措施,细化目标考核,抓好分解落实,不断拓宽收入来源渠道,着力构建质优速稳的财政收入体系。一是严格落实征管责任,强化收入征管。主动协调税务部门加强税收征管和重点税源监控力度,确保应收尽收,并加大非税收入征管力度,督促各执收单位切实履行主体责任,确
13、保各项非税收入刚好足额入库。2019 年全县一般预算收入完成 9.1 亿元,在上年增长 17.42%的状况下,本年又实现了 27.75%的增长。二是全力争取上级财力支持。全年争取落实转移支付资金 18.06 亿元(含一般债券 0.3 亿元,专项债券 0.8 亿元),较上年同期增加 3.86 亿元,同比增长27.18%,新增财力全部用于落实三保支出和脱贫攻坚,财政保障实力得到明显提高,有效缓解了财政收支冲突。三是接着加强部门预算结转结余资金清理力度,凡超过 2 年未运用的专项结余资金,由财政部门统一收回统筹运用,2019年共盘活财政存量资金 5076 万元,主要用于弥补预算缺口和各项民生支出。四
14、是强化预算管理,严控一般性支出。严格落实过紧日子要求,大力压减一般性支出,坚决取消不必要的项目支出,量力而行,精打细算,统筹资金加大重点支出保障力度。2019 年我县根据上级财政部门要求,按 10%共压减一般性支出 10085 万元 (其中三公经费支出 1023万元,与上年基本持平,完成年度预算数 1276 万元的80.2%)。(二)精准发力, 民生 投入 力度不断加大仔细实行中心省市关于政府过紧日子要求,兜实兜牢三保底线,集中财力保工资、保运转、保基本民生,保障各项重点支出须要。全年公共财政用于教化、医疗、就业、社会保障、脱贫攻坚等民生支出 21.7 亿元,占全县公共财政支出的 86.1%,
15、较上年增长 31.5%。一是支持加快教化事业均衡发展。落实和巩固城乡义务教化学校公用经费保障机制,统一城乡义务教化学生两免一补政策,同时加大教化基本建设投入,着力改善办学条件,促进教化事业全面均衡发展。全年教化支出 40127 万元,占公共财政预算支出的 15.9%。全县 13708 名义务教化阶段学生全部享受学杂费和教科书免费政策,补助资金 1430.48 万元;1271名义务教化阶段家庭经济困难寄宿生享受生活费补助,补助资金 143.8 万元;义务教化养分改善安排和义务教化中小学寄宿生生活费补助,共补助资金 1160.97 万元,惠及 6265名学生;全部免除中学在校生学费、住宿费、教科书
16、费共计526.53 万元,惠及 1602 名学生;建档立卡学生生活补助187.6 万元,惠及中学、职中 626 名学生;落实班主任岗位津贴和乡村老师倾斜津贴 314.66 万元(班主任岗位津贴从200 元/月提高到 400 元/月);投入 2339.46 万元,对全县27 所簿弱中小学校进行了改造;示范性中学建设项目投入4515.85 万元,职业中学新校区建设项目投入 1437 万元建设职业中学新校区。二是落实各项社会保障制度政策。提高了城乡低保补助标准,城市最低生活保障标准和农村最低生活保障标准分别提高到 473 元/月、4358 元/年,全年共发放城镇和农村低保资金 4901 万元,惠及
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