某公司采购部操作手册5600.docx
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1、 臺灣天心資訊開發股份有限公司采购部操操作手册册一、手册册导读(一)专专有名词词1、 帐套:即即一套相相互关联联的帐务务数据。每个企企业均有有自己的的一套帐帐,在本本系统中中可以提提供多套套帐,即即可以处处理多帐帐套帐务务数据。2、 系统:指指天心SSUNLLIKEEERPP系统。3、 管制对象象别:即即辅助核核算管理理。4、 立帐:即即产生应应收付款款。5、 冲帐:即即对应收收付帐款款进行冲冲销。6、 模块:指指各个可可独立的的管理系系统。比比如天心心集团企企业管理理软件总总帐系统统、进销销存系统统、收付付款系统统、固定定资产系系统、MMRP(物物料需求求计划)系系统、MMRPIII(制制造
2、资源源计划)系系统、人人事薪资资系统、及进出出口管理理模块等等等。7、 凭证模版版:指一一张凭证证的格式式,它是是连接单单据与凭凭证的桥桥梁。8、 打印套版版:指单单据的打打印格式式,本系系统为每每一张单单据都设设置了一一个打印印格式,使使用者可可需要自自定义打打印的格格式。(二)按按钮说明明1、 F1:即即键盘上上的F11键,是是本系统统的帮助助键,当当欲查询询某功能能的使用用说明时时,按下下此键即即可。2、 F8键:本系统统存盘的的快捷键键。按下下键盘上上的F88键,即即可快速速存盘。3、 ESC键键:表示示退出、放弃,操操作时只只需要按按下键盘盘左上角角的“ESCC”键即可可。4、 F1
3、1键键:在本本系统明明细表中中,按下下键盘上上的F111键,可可以查看看到此表表的合计计数据(并并非所有有表都提提供此功功能)。5、 F12键键:在本本系统报报表中,按按下键盘盘上的FF12键键,可以以实现在在代号与与名称、主单位位数量与与拆解数数量间的的切换显显示。6、 新增:当当录入完完一张单单据后,按按此按钮钮后可以以进行下下一笔单单据的录录入。7、 速查:可可以查找找在此之之前录入入的所有有单据。8、 删除:当当不再需需要此张张单据时时,可以以按此按按钮删除除(指自自己所做做的单据据)。9、 属性:系系统中非非常重要要的按钮钮,通过过它可以以对单据据进行不不同的控控制,以以达到管管理上
4、的的目的。10、 预览:对对需要打打印的页页面提供供的功能能,可以以看出所所排版面面是否与与自己所所需的一一致。11、 打印:打打印此张张单据或或报表。12、 存盘:保保存此张张单据。13、 关闭:当当不需要要此画面面时,按按此关闭闭键。14、 种类:在在查看报报表时,可可以据此此种类中中列示的的种类过过滤出不不同的管管理上需需要的报报表。15、 条件:对对所要查查看的报报表进行行不同的的限制以以达到不不同的管管理需要要。二、功能能介绍作为进行行进销存存管理的的企业来来说,它它会去进进行受订订采购、进货作作业、销销货作业业、以及及对存货货的管理理。那么么,首当当其冲的的便是受订订采购,它它是进
5、销销存管理理的开始始,它包包括:批批号分析析单、报报价单、询价单、受订单单、采购购单、受受订退回回单、采采购退回回单及其其相关的的表单:如报价价单明细细表、采采购/受受订明细细表、采采购/受受订统计计表、采采购/受受订未交交反应、盘点库库存表、受订预预估毛利利等。这些单据据的产生生均是用用于内部部的掌握握,你可可尽情地地对进货货厂商或或商品挑挑挑捡捡捡,直到到找到满满意的,但但由于你你的双重重身份,所所以在你你也会给给对方报报价单,也也要受到到别人的的挑捡,因因此这其其中可能能会产生生退回单单的作业业。这样样一来一一去,你你也许会会被弄糊糊涂,但但你根本本也不必必担心,因因为不太太清楚时时,到
6、受受订采购资资料库中中查找便便可以了了。那么,一一旦受订订采购成成功,你你下一步步要见的的便是进货货(销货货)作业业,因为为你不会会忘记你你的最终终目的是是为了卖卖出产品品创造利利润,而而它的实实现则是是通过销销货来实实现,那那么没有有进货环环节,也也不会产产生销货货,因此此,它们们就象是是一个业业务链,相相互之间间紧紧地地扣在一一起。进进货作业业呢,又又包括:进货单单、进货货退回、进货折折让、厂厂商进价价记录及及其相关关表单,如如:进货货明细/进货统统计表等等;销货货作业则则包括:销货单单、销货货退回、销货折折让、客客户售价价记录及及其相关关表单,如如:销货货明细表表/销货货统计、销售年年度
7、统计计、销货货毛利分分析表货货等。这下好了了,受订订采购的的资料有有了,进进销货的的工作也也完成了了,还剩剩下什么么呢?不不错,该该是想想想怎样对对这些货货物进行行管理了了,这就就来到了了存货货管理。千万别别小看它它,更别别以为它它只是一一个小小小的仓库库保管员员,它如如今可是是担负重重任:包包括成本本的计算算、盘点点作业、库存盘盘存档、库存调调拔、调调整单及及其相关关表单:进销存存统计表表、存货货明细帐帐、调拨拨调整整明细表表、安全全存货明明细表、库存缺缺存货货预估表表、存货货结存月月份分析析表、存存货可能能逾期明明细表、货品滞滞存分析析表、等等等。三、进货货流程:请购单单采购单单入库单单进
8、货检检验单进货单单(一)请请购单:当公司司里的某某个部门门或某位位员工需需要请购购货品时时,则可可登打请请购单进进行货品品的购买买请求。请购单单可转采采购单作作後续的的进货动动作。请购单栏栏位说明明、表头头栏位说说明:1) 请购日期期:请购购货品的的日期。系统自自动带出出当天的的日期,也也可作手手工修改改。 2) 请购单号号:系统统根据营营业人资资料里设设定的编编码原则则自动编编号,亦亦可自行行的手工工编号(直接在在栏位里里输入)。3) 采购部门门:代号号。 4) 采购对象象:与哪哪个厂商商交易,使使用F99及滑鼠鼠键查询询,过滤滤出的资资料是客客户/厂厂商资料料档里的的厂商或或客户/厂商。
9、5) 请购人:需购买买货品的的人,可可点击查查询键查查询选取取,带出出的资料料是员工工资料。 6) 请购部门门:需请请购货品品的部门门。 7) 币别:在在生意往往来时是是以何种种币别为为交易的的媒介,可可输入当当日交易易时的汇汇率,若若您在客客户厂商商资料建建档作业业有设定定外币时时,则您您输入交交易的厂厂商时币币别会自自动带出出。可以以单据中中使用CCTRLL+1或或直接点点击币别别,弹出出查询窗窗口即可可进行选选择或编编辑。 8) 预交日:希望厂厂商交货货的日期期。 9) 其他:单单据其他他讯息,用用来显示示审核人人、终审审日期、录入员员、打印印注记等等一些资资料。若若该单有有打印过过的,
10、则则打印注注记为Y,否否则为N。 10) 结案:单单据结案案後就不不可再修修改。有有两种结结案方法法:手工工打上或或系统自自动结案案:当请请购单转转至采购购单,请请购数量量等於采采购数量量的此单单会自动动结案(即结案案栏处打打上勾)。 、表身身栏位说说明:1) 预估金额额:预计计购买货货品的金金额。 2) 费用项目目:是指指请购货货品的用用途。 3) 用途:即即购买货货品的用用途,可可作一个个备注的的作用,需需自行的的手工输输入。 4) 核准人:核准此此笔交易易的人。 5) 采购对象象:与表表头的采采购对象象用法相相同;但但是表头头采购对对象的资资料可以以与表身身的不相相同,因因为可针针对多笔
11、笔货品向向多个厂厂商进行行交易。 6) 转出单号号:请购购单转至至别的单单据回写写,例:请购单单转采购购单後此此栏回写写采购单单号。 7) 已采购数数量:即即由请购购单转到到采购单单,采购购单存档档後的数数量回写写。 (二)请请购单明明细表:反应请请购明细细内容,方方便使用用者及管管理人员员能随时时了解到到哪个部部门、员员工请购购货品的的数量。可依照照不同的的种类及及条件选选项列示示请购单单的明细细资料。资料来来源於请请购单。、请购购单明细细表种类类说明:1) 依请购日日:报表表按照请请购货品品的日期期进行排排序。 2) 依采购对对象:报报表按照照请购货货品的采采购对象象进行排排序。 3) 依
12、货品代代号+货货品特征征:报表表按照请请购货品品的代号号及货品品特征进行排排序。 4) 依批号+货品:报表按按照请购购货品的的批号及及货品的的名称进进行排序序。 5) 依货品特特征:报表表按照请请购货品品的特徵徵进行排排序。 6) 依请购单单号:报报表按照照请购单单号进行行排序。、请购购单明细细条件说说明:1) 部门:选选择要查查询或打打印的资资料属於於哪个部部门的。 2) 部门显示示方式:是指部部门的列列示方式式,有含含所属或或不含所所属两个个选项;含所属属,查询询的部门门包括该该部门的的下属部部门,部门选选择处处只能选选择一个个部门代代号;不不含所属属,查询询的部门门是不包包括其下下属的部
13、部门,但但部门门选择处可选选择多个个部门。 3) 核准列示示:是指指列示单单据的范范围有全全部、已已审核、未审核核三个选选项;全全部,即即查询所所有请购购单的资资料;已已审核,只只显示已已经审核核过的请请购单的的资料;未审核核,只显显示未审审核过的的请购单单的资料料。 4) 单据类别别:允许许自定义义。报表表提供以以单据类类别进行行制表。、请购购单明细细表栏位位说明:1) 请购日期期:请购购货品的的日期。 2) 请购单号号:系统统概据营营业人资资料里设设定的编编码原则则自动编编号带到到请购单单号处,报报表根据据此处撷撷取请购购单号资资料。 3) 品名:货货品的名名称。 4) 单位名称称:制表表
14、後回写写出货品品的单位位名称。 5) 预估金额额:预计计购买货货品的金金额,资资料撷取取於请购购单的“预预估金额额”栏位位。 6) 预交日:希望厂厂商交货货的日期期。 7) 用途:此此笔货品品的用途途,在单单据中手手工输入入,此处处制表後後撷取单单据中“用用途”的的资料。 8) 核准人名名称:制制表後回回写出单单据“核核准人”的的名称。 9) 采购对象象名称:列出货货品交易易的厂商商名称,资资料来源源於请购购单表头头栏位“采采购对象象”。 10) 转出单号号:列出出请购单单已转的的单据,如如请购单单转至采采购单,此此栏位列列示的是是采购单单号。 11) 已采购数数量:即即当请购购单转到到采购单
15、单後,所所采购数数量的列列示。 12) 已询价数数量:即即当请购购单转至至询价单单後,所所询价数数量的列列示。 13) 费用项目目名称:即请购购这笔货货品的用用途名称称,资料料来源於於请购单单表身栏栏位的“费费用项目目”。 14) 单据类别别名称:资料来来源於请请购单表表头栏位位。 (三)请请购单统统计表:为反应应请购合合计内容容,方便便使用者者随时掌掌握公司司的请购购量。可可依照不不同的种种类及条条件列示示请购单单的统计计资料。资料来来源於请请购单。在制表表时有一一请购比比率是根根据(该该笔请购购金额/请购总总金额)*1000%,该该值为叁叁考值。、请购购单统计计表种类类说明:1) 采购对象
16、象:报表表按照采采购对象象进行排排序。 2) 依采购对对象+货货品代号号:报表表按照采采购对象象各货品品代号进进行排序序。 3) 依请购人人:报表表按照请请购货品品的人员员进行排排序。 4) 依请购人人+货品品代号:报表按按照请购购人及货货品代号号进行排排序。 5) 依请购人人+采购购对象:报表按按照请购购人和采采购对象象进行排排序。 6) 依货品特特色:报报表按照照货品的的特色进进行排序序 7) 依货品代代号+特特徵:报报表按照照货品的的代号及及特徵进进行排序序。 8) 其他:报报表按照照货品的的品名进进行排序序。 9) 依中类:报表按按照货品品的中类类是进行行排序。 10) 依中类+货品代
17、代号:报报表按照照货品的的中类及及货品的的代号进进行排序序。 11) 依单据号号码:报报表按照照请购单单号进行行排序。 12) 依审核人人员:报报表按照照审核人人员进行行排序。 13) 依转出单单号:报报表按照照转出单单号进行行排序。 14) 依费用项项目:报报表按照照费用用用途项目目进行排排序。 15) 依货品特特徵:报报表按照照货品的的特徵进进行排序序。 16) 依货品代代号:报报表按照照货品的的代号进进行排序序。 17) 依请购单单号+货货品:报报表按照照请购单单号及货货品进行行排序。、请购购单统计计表条件件说明:1) 显示部门门:选择择要查询询或打印印的资料料是属於於哪个部部门的。 2
18、) 部门列示示方式:是指部部门的列列示方式式,有含含所属和和不含所所属两个个选项;含所属属,查询询的部门门包括该该部门的的下属部部门,部门选选择处处只能选选择一个个部门代代号;不不含所属属,查询询的部门门是不包包括其下下属的部部门,但但部门门选择处可选选择多个个部门进进行列示示。 3) 排行依据据:是指指列示单单据的资资料排列列的种类类有金额额、数量量、不排排行三个个选项;金额,报报表排行行时以金金额的大大小为排排行的依依据,金金额越大大就排在在最前方方;数量量,报表表排行时时以数量量的多少少为排行行的依据据,数量量越多就就排在最最前方;不排行行,报表表排行时时没有一一定的顺顺序。 4) 审核
19、列示示:是指指列示单单据的范范围有全全部、已已审核、未审核核三个选选项;全全部,即即查询所所有请购购单的资资料;已已审核,只只显示已已经审核核过的请请购单资资料;未未审核,只只显示未未审核进进的请购购单资料料。 5) 单据类别别:在请请购单表表头栏位位中自定定义设定定的。、请购购单统计计表栏位位说明:1) 采购对象象名称:列示出出采购对对象的名名称,资资料来源源於请购购单表头头和表身身的采购购对象。 2) 请购数量量:列示示出请购购数量的的统计数数。 3) 预估金额额:列示示出请购购单中预预估金额额的合计计。 4) 请购比率率:根据据种类条条件的选选项不同同制表後後,得出出每笔资资料所占占此所
20、有有资料的的一个比比率值。 5) 转出单号号:请购购单已转转出的单单号列示示。 6) 请购单号号:列示示出请购购单号。 7) 核准人名名称:列列示出核核准请购购货品的的人员名名称。 8) 费用项目目名称:列示出出反映请请购货品品的用途途。 9) 拆解数量量:主单单位与包包装单位位的拆解解数量。 10) 单位标准准成本:取值於於货品资资料档下下的“调调整货品品标准成成本”。 11) 标准成本本:等於於单位标标准成本本*数量量。 12) 自定义:通过自自定义,可可带出统统计表里里的多个个栏位(四)采采购单:当您接接到订单单后,首首先看仓仓库的存存货够不不够,若若不够就就要组织织采购部部门去采采购,
21、则则会产生生采购单单。操作说明明:进入入进销存存系统,选选择受订订采购功功能列并并展开其其功能选选项,选选择采购购单进入入新增状状态后即即可开始始新增;或点击击桌面快快捷方式式也可进进入采购购单的新新增画面面。在本本系统中中所有单单据都保保持为新新增状态态。在采采购单中中根据业业务发生生状况输输入采购购日期、厂商、批号、业务员员、采购购(使用用)部门门、预交交日、扣扣税类别别、商品品的品号号、数量量、单位位、库、单价、折扣等等栏位。当输入入厂商时时币别及及交易方方式会自自动带出出,若您您有设置置定价政政策,在在采购单单中就开开始会帮帮您管理理。贸易易、交货货方式、抽成金金额以及及货物是是否需要
22、要以历史史价格成成效视乎乎业务需需要输入入。在采采购的时时候,经经常会因因业务的的需要缴缴付订金金,这时时您可将将它记录录在订金金栏位,选选择您此此次支付付的订金金是现金金或银行行存款或或给付票票据,并并依此可可选择是是否要产产生凭证证及发票票号码。当您将将新增的的采购单单存盘之之后,就就生成了了一张采采购单,此此时商品品分仓存存量中的的在途量量也就随随着增加加。如果果您要对对采购单单进行修修改时,您您可通过过F3速速查调出出原单据据,直接接修改即即可;如如果您是是需要删删除,可可用两种种方法,一一是整张张单据都都删除您您可利用用功能键键F4达达到目的的,若只只是删除除单据中中的某一一笔可利利
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